Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2011 года № 43
О Стратегическом плане Министерства связи и информации Республики Казахстан на 2011-2015 годы В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства связи и информации Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы. 2. Признать утратившими силу: 1) постановление Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2010 года № 795 "О Стратегическом плане Министерства связи и информации Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 47, ст. 428); 2) постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2010 года № 1344 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2010 года № 795". 3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. Премьер-Министр Республики Казахстан К. Масимов Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 января 2011 года № 43 Стратегический план Министерства связи и информации Республики Казахстан на 2011-2015 годы 1. Миссия и видение Миссия - эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление доступных и качественных услуг в области информации, связи и информатизации, создание условий Для развития инфокоммуникационной инфраструктуры, отечественного информационного пространства. Видение - развитая, доступная инфокоммуникационная инфраструктура и современная общенациональная информационная среда, соответствующая современным стандартам и обеспечивающая полноценную интеграцию в мировое информационное пространство. 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития Развитие услуг, производства и инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ), базирующейся на современных технологиях, ориентированных на предоставление мультимедийных услуг Основные параметры развития Развитие отрасли ИКТ является одним из приоритетов Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития, в рамках "секторов экономики будущего", что отражает ее значение для экономики современного Казахстана. Отрасль информационных и коммуникационных технологий как самостоятельный сектор экономики Казахстана, включает сферы услуг и производства в области информационных технологий, телекоммуникаций и распространения телерадиосигнала. Данный подход обусловлен взаимным проникновением технологий связи, распространения телерадиовещания и информационных технологий, который наблюдается в последние десятилетия по всему миру. В развитии данной отрасли стоит задача по значительному увеличению потребления и применения ИКТ, увеличения казахстанского содержания в ИКТ с целью обеспечения долгосрочной конкурентоспособности страны. Так, в 2009 году доля сектора ИКТ в валовом внутреннем продукте (далее - ВВП) страны составила 3,7 %. В секторе информационных технологий по итогам 2009 года валовый доход предприятий снизился на 7 % по сравнению с 2008 годом и составил около 90 млрд. тенге, что обусловлено влиянием сложившейся макроэкономической ситуации в мире. При этом продолжается процесс информатизации в отраслях экономики, что обеспечивает стабильный спрос на компьютерные и сетевые оборудования, которые на данном этапе составляют более 75 % от всех расходов на информационные технологии. В секторе телекоммуникаций совокупный доход предприятий за первое полугодие 2010 года достиг значения в 226,1 млрд. тенге, что на 5,2 % больше, чем в 2009 году. Рост доходов отрасли отражает возрастающую потребность населения и бизнеса страны в предоставляемых услугах. Отрасль динамично развивается и является привлекательным объектом для инвестиций. Тенденциями отрасли телекоммуникаций являются развитие инфраструктуры, базирующейся на высокоскоростных оптических и беспроводных технологиях, предоставление мультимедийных услуг населению и организациям, а также увеличение уровня цифровизации местной телефонной связи. Операторами связи осуществляется построение городских мультисервисных сетей доступа и транспортных сетей Metro Ethernet на базе существующей городской волоконно-оптической инфраструктуры, что позволит организовать внедрение новых видов услуг, таких как массовый широкополосный доступ в Интернет на основе ADSL, организация городских высокоскоростных каналов. Продолжается строительство сети связи для телефонизации и интернетизации сельских населенных пунктов с использованием технологии CDMA 450 и работа по построению сети нового поколения на базе технологии NGN. Проведены работы по высвобождению полос радиочастот гражданского назначения. Межведомственной комиссией по радиочастотам 24 декабря 2009 года № 17-5/007-812 принято решение о распределении на платной основе частот в диапазоне 1920-1980 МГц, 2110-2170 МГц по 20 МГц (прием/передача) между товариществом с ограниченной ответственностью (далее - ТОО) "GSM Казахстан открытое акционерное общество Казахтелеком", ТОО "Кар-Тел", ТОО "Мобайл - Телеком Сервис", для внедрения стандарта сотовой связи третьего поколения - UMTS/WCDMA, с дополнительными лицензионными обязательствами. В настоящее время Министерством связи и информации выданы операторам сотовой связи временные разрешения на использование радиочастотного спектра для предоставления услуг связи стандарта 3G в г. Алматы и Астана. После внесения операторами сотовой связи разовой платы в размере 5 млрд.