Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2011 года № 70
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 81 Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 81 "О Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2010-2014 годы" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 11-12, ст. 123) следующие изменения и дополнения: в Стратегическом плане Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2010-2014 годы, утвержденном указанным постановлением: в разделе 8. "Бюджетные программы": в таблице 8.1: в бюджетной программе 001 "Услуги по координации политики и государственному регулированию предоставления услуг в области здравоохранения": в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения": в графе "2010 год": в показателях количества: в строке "Ориентировочное количество государственных служащих МЗ, обученных за рубежом" цифры "46" заменить цифрой "9"; в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "8 819 749" заменить цифрами "8 826 794"; в таблице 8.3: в бюджетной программе 003 "Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием": в стратегическом направлении 3. "Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки": в графе "2010 год": в показателях количества: в строке "Среднегодовой контингент обучающихся по гранту в ВУЗах" цифры "22 266" заменить цифрами "22 146"; в строке "Среднегодовой контингент офицеров запаса на военных кафедрах медицинских вузов" цифры "1440" заменить цифрами "1403"; в строке "Среднегодовой контингент специалистов, получающих послевузовское профессиональное образование (докторантов, докторантов PhD, аспирантов, магистрантов, клинических ординаторов и слушателей резидентуры)" цифры "757" заменить цифрами "751"; в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "8 981 990" заменить цифрами "8 924 090"; в таблице 8.4: в бюджетной программе 004 "Оказание социальной поддержки обучающимся по программам высшего и послевузовского образования": в стратегическом направлении 3. "Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки": в графе "2010 год": в показателях количества: в строке "Среднегодовой контингент стипендиатов, обучающихся по гранту, в ВУЗах" цифры "17 684" заменить цифрами "17 142"; в строке "Среднегодовой контингент стипендиатов, обучающихся по послевузовскому образованию" цифры "757" заменить цифрами "751"; в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "3 148 028" заменить цифрами "2 975 028"; в таблице 8.5: в бюджетной программе 005 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов здравоохранения": в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения": в графе "2010 год": в показателях количества: в строке "Кол-во финансируемых проектов здравоохранения, в том числе сейсмоусиление" цифры "71" заменить цифрами "81"; в показателях результата: "Кол-во завершенных проектов здравоохранения, в том числе сейсмоусиление" цифры "66" заменить цифрами "61"; в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "94 499 726" заменить цифрами "90 887 799"; в таблице 8.6: в бюджетной программе 006 "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на республиканском уровне": в стратегическом направлении 1. "Укрепление здоровья граждан": в графе "2010 год": в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "8 249 141" заменить цифрами "8 252 633"; в таблице 8.9: в бюджетной программе 010 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи": в стратегическом направлении 1. "Укрепление здоровья граждан": в графе "2010 год": в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "13 910 746" заменить цифрами "13 882 136"; дополнить таблицами 8.9-1 и 8.9-2 согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению; в таблице 8.13: в бюджетной программе 016 "Строительство и реконструкция объектов здравоохранения": в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения": в графе "2010 год": в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "14 185 068" заменить цифрами "17 478 458"; в таблице 8.16: в бюджетной программе 019 "Создание информационных систем здравоохранения": в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения": в графе "2010 год": в показателях результата: в строке "Количество организаций здравоохранения, в которых внедрена Единая информационная система здравоохранения" цифры "50" заменить цифрами "94"; в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "633 813" заменить цифрами "592 154"; в таблице 8.18: в бюджетной программе 021 "Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных организации здравоохранения на республиканском уровне": в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения": в графе "2010 год": в показателях количества: в строке "Количество финансируемых организаций" цифры "20" заменить цифрами "19"; в показателях результата: в строке "Количество капитальных ремонтов, проведенных в зданиях, помещениях и сооружениях" цифры "22" заменить цифрами "25"; в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "653 828" заменить цифрами "599 641"; в таблице 8.20: в бюджетной программе 023 "Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной (сельской) местности": в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения": в графе "2010 год": в показателях количества: в строке "Количество приобретенных комплектов базового телемедицинского оборудования" цифры "14" заменить цифрой "9"; в строке "Количество приобретенных комплектов по обработке аудио и видеоинформации" цифры "30" заменить цифрами "31"; в строке "Количество приобретенных комплектов видеоконференцсвязи" цифры "73" заменить цифрами "60"; в показателях результата: в строке "Количество созданных районных телемедицинских центров" цифру "7" заменить цифрой "9"; в строке "Количество созданных республиканских телемедицинских центров" цифры "18" заменить цифрами "16"; в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "747 739" заменить цифрами "744 713"; в таблице 8.24: в бюджетной программе 027 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов здравоохранения": в стратегическом направлении 1. "Укрепление здоровья граждан": в графе "2010 год": в показателях количества: в строке "Ввод и функционирование объектов здравоохранения" цифры "28" заменить цифрами "32"; в показателях результата: в строке "Обеспечение функционирования объектов здравоохранения" цифры "28" заменить цифрами "32"; в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "3 297 750" заменить цифрами "2 590 269"; в таблице 8.25: в бюджетной программе 028 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов": в стратегическом направлении 1. "Укрепление здоровья граждан": в графе "2010 год": в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "15 108 249" заменить цифрами "14 700 984"; в таблице 8.26: в бюджетной программе 029 "Реформирование системы здравоохранения": в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения": в графе "2010 год": в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "5 398 839" заменить цифрами "4 081 380"; в таблице 8.27: в бюджетной программе 030 "Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на республиканском уровне": в стратегическом направлении 1. Укрепление здоровья граждан: в графе "2010 год": в показателях количества: в строке "Количество оказанной медицинской помощи в рамках ГОБМП в республиканских организациях здравоохранения" цифры "78 900" заменить цифрой "0"; в строке "Количество оказанной высокоспециализированной консультативной помощи" цифры "180 000" и "39 870" заменить соответственно цифрой "0"; в строке "Среднегодовое количество заготавливаемой крови" цифры "16 500" заменить цифрой "0"; в строке "Общее число донаций" цифры "22 000" заменить цифрой "0"; в строке "Число циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)" цифры "100" заменить цифрой "0"; в показателях качества: в строке "Повышение уровня удовлетворенности населения состоянием своего здоровья после лечения (по данным соц. опроса) не менее" цифры "40" заменить цифрой "0"; в строке "Уменьшение количества направленных граждан на лечение за рубеж" цифры "75" заменить цифрой "0"; в показателях результата: в строке "Показателя младенческой смертности" цифры "18,5" заменить цифрой "0"; в строке "Снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний (среднереспубликанский