Правила разработки прогноза социально-экономического развития
Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1251 Дата последней редакции: 06.04.12 Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1251 Правила разработки прогноза социально-экономического развития Сноска. Правила в редакции постановления Правительства РК от 06.04.2012 № 423. 1. Общие положения 1. Настоящие Правила разработки прогноза социально-экономического развития (далее - Правила) определяют порядок разработки прогноза социально-экономического развития на центральном и местном уровнях государственного управления, механизм взаимодействия центральных и местных исполнительных органов по его разработке. 2. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно на скользящей основе на пятилетний период с учетом стратегических и программных документов и ежегодного послания Президента Республики Казахстан к народу Казахстана о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики. 3. Прогноз социально-экономического развития республики - прогноз социально-экономического развития, разрабатываемый на центральном уровне государственного управления. 4. Прогноз социально-экономического развития региона - прогноз социально-экономического развития, разрабатываемый на местном уровне государственного управления. 5. Прогноз социально-экономического развития республики разрабатывается центральным уполномоченным органом по государственному планированию. Прогноз социально-экономического развития республики одобряется Правительством Республики Казахстан и подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 6. Прогноз социально-экономического развития региона разрабатывается местными уполномоченными органами по государственному планированию. Прогноз социально-экономического развития региона одобряется местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) и подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 7. Прогноз социально-экономического развития является основой для разработки стратегических планов центральных и местных государственных органов на пятилетний период, республиканского и местных бюджетов на трехлетний период, программ развития территорий. 2. Структура прогноза социально-экономического развития 8. Прогноз социально-экономического развития, разрабатываемый на центральном уровне государственного управления, состоит из следующих разделов: 1) внешние и внутренние условия развития экономики; 2) цели и задачи экономической политики на среднесрочный период, в том числе налогово-бюджетной политики; 3) основные направления и меры экономической политики на пять лет, в том числе налогово-бюджетной политики; 4) прогноз показателей социально-экономического развития на пятилетний период (в виде приложения); 5) прогноз бюджетных параметров на трехлетний период, включающий прогноз поступлений и расходов консолидированного, государственного и республиканского бюджетов, дефицит бюджета (в виде приложения); 6) новые инициативы расходов, направленные на реализацию приоритетов социально-экономического развития; 7) перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций на трехлетний период (в виде приложения). 9. Перечень показателей прогноза социально-экономического развития определяется согласно приложению 1 к настоящим Правилам. 10. Перечень приоритетных бюджетных инвестиций определяется по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам. 11. Формы и перечень показателей, необходимых для расчета прогнозных параметров социально-экономического развития республики и региона, определяются в зависимости от стратегических целей и приоритетов в соответствии со стратегическими и программными документами и утверждаются приказом центрального уполномоченного органа по государственному планированию. 12. Формы и порядок представления предложений по новым инициативам расходов, в том числе по бюджетным инвестициям, и заключения по ним утверждаются приказом центрального уполномоченного органа по государственному планированию. 13. Прогноз социально-экономического развития, разрабатываемый на местном уровне государственного управления, состоит из следующих основных разделов: 1) прогноз, тенденции, приоритеты, целевые индикаторы и показатели социально-экономического развития региона; 2) бюджетные параметры на три года, которые должны содержать: основные параметры соответствующих местных бюджетов (в виде приложения); новые инициативы расходов, направленные на реализацию приоритетов социально-экономического развития региона; перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций на трехлетний период (в виде приложения). 14. Прогноз бюджетных параметров на второй и третий годы планового периода носит индикативный характер и может быть уточнен при разработке прогноза бюджетных параметров на очередной плановый период с учетом изменений прогноза социально-экономического развития, бюджетного мониторинга и оценки результатов, других внутренних и внешних факторов. 3. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития на центральном уровне государственного управления 15. Разработка прогноза социально-экономического развития республики осуществляется в два этапа. На первом этапе осуществляется разработка сценарного прогноза показателей социально-экономического развития республики, приоритетов социально-экономической политики, включая бюджетную и бюджетную инвестиционную, и формирование перечня приоритетных республиканских бюджетных инвестиций: 1) центральные исполнительные и иные государственные органы не позднее 1 марта года, предшествующего планируемому периоду, представляют в центральный уполномоченный орган по государственному планированию прогноз показателей и предложения к разделам прогноза социально-экономического развития республики в соответствии со структурой разделов, формами и перечнем показателей прогноза социально-экономического развития, а также предложения по новым инициативам расходов, в том числе по приоритетам бюджетной инвестиционной политики; 2) центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании информации, полученной от центральных исполнительных и иных государственных органов, не позднее 5 марта года, предшествующего планируемому периоду, разрабатывает сценарный прогноз показателей социально-экономического развития на предстоящий пятилетний период и направляет его в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию; 3) центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию на основе сценарного прогноза показателей социально-экономического развития республики не позднее 12 марта года, предшествующего планируемому периоду, направляет центральному уполномоченному органу по государственному планированию сценарный прогноз доходов в государственный, в том числе республиканский и местные бюджеты, погашения бюджетных кредитов, поступления от продажи финансовых активов государства, поступлений в Национальный фонд; 4) центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании информации, полученной от центральных исполнительных и иных государственных органов, разрабатывает и вносит не позднее 25 марта года, предшествующего планируемому периоду, на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии (далее - РБК) сценарный прогноз показателей социально-экономического развития республики и основные приоритеты социально-экономической политики, включая бюджетную и бюджетную инвестиционную; 5) центральный уполномоченный орган по государственному планированию в двухдневный срок после одобрения РБК направляет центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам сценарный прогноз показателей социально-экономического развития республики и основные приоритеты социально-экономической политики, включая бюджетную и бюджетную инвестиционную; 6) центральные исполнительные и иные государственные органы не позднее 1 апреля года, предшествующего планируемому периоду, представляют в центральный уполномоченный орган по государственному планированию предложения по приоритетным бюджетным инвестициям, в том числе предложения по целевым трансфертам на развитие местных исполнительных органов, для включения в проект перечня приоритетных республиканских бюджетных инвестиций; 7) центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании приоритетов бюджетной инвестиционной политики и по результатам рассмотрения информации, полученной от центральных исполнительных и иных государственных органов формирует: заключения по форме, определенной центральным уполномоченным органом по государственному планированию, и не позднее 1 мая года, предшествующего планируемому периоду, направляет центральным исполнительным и иным государственным органам; проект перечня приоритетных республиканских бюджетных инвестиций на трехлетний период, имеющих положительное экономическое заключение центрального уполномоченного органа по государственному планированию (за исключением бюджетных инвестиций с отлагательным условием), и не позднее 15 мая года, предшествующего планируемому периоду, вносит его в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию для последующего рассмотрения РБК. На втором этапе осуществляются уточнение прогноза показателей и формирование разделов проекта прогноза социально-экономического развития республики, в том числе уточнение перечня приоритетных республиканских бюджетных инвестиций: 1) в июне года, предшествующего планируемому периоду, центральный уполномоченный орган по государственному планированию с участием центральных и местных исполнительных органов, а также иных государственных органов проводит уточнение прогноза показателей социально-экономического развития республики; 2) центральные и местные исполнительные органы, а также иные государственные органы в соответствии со структурой разделов, формами и перечнем показателей прогноза социально-экономического развития республики не позднее 15 июня года, предшествующего планируемому периоду, представляют в центральный уполномоченный орган по государственному планированию уточненный прогноз показателей и информацию к разделам прогноза социально-экономического развития республики; 3) проект прогноза социально-экономического развития республики, включая перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, с учетом заключения РБК вносится на рассмотрение в Правительство Республики Казахстан не позднее 15 августа года, предшествующего планируемому периоду; 4) прогноз социально-экономического развития республики, включая перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, не позднее 1 сентября года, предшествующего планируемому периоду, одобряется Правительством Республики Казахстан. 4. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития на местном уровне государственного управления 16. Разработка прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы осуществляется в два этапа. На первом этапе осуществляются разработка прогноза показателей, приоритетов социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, включая приоритеты бюджетной и бюджетной инвестиционной политики и формирование перечня приоритетных бюджетных инвестиций: 1) местный уполномоченный орган по государственному планированию с участием исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы и уполномоченных органов районов (города областного значения) на основе одобренного РБК сценарного прогноза показателей социально-экономического развития республики, структуры разделов, форм и перечня показателей прогноза социально-экономического развития и основных приоритетов социально-экономического развития, включая бюджетную и бюджетную инвестиционную, разрабатывает и не позднее 20 апреля года, предшествующего планируемому периоду, вносит на рассмотрение бюджетной комиссии области, города республиканского значения, столицы прогноз показателей и приоритеты социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы; 2) местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании приоритетов бюджетной инвестиционной политики и по результатам рассмотрения информации, полученной от исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы и уполномоченных органов районов (города областного значения), формирует проект перечня приоритетных местных бюджетных инвестиций на трехлетний период и не позднее 15 июня года, предшествующего планируемому периоду, вносит его для рассмотрения бюджетной комиссии области, города республиканского значения, столицы. На втором этапе осуществляются уточнение прогноза показателей и формирование разделов проекта прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, в том числе уточнение перечня приоритетных местных бюджетных инвестиций: 1) в сентябре года, предшествующего планируемому периоду, местный уполномоченный орган по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы с участием местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы и уполномоченных органов районов (города областного значения) на основе одобренного на втором этапе прогноза социально-экономического развития республики проводит уточнение прогноза показателей социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы; 2) исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы и уполномоченные органы районов (города областного значения) в соответствии со структурой разделов, формами и перечнем показателей прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы не позднее 15 сентября года, предшествующего планируемому периоду, представляют в местный уполномоченный орган по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы предложения к разделам и показателям прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы; 3) местный уполномоченный орган по государственному планированию на основании информации, полученной от исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы и уполномоченных органов районов (города областного значения), дорабатывает проект прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, включая перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций, с учетом заключения бюджетной комиссии области, города республиканского значения, столицы, и не позднее 25 сентября года, предшествующего планируемому периоду, вносит его на рассмотрение в местный исполнительный орган; 4) прогноз социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, включая перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций не позднее 1 октября года, предшествующего планируемому периоду, одобряется акиматом области, города республиканского значения, столицы; 5) копия одобренного прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, включая перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций, представляется в центральный уполномоченный орган по государственному планированию для использования в работе при согласовании проекта стратегического плана или проекта дополнений и изменений в стратегический план исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы; 6) по результатам согласования проектов стратегических планов или проектом дополнений и изменений в стратегический план исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы с центральными исполнительными органами осуществляется доработка прогнозов местного бюджета. 17. Разработка прогноза социально-экономического развития района (города областного значения) осуществляются в два этапа. На нервом этапе осуществляются разработка прогноза показателей, приоритетов социально-экономического развития района (города областного значения) и формирование перечня приоритетных местных бюджетных инвестиций: 1) местный уполномоченный орган по государственному планированию района (города областного значения) до 25 апреля года, предшествующего планируемому периоду, на основе одобренного бюджетной комиссией области, города республиканского значения, столицы прогноза показателей социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы, структуры разделов, форм и перечня показателей прогноза и основных приоритетов социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы разрабатывает и направляет на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии района (города областного значения) прогноз показателей социально-экономического развития района (города областного значения) и приоритеты социально-экономического развития района (города областного значения); 2) местный уполномоченный орган по государственному планированию района (города областного значения) на основании приоритетов бюджетной инвестиционной политики и по результатам рассмотрения информации, полученной от исполнительных органов района (города областного значения), формирует проект перечня приоритетных местных бюджетных инвестиций на трехлетний период и не позднее 15 июля года, предшествующего планируемому периоду, вносит его для рассмотрения бюджетной комиссии района (города областного значения). На втором этапе осуществляются уточнение прогноза показателей и формирование разделов проекта прогноза социально-экономического развития района (города областного значения), в том числе уточнение перечня