тенге, Министерством связи и информации будут выданы разрешения на использование радиочастотного спектра для предоставления услуг связи стандарта 3G на всей территории Республики Казахстан. В целях эффективной реализации государственной политики в области связи Министерством через подведомственное предприятие Республиканское государственное предприятие "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций" (далее - РГП "ЦТСАТ") обеспечивается эффективное сопровождение систем мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств, реестра радиоэлектронных средств и радиочастотных присвоений. Проводимые мероприятия по развитию телекоммуникационной отрасли позволили достичь в 2010 году следующих результатов в расчете на 100 жителей страны: 1) плотность фиксированных телефонных линий - 24,1; 2) плотность абонентов сотовой связи - 120; 3) плотность пользователей широкополосного доступа к сети Интернет - 12,1; 4) уровень цифровизации местных сетей телекоммуникаций - 91 %. В области почтовой связи основным поставщиком рынка услуг остается акционерное общество "Казпочта", являющееся Национальным оператором. Оказание услуг осуществляется более чем 2800 отделениями почтовой связи, охватывающих всю территорию страны. В секторе пересылки письменной корреспонденции, в крупных городах, наблюдается появление альтернативных доставочных служб (местной почтовой связи). Появление конкуренции на данном рынке способствует появлению более дешевых услуг по доставке извещений, рекламных материалов по сравнению с услугами традиционной сети. Анализ основных проблем Основными проблемами в отрасли информационных и коммуникационных технологий являются: 1) недостаточное развитие широкополосного доступа к сети Интернет; 2) недостаточный охват домохозяйств страны услугами телефонной связи и широкополосного доступа к сети Интернет; 3) недостаточная обеспеченность сельских населенных пунктов почтовыми отделениями связи; 4) недостаточный уровень компьютерной грамотности населения; 5) низкая обеспеченность населения компьютерной техникой; 6) низкий уровень отечественного производства средств ИКТ и его зависимость от импорта. Оценка основных внешних и внутренних факторов Внутренние факторы: 1) развитие отрасли телекоммуникаций напрямую связано с использованием ограниченных ресурсов (радиочастотного спектра, ресурса нумерации); 2) с развитием конвергенции сетей мобильной связи с фиксированными сетями появляются новые услуги телекоммуникаций; 3) с развитием рынка фиксированной и мобильной связи появляются новые виды услуг на основе их конвергенции с информационными технологиями; 4) развитие современных средств инфокоммуникаций приводит к снижению спроса потребителями традиционных видов почтовых услуг; 5) основные доходы рынка IT-услуг формируется за счет государственного заказа; 6) на рынке программного обеспечения в Казахстане доминирующее положение занимает продукция зарубежных производителей; 7) казахстанские предприятия занимаются в основном реализацией оборудования известных международных производителей и сборкой компьютерной техники. Внешние факторы: 1) на доходность предприятий связи влияют численность, плотность размещения и движение населения; 2) состояние телекоммуникационного рынка напрямую зависит от экономической активности в стране; 3) высокая зависимость сектора ИКТ от импорта; 4) неразвитость инфраструктуры специальной экономической зоны Парк информационных технологий "Алатау"; 5) низкая покупательская способность населения и бизнеса. Автоматизация процессов предоставления государственных услуг, техническое сопровождение информационных систем электронного правительства и подготовка высококвалифицированных IT - специалистов Основные параметры развития Сегодня ИКТ являются важнейшим инструментом для формирования информационного общества, а "проводником" в отношениях государства и населения стало "электронное правительство". В этой связи, применение ИКТ в государственных органах должно быть в первую очередь направлено на оказание государственных услуг в электронной форме населению и бизнесу, повышение прозрачности и подотчетности государственных органов. В настоящее время состояние предоставления государственных электронных услуг населению и организациям характеризуется следующими данными: 1) центральными и местными исполнительными органами посредством интернет-ресурсов оказываются интерактивные услуги населению и бизнесу (блоги руководителей, электронные госзакупки, интерактивные опросы и т.