показатель)" цифры "121,2" заменить цифрой "0"; в строке "Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, живущих 5 и более лет после проведенного противоопухолевого лечения (среднереспубликанский показатель)" цифры "48,6" заменить цифрой "0"; в строке "Смертность от туберкулеза (среднереспубликанский показатель)" цифры "14,5" заменить цифрой "0"; в строке "Удельный вес безвозмездных дотаций" цифры "70" заменить цифрой "0"; в строке "Подготовка и переподготовка медработников ПМСП по вопросам формирования ЗОЖ" цифры "25" заменить цифрой "0"; в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "26 806 215" заменить цифрой "0"; в таблице 8.28: в бюджетной программе 031 "Внедрение международных стандартов в области больничного управления": в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения": в графе "2010 год": в показателях количества: в строке "Больничная информационная система" цифру "1" заменить цифрой "0"; в строке "Передача в управление иностранной компании клиник Холдинга" цифру "1 (РЦНМП)" заменить цифрой "0"; в строке "Передача в управление отделения скорой помощи и приемного отделения Республиканского центра неотложной медицинской помощи" цифру "1" заменить цифрой "0"; в строке "Число специалистов со средним медицинским образованием, повысивших квалификацию в рамках тренинговой программы для фельдшеров" цифры "60" заменить цифрой "0"; в строке "Создание тренингового класса для специалистов со средним медицинским образованием" цифру "1" заменить цифрой "0"; в строке "Число специалистов, получивших степень МВА в области больничного администрирования" цифры "10" заменить цифрами "20"; в строке "Число специалистов, обучающихся по программе МВА в области больничного администрирования" цифры "40" заменить цифрами "35"; после строки: " Показатели количества | Число специалистов, обучающихся по программе МВА в области больничного администрирования | чел. |
| 20 | 40 | 20 |
| " дополнить строкой следующего содержания: " Показатели количества | Разработка механизма лизинга поставок медицинской техники | ед. |
|
| 1 |
|
| "; в графе "2010 год": в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "1215 820" заменить цифрами "1 159 961"; дополнить таблицей 8.28-1, согласно приложению 3 к настоящему постановлению; в таблице 8.29: в бюджетной программе 038 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне": в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности управления системой здравоохранения": в графе "2010 год": в показателях количества: в строке "Кол-во приобретаемого оборудования" цифры "1280" заменить цифрами "1 475"; в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "13 067 034" заменить цифрами "14 873 103"; в таблице 8.30: в бюджетной программе 043 "Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования": в стратегическом направлении 3. "Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки": в графе "2010 год": в показателях количества: в строке "Среднегодовой контингент учащихся" цифры "1 356" заменить цифрами "1 325"; в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "327 978" заменить цифрами "318 978"; в таблице 8.31: в бюджетной программе 062 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный медицинский холдинг": в стратегическом направлении 2. Повышение эффективности управления системы здравоохранения: в показателях количества: в строке "Количество медицинских центров" цифру "6" заменить цифрой "0"; в строке "Количество работников обеспеченных жильем" цифры "100" заменить цифрой "0"; в показателях результата: в строке "Количество дочерних организаций АО "Национальный медицинский холдинг", в которых внедрена госпитальная информационная система и система управления ресурсами" цифры "2" заменить цифрой "0"; в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "1 800 000" заменить цифрой "0"; в таблице 8.32: в бюджетной программе 063 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного образовательного заказа местных исполнительных органов": в стратегическом направлении 3. "Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки": в графе "2010 год": в показателях количества: в строке "Среднегодовой