приоритетных бюджетных инвестиций: 1) в октябре года, предшествующего планируемому периоду, местный уполномоченный орган по государственному планированию района (города областного значения) на основе одобренного на втором этапе прогноза социально-экономического развития области, города республиканского значения, столицы проводит уточнение прогноза показателей социально-экономического развития района (города областного значения); 2) местный уполномоченный орган по государственному планированию района (города областного значения) дорабатывает проект прогноза социально-экономического развития района (города областного значения), включая перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций, с учетом заключения бюджетной комиссии района (города областного значения), и не позднее 25 октября года, предшествующего планируемому периоду, вносит его на рассмотрение в местный исполнительный орган; 3) прогноз социально-экономического развития района (города областного значения), включая перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций, не позднее 1 ноября года, предшествующего планируемому периоду, одобряется акиматом района (города областного значения). 5. Методологическое и информационное обеспечение разработки прогноза социально-экономического развития 18. Методологическое руководство и координация работы центральных и местных исполнительных органов, а также иных государственных органов при разработке прогноза социально-экономического развития республики осуществляются центральным уполномоченным органом по государственному планированию. 19. Методологическое руководство и координация работы исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы и уполномоченных органов районов (городов областного значения) при разработке прогноза социально-экономического развития осуществляются местным уполномоченным органом по государственному планированию. 20. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию разрабатывает методологические рекомендации по разработке прогноза социально-экономического развития. Приложение 1 к Правилам разработки Прогноза социально- экономического развития Перечень показателей прогноза социально-экономического развития 1. На пятилетний период № п/п | Наименование показателей | Оценка текущего года, предшест- вующего 1-му плани- руемому году | прогноз | 1-ый год прогнози- руемого периода | 2-ой год прогнози- руемого периода | 3-й год прогнози- руемого периода | 4-ый год прогнози- руемого периода | 5-ый год прогнози- руемого периода | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | ВВП, млрд. тенге |
|
|
|
|
|
| 2 | реальное изменение ВВП в % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
| 3 | ВВП, млрд. долл. США по официальному курсу |
|
|
|
|
|
| 4 | ВВП на душу населения, дол. США по официальному курсу |
|
|
|
|
|
| ВДС отраслей экономики | 5 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство, в % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
| 6 | Промышленность, в % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
| 7 | Горнодобывающая промышленность и разработки карьеров, в % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
| 8 | Объем добычи нефти и газового конденсата, млн. тонн |
|
|
|
|
|
| 9 | Обрабатывающая промышленность, в % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
| 10 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование, в % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
| 11 | Мировая цена на нефть (смесь Brent), долларов США за баррель в среднем за год |
|
|
|
|
|
| 12 | Строительство, в % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
| 13 | Транспорт и складирование, в % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
| 14 | Связь и информация, в % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
| 15 | Торговля, в % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
| Показатели денежно-кредитной политики | 16 | Кредиты БВУ экономике, млрд. тенге, на конец периода |
|
|
|
|
|
| 17 | Депозиты резидентов, млрд. тенге, на конец периода |
|
|
|
|
|
| 18 | Денежная масса, млрд. тенге, на конец периода |
|
|
|
|
|
| 19 | Инфляция на конец периода, % |
|
|
|
|
|
| 20 | Уровень монетизации экономики, % |
|
|
|
|
|
| 21 | Официальная ставка рефинансирования Национального Банка, % (на конец периода) |
|
|
|
|
|
| Показатели платежного баланса | 22 | Экспорт товара, млн.дол. США |
|
|
|
|
|
| 23 | Импорт товара, млн.дол.США |
|
|
|
|
|
| 24 | Торговый баланс, млн.дол. США |
|
|
|
|
|
| 25 | Текущий счет, млрд. дол. США |
|
|
|
|
|
| 26 | Сальдо текущего счета в % от ВВП |
|
|
|
|
|
| Показатели социальной сферы | 27 | Численность экономически активного населения, тыс. человек |
|
|
|
|
|
| 28 | Численность занятых, тыс. человек |
|
|
|
|
|
| 29 | из них наемные работники, тыс.человек |
|
|
|
|
|
| 30 | Численность безработных, тыс. человек |
|
|
|
|
|
| 31 | Уровень безработицы, % к экономически активному населению |
|
|
|
|
|
| 32 | Всего потребность в кадрах, тыс.чел. |
|
|
|
|
|
| 33 | в т.ч. потребность в рамках ГПФИИР, тыс.чел. |
|
|
|
|
|
| 34 | Минимальный размер заработной платы, тенге |
|
|
|
|
|
| 35 | Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге |
|
|
|
|
|
| 36 | Индекс реальной заработной платы, % к предыдущему году |
|
|
|
|
|
| 37 | Месячный расчетный показатель, тенге |
|
|
|
|
|
| 38 | Численность пенсионеров, тыс.чел. |
|
|
|
|
|
| 39 | Размер базовой пенсионной выплаты, тенге |
|
|
|
|
|
| 40 | Минимальный размер пенсии, тенге |
|
|
|
|
|
| 41 | Прожиточный минимум, тенге |
|
|
|
|
|
| 42 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % |
|
|
|
|
|