д.) и осуществляется переход к оказанию транзакционных услуг; 2) создается инфраструктура "электронного правительства", в рамках которой введены в промышленную эксплуатацию более 20 IT-проектов; 3) на веб-портале "электронного правительства" предоставляется более 1700 информационных услуг, реализовано 70 электронных услуг и выдано более 750 000 электронных справок; 4) посредством системы электронного лицензирования рассмотрено более 500 заявлений и выдано 147 электронных лицензий; 5) проведено подключение местных исполнительных органов к Единой системе электронного документооборота и Удостоверяющему центру государственных органов; 6) создана система электронных обращений граждан через веб-портал "электронного правительства" к руководителям государственных и местных исполнительных органов. В рамках пилотного проекта на базе Павлодарской области внедрены пять наиболее востребованных государственных электронных услуг; 7) для автоматизации системы безналичной оплаты в on-line режиме функционирует Платежный шлюз "электронного правительства", за услуги, оказываемые в рамках "электронного правительства". В настоящее время через портал Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан можно оплатить 120 видов налогов и других обязательных платежей в бюджет. В целях развития образования в сфере инфокоммуникаций проводятся следующие мероприятия: 1) в акционерном обществе "Международный университет информационных технологий" (IT-Университет) на основе государственного заказа по программам американского университета Carnegie Mellon на английском языке обучается 600 студентов; 2) открыты 4 (четыре) новые специальности бакалавриата и магистратура по специальностям "Информационные системы" и "Вычислительная техника и программное обеспечение"; 3) проводится отбор дополнительных зарубежных партнеров для IT-Университета среди высших учебных заведений Малайзии, Сингапура, Кореи и России; 4) прорабатывается вопрос открытия специализированных IT - колледжей. Кроме того, Министерством в целях реализации государственной политики в области информатизации через РГП "ЦТСАТ" регулируются вопросы противодействия компьютерным инцидентам на государственном уровне, в частности за счет участия в техническом сопровождении национальных электронных информационных ресурсов и информационных систем, интегрируемых в информационную инфраструктуру Республики Казахстан. Анализ основных проблем Основными проблемами, сдерживающими развитие электронных услуг являются: 1) низкий уровень защищенности информационно-коммуникационных сетей, информационных систем и ресурсов государственных органов; 2) низкие темпы автоматизации бизнес-процессов государственных органов, направленных на оказание государственных услуг в электронной форме; 3) недостаточный уровень оказания государственных услуг в электронной форме по принципу "одного окна". Основными проблемами развития образования в сфере инфокоммуникаций являются: 1) отсутствие квалификационного справочника с требованиями по приоритетным специальностям в сфере инфокоммуникаций; 2) низкий уровень развития сотрудничества отечественных вузов с зарубежными университетами в целях трансфера новых образовательных технологий и международных стандартов IT-образования; 3) нехватка квалифицированных специалистов для создания информационной инфраструктуры в стране. Оценка основных внешних и внутренних факторов Внутренние факторы: 1) развитие информационных систем государственных органов для предоставления государственных услуг в электронной форме; 2) устойчивое повышение спроса на услуги обучения в области инфокоммуникаций; 3) продвижение государственных услуг в электронной форме и "элеткронного правительства". Внешние факторы: 1) быстрые темпы развития инфокоммуникационных технологий; 2) продвижение к информационному обществу и инновационной экономике; 3) высокая конкуренция на международном рынке подготовки IT- специалистов. Обеспечение устойчивого развития, повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 05.04.2011 № 365. Основные параметры развития В настоящее время в республике действуют 2 695 единиц средств массовой информации (далее - СМИ), из них: государственных - 436 (16 %), негосударственных - 2 259 (84 %). Их структура распределена следующим образом: от общего количества 90 % составляют газеты (1619) и журналы (808), 9,5 % - электронные СМИ (63 телекомпании, 42 радиокомпании, 146 операторов кабельного телевидения и 6 - спутникового вещания) и 0,5 % - информационные агентства (11). Доля казахоязычных СМИ от общего числа действующих СМИ составляет 19 %, русскоязычных - 33 %. При этом следует отметить, что данные показатели остаются практически неизменными на протяжении последних трех лет. Посредством медийного ресурса, имеющего возможность вещать на территориях иностранных государств, ведется имиджевая работа и налажено функционирование корреспондентских пунктов государственными СМИ за рубежом. С целью оперативного информирования и поддержки интересов населения республики к событиям и явлениям, происходящим в стране, а также ознакомления зрителей с новыми интересными фактами и людьми, Министерство планирует усовершенствовать деятельность государственных телеканалов за счет внедрения современного высокотехнологического оборудования. Особое внимание уделяется совершенствованию законодательства в области СМИ. Последние изменения были направлены на либерализацию в медиа-сфере и устранение излишних бюрократических барьеров. Вместе с тем, в настоящее время отсутствует специальный Закон РК "О телерадиовещании". Государственное регулирование и контроль за деятельностью в области кабельного, эфирно-кабельного, спутникового, а также IP телевидения является основным приоритетным вопросом в условиях активного развития телекоммуникационных услуг. В архивной сфере функционируют 234 государственных учреждения, из них: 7 республиканских государственных архивных учреждений, 14 областных, 2 городских управления архивов и документации (г.