контингент учащихся-стипендиатов в колледжах" цифры "8 772" заменить цифрами "8 490"; в показателях результата: в строке "Обеспеченность стипендией учащихся-стипендиатов в колледжах" цифры "81" заменить цифрами "80"; в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "403 198" заменить цифрами "390 321"; в таблице 8.33: в бюджетной программе 066 "Услуги по обеспечению реализации инвестиционных проектов в области информатизации здравоохранения и развития телемедицины": в стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения": в графе "2010 год": в показателях количества: в строке "Количество узлов сети телемедицины, обеспеченных каналами передачи данных" цифры "128" заменить цифрами "183"; в показателях эффективности: в строке "Количество функционирующих узлов сети телемедицины" цифры "128" заменить цифрами "183"; в строке "Количество функционирующих в рамках ЕИСЗ рабочих мест" цифры "2499" заменить цифрами "3 142"; в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "526 338" заменить цифрами "495 147"; в таблице 8.34: в бюджетной программе 067 "Услуги по оказанию стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи, за исключением инфекционных, туберкулезных и психических заболеваний": в стратегическом направлении 1. "Укрепление здоровья граждан": в графе "2010 год": в показателях количества: в строке "Коронографические исследования" цифры "15 541" заменить цифрой "0"; в показателях эффективности: в строке "Обеспеченность больничными койками (все ведомства)" цифры "76" заменить цифрой "0"; в показателях результата: в строке "Смещение финансового акцента со стационара на ПМСП (соотношение финансирования стационар/ПМСП)" цифры "64/36" заменить цифрой "0"; в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "138061691" заменить цифрой "0"; таблицы 8.38 и 8.39 изложить в новой редакции согласно приложениям 4 и 5 к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. Премьер-Министр Республики Казахстан К. Масимов Приложение 1 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2011 года № 70 Таблица 8.9-1 Бюджетная программа Министерства здравоохранении Республики Казахстан (инвестиционные программы) Администратор бюджетной программы | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | Бюджетная программа | 011 "Формирование уставного капитала организации, осуществляющей поставку медицинской техники на условиях лизинга" | Описание | Совершенствование системы материально-технического оснащения организаций здравоохранения, развитие стандартов технического обслуживания оборудования, обучение специалистов сервисному ремонту, а также подготовка кадров, внедрение системы использования лизинговых схем поставок медицинской техники. | Стратегическое направление | 2. Повышение эффективности управления системой здравоохранения | Цель | 2.1. Совершенствование системы управления и финансирования | Задачи | 2.1.2. Совершенствование системы управления | Показатели |
| Наименование показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Показатели результата | Формирование уставного капитала организации, осуществляющей поставку медицинской техники на условиях лизинга | ед. |
|
| 1 |
|
| Расходы на реализацию программы | тыс. тенге |
|
| 3600 000 |
|
| Приложение 2 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2011 года № 70 Таблица 8.9-2 Бюджетная программа Министерства здравоохранении Республики Казахстан (инвестиционные программы) Администратор бюджетной программы | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | Бюджетная программа | 012 "Увеличение уставных капиталов акционерных обществ Министерства здравоохранения Республики Казахстан" | Описание | Эффективное управление акционерными обществами, находящимися в ведении Министерства здравоохранения, в целях обеспечения устойчивого развития системы здравоохранения, совершенствования | Стратегическое направление | 2. Повышение эффективности управления системы здравоохранения | 3. Развитие системы кадровых ресурсов и медицинской науки | Цель | 2.1. Совершенствование системы управления и финансирования | 3.2. Повышение качества научных исследований в области здравоохранения | Задачи | 2.1.2. Совершенствование системы управления | 3.2.1. Создание эффективной системы управления медицинской наукой и ее интеграции с образованием и практическим здравоохранением | Показатели |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Показатели результата | Количество капитальных ремонтов, проведенных в зданиях и помещениях и сооружениях | ед. |