| 43 | Выпуск кадров со среднетехническим образованием, чел. |
|
|
|
|
|
| 44 | Выпуск кадров с высшим и послевузовским образованием, чел. |
|
|
|
|
|
| 2. Прогноз бюджетных параметров на трехлетний период млрд. тенге Показатели бюджета |
| Наименование показателей | Оценка текущего года, предшествующего 1-му планируемому году | Прогноз | 1-ый год прогнозируемого периода | 2-ой год прогнозируемого периода | 3-й год прогнозируемого периода | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Государственный бюджет | 1 | Поступления |
|
|
|
| 2 | В % к ВВП |
|
|
|
| 3 | Доходы (без учета трансфертов) |
|
|
|
| 4 | В % к ВВП |
|
|
|
| 5 | Налоговые поступления |
|
|
|
| 6 | Неналоговые поступления |
|
|
|
| 7 | Поступления от продажи основного капитала |
|
|
|
| 8 | Поступления трансфертов |
|
|
|
| 9 | Гарантированный трансферт из Национального фонда |
|
|
|
| 10 | Погашение бюджетных кредитов |
|
|
|
| 11 | Поступления от продажи финансовых активов государства |
|
|
|
| 12 | Расходы |
|
|
|
| 13 | В % к ВВП |
|
|
|
| 14 | В % к предыдущему году |
|
|
|
| 15 | Дефицит |
|
|
|
| 16 | В % к ВВП |
|
|
|
| 17 | Ненефтяной дефицит |
|
|
|
| 18 | В % к ВВП |
|
|
|
| Республиканский бюджет | 19 | Поступления |
|
|
|
| 20 | В % к ВВП |
|
|
|
| 21 | Доходы (без учета трансфертов) |
|
|
|
| 22 | В % к ВВП |
|
|
|
| 23 | Налоговые поступления |
|
|
|
| 24 | Неналоговые поступления |
|
|
|
| 25 | Поступления от продажи основного капитала |
|
|
|
| 26 | Поступления трансфертов |
|
|
|
| 27 | Гарантированный трансферт из Национального фонда |
|
|
|
| 28 | обратный трансферт |
|
|
|
| 29 | бюджетные изъятия |
|
|
|
| 30 | Погашение бюджетных кредитов |
|
|
|
| 31 | Поступления от продажи финансовых активов государства |
|
|
|
| 32 | Расходы |
|
|
|
| 33 | В % к ВВП |
|
|
|
| 34 | В % к предыдущему году |
|
|
|
| 35 | Дефицит |
|
|
|
| 36 | В % к ВВП |
|
|
|
| 37 | Ненефтяной дефицит |
|
|
|
| 38 | В % к ВВП |
|
|
|
| Расшифровка аббревиатур: ВВП - валовой внутренний продукт ВДС - валовая добавленная стоимость БВУ - банки второго уровня ГПФИИР - Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Приложение 2 к Правилам разработки Прогноза социально-экономического развития Перечень приоритетных бюджетных инвестиций на трехлетний период в разрезе приоритетных направлений Наименование направления | Период реали- зации | Источ- ник финан- сирова- ния* | Общая стои- мость (тыс. тенге) | Всего до планируемого года (тыс. тенге) | План (тыс. тенге) | После 3-го плани- руемого года (тыс. тенге) | до 1-го отчет- ного года | 1-й отчет- ный год | 2-й год (план теку- щего года) | 1-й плани- руемый год | 2-й плани- руемый год | 3-й плани- руемый год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * - с указанием источников финансирования проекта (республиканский и/или местные бюджеты) Перечень приоритетных бюджетных инвестиций на трехлетний период в разрезе государственных программ Наиме- нование | Наимено- вание АБП | Период реали- зации | Источ- ник финан- сиро- вания* | Общая стои- мость (тыс. тенге) | Всего до планируемого года (тыс. тенге) | План (тыс. тенге) | После 3-го плани- руемого года (тыс. тенге) | до 1-го отчет- ного года | 1-й отчет- ный год | 2-й год (план теку- щего года) | 1-й плани- руемый год | 2-й плани- руемый год | 3-й плани- руемый год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
| ВСЕГО: |
|
|
|
|
|
|
| 1. Республиканские бюджетные инвестиционные проекты |
|
|
|
| ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Бюджетные инвестиции, планируемые посредством увеличения уставного капитала |
|
|
|
| ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Целевые трансферты на развитие |
|
|
|
| ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Кредитование |
|
|
|
| ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * - с указанием источников финансирования проекта (республиканский и/или местные бюджеты) Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1251 Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан 1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года № 647 "Об утверждении Правил разработки среднесрочных планов социально-экономического развития Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 17, ст. 190). 2. Пункт 7 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2003 года № 1184 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 44, ст. 484). 3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2004 года № 723 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года № 647" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 27, ст. 345). 4. Пункт 8 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2004 года № 1201 "О некоторых вопросах повышения эффективности управления государственным имуществом" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 45, ст. 568). 5. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2005 года № 748 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года № 647 и от 15 ноября 2004 года № 1201" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 30, ст. 389). 6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2006 года № 780 "О внесении дополнений и изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года № 647" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 30, ст. 331). 7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 2006 года № 1080 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2002 года № 647" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 42, ст. 458). 8. Пункт 4 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2008 года № 1048 "О некоторых вопросах акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".
|