|
| 1 |
|
| Расходы на реализацию программы | тыс. тенге |
|
| 53 097 |
|
| Приложение 3 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2011 года № 70 Таблица 8.28-1 Бюджетная программа Министерства здравоохранении Республики Казахстан (направлениа на предоставление услуг) Администратор бюджетной программы | Министерство здравоохранения Республики Казахстан | Бюджетная программа | 036 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых на местном уровне" | Описание | Оказание высокоспециализированной, консультативно-диагностической, организационно-методической помощи в республиканских организациях; оказание санаторной, реабилитационной и оздоровительной помощи взрослым и детям; внедрение эффективных методов диагностики, лечения, реабилитации в области охраны здоровья граждан, направление граждан республики на лечение за пределами страны; реализация конституционного права на свободный выбор пациентом врача и медицинской организации, равенство тарифов на оказание медицинской помощи, внедрение рыночных отношений в сфере здравоохранения, обеспечение прозрачности оказания медицинских услуг, исключение основных предпосылок для возникновения коррупции в отрасли здравоохранения; улучшение основных показателей здравоохранения. | Стратегическое направление | 1. Укрепление здоровья граждан |
| 2. Повышение эффективности инфраструктуры здравоохранения | Цель | 1.1. Охрана здоровья матери и ребенка | 1.2. Снижение бремени социально значимых заболеваний | 1.3. Снижение бремени травматизма | 2.1. Совершенствование системы управления и финансирования | Задачи | 1.1.1. Укрепление здоровья женщин | 1.1.2. Укрепление здоровья детей | 1.2.1. Обеспечение доступности медицинской помощи и лекарственных средств при заболеваниях сердечно-сосудистой системы | 1.2.2. Раннее выявление и своевременное лечение онкологических заболеваний | 1.2.3. Совершенствование фтизиатрической помощи | 1.2.4. Противодействие эпидемии СПИД | 1.3.1. Оказание своевременной медицинской помощи при травмах | 2.1.2. Совершенствование системы управления | Показатели |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Показатели количества | Количество оказанной медицинской помощи в рамках ГОБМП в республиканских организациях здравоохранения | чел. |
|
| 78 900 |
|
| Количество оказанной высокоспециализированной консультативной помощи | услуги |
|
| 180 000 |
|
|
| посещения |
|
| 39 870 |
|
| Среднее количество заготавливаемой крови | литры |
|
| 175 000 |
|
| Общее число донаций | ед. |
|
| 22 000 |
|
| Число циклов экстракорпорального оплодотворения | цикл |
|
| 100 |
|
| Коронарографические исследования | исслед. |
|
| 15 541 |
|
| Показатели результата | Снижение показателя материнской смертности | на 100 тыс. живорожденных |
|
| 34,4 |
|
| Снижение показателя младенческой смертности | на 1000 родившихся живыми |
|
| 17,2 |
|
| Удельный вес безвозмездных донаций | % |
|
| 70 |
|
| Смешение финансового акцента со стационара на ПМСП (соотношение финансирования стационар/ПМСП) | % |
|
| 64/36 |
|
| Показатели эффективности | Повышение уровня удовлетворенности населения состоянием своего здоровья после лечения (по данным соцопроса) не менее | % |
|
| 40 |
|
| Уменьшение количества направленных граждан на лечение за рубеж | чел. |
|
| 75 |
|
| Обеспеченность больничными койками (все ведомства) | на 10 тыс. населения |
|
| 76 |
|
| Расходы на реализацию программы | тыс.тенге |
|
| 164 782 206,0 |
|
| Приложение 4 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2011 года № 70 Таблица 8.38 Свод бюджетных расходов тыс. тенге Наименование | Отчетный период | Плановый период | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 1. Действующие программы, из них: | 118 523 181 | 171 740 044 | 368 538 605,0 | 347 601 464 | 396 994 376 | Текущие бюджетные программы | 63 013 553 | 92 460 277 | 251 069 606,0 | 291 079 925 | 328 441 690 | Бюджетные программы развития | 55 509 628 | 79 279 767 | 117 468 999,0 | 56 521 539 | 68 552 686 | 2. Программы, предлагаемые к разработке, из них: | | | | |
| Текущие бюджетные программы | | | | |
| Бюджетные программы развития | | | | |
| ВСЕГО расходов, из них: | 118 523 181 | 171 740 044 | 368 538 605,0 | 347 601 464 | 396 994 376 | Текущие бюджетные программы | 63 013 553 | 92 460 277 | 251 069 606,0 | 291 079 925 | 328 441 690 | Бюджетные программы развития | 55 509 628 | 79 279 767 | 117 468 999,0 | 56 521 539 | 68 552 686 | Приложение 5 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2011 года № 70 Таблица 8.39 Распределение расходов по стратегическим направлениям и бюджетным программам Министерства здравоохранения Республики Казахстан тыс. тенге Стратегические направления и бюджетные программы | Отчетный период | Плановый период |
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 1. | 1. Укрепление здоровья граждан | 43 573 976,0 | 67 973 732,0 | 219 118 439,0 | 253 380 922,0 | 285 671 332,0 | У с л у г и | Итого | 15 519 951,0 | 30 176 442,0 | 173 071 947,0 | 199 605 543,0 | 221 100 060,0 | 006 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на республиканском уровне | 1 897 451,0 | 7 035 875,0 | 8 252 633,0 | 9 654 591,0 | 10 636 623,0 | 008 | Хранение специального медицинского резерва | 18 814,0 | 22 984,0 | 37 108,0 | 28 865,0 | 32 161,0 | 030 | Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на республиканском уровне | 13 603 686,0 | 23 117 583,0 |
| 30 207 027,0 | 33 247 817,0 | 036 | Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых на местном уровне |
|
| 164 782 206,0 |
|
| 067 | Услуги по оказанию стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи, за исключением инфекционных, туберкулезных и психических заболеваний |
|
|
| 159 715 060,0 | 180 183 459,0 | Т р а н с ф е р т ы | Итого | 28 054 025,0 | 37 797 290,0 | 46 046 492,0 | 53 775 379,0 | 61 571 272,0 | 010 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 0,0 | 15 440 313,0 | 13 882 136,0 | 14 833 447,0 | 15 251 627,0 | 027 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание вновь вводимых объектов здравоохранения | 62 511,0 | 1 776 207,0 | 2 590 269,0 | 6 511 615,0 | 8 368 273,0 | 028 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов | 10 306 437,0 | 11 356 092,0 | 14 700 984, 0 | 19 961 502,0 | 23 553 979,0 | 038 | Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне | 17 685 077,0 | 9 224 678,0 | 14 873 103, 0 | 12 468 815,0 | 14 397 393,0 | 2. | 2. Повышение эффективности управления системы здравоохрвнения | 66 909 819,0 | 92 376 515,0 | 134 424 704,0 | 73 825 969,0 | 86 040 207,0 | У с л у г и | Итого | 2 747 629,0 | 9 585 109,0 | 12 189 820,0 | 14 314 205,0 | 14 467 374,0 | 001 | Услуги по координации политики и государственному регулированию предоставления услуг в области здравоохранения | 1 589 474,0 | 7 441 419,0 | 8 826 794,0 | 10 159 864,0 | 11 343 617,0 | 017 | Услуги по судебно-медицинской экспертизе | 1 059 773,0 | 1 410 335,0 | 1 627 092,0 | 1 924 387,0 | 2 143 255,0 | 031 | Внедрение международных стандартов больничного управления в РК |
| 730 965,0 | 1 159 961,0 | 1 333 169,0 |
| 064 | Изучение актуальных проблем в области здравоохранения | 80000,0 |
|
|
|
| 066 | Услуги по обеспечению реализации инвестиционных проектов в области информатизации здравоохранения и развития телемедицины |
|
| 495 147,0 | 763 541,0 | 857 344,0 | 090 | Исследования в области совершенствования системы здравоохранения |
|
| 74 826,0 | 124 244,0 | 123 158,0 | 104 | Борьба с наркоманией и наркобизнесом |
|
| 6 000,0 | 9 000,0 |
| 116 | Информационно-аналитические услуги населению | 18 382,0 | 2 390,0 |
|
|
|
| К а п и т а л ь н ы е р а с х о д ы | Итого | 8 652 562,0 | 3 511 639,0 | 4 404 571,0 | 2 990 225,0 | 3 020 147,0 | 013 | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства здравоохранения Республики Казахстан | 3 900,0 | 0,0 | 46 995,0 | 13 326,0 | 27 702,0 | 015 | Материально-техническое оснащение Министерства здравоохранения Республики Казахстан | 66 595,0 | 112 655,0 | 144 930,0 | 130 072,0 | 131 392,0 | 021 | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных организаций здравоохранения на республиканском уровне | 994 478,0 | 523 136,0 | 599 641,0 | 314 423,0 | 293 736,0 | 022 | Материально-техническое оснащение государственных организаций здравоохранения на республиканском уровне | 6 706 049,0 | 2 499 086,0 | 3 039 356,0 | 2 296 666,0 | 2 319 633,0 | 024 | Материально-техническое оснащение государственных организаций образования системы здравоохранения | 499 957,0 | 0,0 | 116 195,0 | 125 000,0 | 126250,0 | 025 | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных организаций образования системы здравоохранения | 381 583,0 | 376 762,0 | 457 454,0 | 110 738,0 | 121 434,0 |
| Т р а н с ф е р т ы | Итого | 45 079 498,0 | 63 382 291,0 | 91 249 113, 0 | 39 270 368,0 | 39 566 210,0 | 005 | Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения и областному бюджету Алматинской области и бюджету города Алматы для сейсмоусиления объектов здравоохранения | 45 079 498,0 | 63 382 291,0 | 90 887 799, 0 | 39 270 368,0 | 39 566 210,0 | 007 | Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на капитальный ремонт сейсмоусиляемых объектов |
|
| 361 314,0 |
|
|
| И н в е с т и ц и и | Итого | 10 430 130,0 | 15 897 476,0 | 26 581 200, 0 | 17 251 171,0 | 28 986 476,0 | 011 | Формирование уставного капитала организации, осуществляющей поставку медицинской техники на условиях лизинга |
|
| 3 600 000,0 |
|
| 012 | Увеличение уставных капиталов акционерных обществ Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
|
| 53 097,0 |
|
| 016 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 7 327 590,0 | 8 041 345,0 | 17 478 458, 0 | 3 378 649,0 | 12 461 193,0 | 019 | Создание информационных систем здравоохранения | 1 302 541,0 | 594 938,0 | 592 154,0 | 2 337 448,0 | 1 571 579,0 | 023 | Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной (сельской) местности | 629 277,0 | 1 579 308,0 | 744 713,0 | 475 176,0 |
| 026 | Строительство и реконструкция объектов образования | 900 102,0 | 154 634,0 | 31 398,0 |
|
| 029 | Реформирование системы здравоохранения |
| 1 340 955,0 | 4 081 380,0 | 8 586 609,0 | 12 292 878,0 | 062 | Увеличение уставного капитала АО "Национальный медицинский холдинг" | 270 620,0 | 4 186 296,0 |
| 2 473 289,0 | 2 660 826,0 | 3. | 3. Развитие кадровых ресурсов и медицинской науки | 8 039 386,0 | 11 389 797,0 | 14 995 462,0 | 20 394 573,0 | 25 282 837,0 |
| У с л у г и | Итого | 8 006 947,0 | 11 158 660,0 | 14 605 141,0 | 19 761 474,0 | 24 475 726,0 | 002 | Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | 67 554,0 | 95 109,0 | 123 562,0 | 167 868,0 | 205 847,0 | 003 | Подготовка специалистов с высшим и послевузовским профессиональным образованием | 4 423 067,0 | 6 516 756,0 | 8 924 090,0 | 12 344 029,0 | 15 324 665,0 |
|
| 004 | Оказание социальной поддержки обучающимся по программам высшего и послевузовского образования | 1 332 338,0 | 2 093 503,0 | 2 975 028,0 | 4 524 331,0 | 6 036 328,0 | 009 | Прикладные научные исследования в области здравоохранения | 973 991,0 | 1069 716,0 | 1 059 029,0 | 1 026 445,0 | 1 114 278,0 | 014 | Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций здравоохранения | 988 012,0 | 1 098 872,0 | 1 184 872,0 | 1 275 433,0 | 1 321 810,0 | 018 | Услуги по хранению и ценностей исторического наследия в области здравоохранения | 8 272,0 | 7 250,0 | 7 756,0 | 9 988,0 | 10 132,0 | 020 | Услуги по обеспечению доступа к информации в библиотеках республиканского значения | 7 341,0 | 9 183,0 | 11 826,0 | 13 706,0 | 15 010,0 | 043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 206 372,0 | 268 271,0 | 318 978,0 | 399 674,0 | 447 656,0 | т р а н с ф е р т ы | Итого | 32 439,0 | 231 137,0 | 390 321,0 | 633 099,0 | 807 111,0 | 063 | Целевые текущие трансферты бюджетам областей, городов Астаны и Алматы на выплату стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного заказа местных исполнительных органов | 32 439,0 | 231 137,0 | 390 321,0 | 633 099,0 | 807 111,0 | ВСЕГО | 118 523 181,0 | 171 740 044,0 | 368 538 60 5,0 | 347 601 464,0 | 396 994 376,0 |
|