г. Астаны, Алматы), а также 211 областных, городских, районных государственных архивов и их филиалов. Создана необходимая законодательная и нормативная правовая база, функционирования архивной сферы. Сфера книгоиздательства Казахстана переживает сегодня определенный подъем. В настоящее время в Книжной палате зарегистрировано 284 издательства и издающих организаций. Расширяется ассортимент издаваемой литературы, улучшается полиграфическое исполнение и художественное оформление книг. Проводится последовательное продвижение к главной цели построения глобального информационного общества, активно создаются и внедряются новейшие технологии, уникальные информационные ресурсы. Развитию казахстанского сегмента Интернет будут способствовать внедрение широкополосного доступа, создание дата - центров, увеличение электронных услуг предоставляемых через портал "электронного правительства", развитие порталов государственных органов, создание социально-значимых интернет-ресурсов (для детей и подростков). В настоящее время необходимо активизировать развитие вычислительных центров (дата центров) с целью обеспечения спроса на услуги веб-хостинга, первичного и резервного хранения данных и поэтапный выход на внешние рынки. Наличие инфраструктуры дата-центров является базовым условием для развития Казнета, электронной коммерции, электронных услуг и "электронного правительства". Развитие казахстанского контента, создание электронных торговых площадок и системы электронных платежей, ориентированных на потребности Интернет торговли, сделает инвестиционно-привлекательным казахстанский сегмент Интернет. Анализ основных проблем Основными проблемами развития информационного пространства являются: 1) низкий уровень конкурентоспособности отечественной информационной сферы; 2) технологическая отсталость медийной инфраструктуры; 3) отсутствие цифрового телерадиовещания; 4) недостаточное развитие казахстанского сегмента сети Интернет; 5) неразвитость инфраструктуры дата-центров для оказания услуг хостинга; 6) отсутствие современных информационных технологий и централизованного государственного учета документов Национального архивного фонда в автоматизированном режиме; 7) недостаточность условий для хранения и сохранности документов Национального архивного фонда; 8) недостаточная обеспеченность общества отечественной научно-технической, классической, художественной, детской и юношеской литературой; 9) доминирование иностранных (российских) книг на казахстанском книжном рынке. Оценка основных внешних и внутренних факторов Внешние факторы: 1) возможность снижения тарифов на почтовые услуги с целью более эффективного распространения отечественных печатных СМИ среди населения; 2) повышение уровня конкурентоспособности региональных СМИ; 3) активизация информационной деятельности государственных органов; 4) развитие международного сотрудничества Казахстана в информационной сфере; 5) совершенствование законодательной базы в сфере СМИ; 6) рост рынка отечественной книготорговли; 7) развитие электронных торговых площадок, онлайн-магазинов и системы электронных платежей, ориентированных на потребности Интернет торговли; 8) введение международной интернет адресации (.каз). Внутренние факторы: 1) активное применение современных мультимедийных инструментов для повышения качества государственных СМИ; 2) внедрение цифрового телевидения, которое позволит уменьшить объем ретрансляции программ иностранного производства в эфире отечественных теле- и радиокомпаний; 3) наличие современных инфокоммуникационных технологий, позволяющих обеспечить сохранность и централизацию Национального архивного фонда; 4) развитие серверных платформ для хостинга информационных систем оказания электронных услуг местных исполнительных органов в регионах. 3. Стратегические направления деятельности, цели, целевые индикаторы, задачи, мероприятия, показатели результатов Стратегическое направление 1. Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, базирующейся на современных технологиях, ориентированной на предоставление мультимедийных услуг Цель 1.1. Обеспечения достижения роста доли сектора ИКТ в ВВП, включая развитие инфокоммуникационной инфраструктуры Сноска. Цель 1.1. с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 05.04.2011 № 365.Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 006, 017 Показатели ГИК ВЭФ | Источ. инфор- мации | В отчетном периоде | В плановом периоде | Ед. изм. | 2009 год (от- чет) | 2010 год (план текущ) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. Абоненты сотовой связи | ВЭФ | место | 59 | 66 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 2. Телефонные линии | ВЭФ | место | 60 | 54 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 3. Количество пользователей Интернетом | ВЭФ | место | 82 | 69 | 67 | 67 | 67 | 65 | 65 | 4. Количество абонентов широкополосной сети Интернет | ВЭФ | место | 64 | 53 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 5. Пропускная способность Интернета | ВЭФ | место | - | 69 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 6. Качество инфраструктуры в целом | ВЭФ | место | 69 | 74 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 7. Прозрачность решений, принимаемых госорганом | ВЭФ | место | 83 | 75 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | Целевые индикаторы | Источ. инфор- мации | В отчетном периоде | В плановом периоде | Ед. изм. | 2009 год (от- чет) | 2010 год (план текущ) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 Доля сектора ИКТ в ВВП-3,8 % к 2015 году | Стат. данные | % | 3,70 | 3,70 | 3,72 | 3,75 | 3,78 | 3,80 | 3,80 | Задача 1.1.1. Уровень доступности базовых услуг в сфере ИКТ и обеспечение 100-процентного охвата домохозяйств Республики Казахстан услугами телефонной связи, широкополосного доступа к Интернету | Показатели прямых результатов | Источ. инфор- мации | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. Достижение 100-процентного уровня цифровизации местной телефонной связи к 2015 году | Стат. данные | % | 90,0 | 91,0 | 95,0 | 97,0 | 98,0 | 100 | 100 | В сельской местности | Стат. данные | % | 88,5 | 90 | 94,7 | 96 | 97,5 | 100 | 100 | 2. Плотность фиксированных линий телефонной связи | Стат. данные | на 100 жител. | 23,0 | 25 | 25,5 | 26,0 | 26,3 | 26,7 | 27,0 | В сельской местности | 13,3 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 15 | 3. Плотность абонентов широкополосного доступа к сети Интернет | Стат. данные | на 100 жител. | 3,69 | 5,1 | 9,2 | 10,0 | 15,0 | 22,0 | 22,2 | 4. Плотность пользователей Интернет | Стат. данные | на 100 жител. | 19,8 | 22,0 | 34,1 | 34,6 | 35,2 | 35,8 | 36,0 | 5. Количество абонентов в сельских населенных пунктах обеспеченных универсальными услугами связи | Данные МСИ РК | Абон. | 876 847 | 930 744 | 969 589 | 995 430 | 1021 959 | 1045 730 | 1055 000 | 6.Количество построенных и модернизированных сельских отделений почтовой связи | Стат. данные | ед. | 50 | 64 | - | 186 | 372 | 560 | - | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1.Установка цифровых коммутационных станций на местных сетях телекоммуникаций | X | X | X | X | X | 2.Расширение Национальной Информационной Супермагистрали на основе технологии спектрального уплотнения DWDM | X | X | X | X | X | 3.Строительство оптоволоконных магистралей вдоль создаваемых транспортных коридоров | X | X | X | X | X | 4.Субсидирование убытков операторов связи, оказывающих универсальные услуги телекоммуникаций в сельской местности | X | X | X | - | - | 5.Ребалансирование тарифов на универсальные услуги телекоммуникации | X | X | X | - | - | 6.Снижение платы за присоединение к сети телекоммуникаций общего пользования операторов фиксированной телефонной связи на местном уровне | X | X | X | - | - | 7.Сниженяе стоимости подключения к Интернет для физических лиц | X | X | X | - | - | 8.Модернизация сети телекоммуникаций сельской связи с использованием технологии CDMA | X | X | X | X | - | 9. Модернизация почтово-логистической системы | - | X | X | - | - | 10. Строительство сельских отделений почтовой связи. | - | X | X | X | - | 11. Организация работы совета операторов связи по проблемным вопросам в области связи | X | X | X | X | х | Задача 1.1.2. Обеспечение услугами мобильной связи всех населенных пунктов с численностью от 1000 человек и более | Показатели прямых результатов | Источ. Инфор- мации | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1.Плотность абонентов сотовой связи | Стат. данные | на 100 жител. | 96,0 | 120 | 123 | 126 | 130 | 135 | 135 | 2.Число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к передаче данных | Стат. данные | Единиц | 33141 34 | 39000 00 | 4300 000 | 4400 000 | 4500 000 | 4600 000 | 4700 000 | 3. Охват населенных пунктов с численностью от 1000 человек и более услугами сотовой связи | Данные МСИ РК | % | - | 65 | 70 | 77 | 84 | 100 | 100 | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1.Распределение частот в диапазоне 1920-1980 МГц, 2110-2170 МГц по 20 МГц (прием/передача) между операторами сотовой связи | X | X | - | - | - | 2. Обеспечение операторами услуг сотовой связи сетями третьего поколения стандарта 3G: | X | Х | Х | Х | - | 2-1. Городов Астана, Алматы и всех областных центров республики | Х | - | - | - | - | 2-2. Населенных пунктов, с численностью населения от 50 000 и более | - | Х | - | - | - | 2-3. Населенных пунктов, с численностью населения от 10 000 и более | - | - | Х | Х | - | 3. Внедрение стандарта сотовой связи нового поколения 4G в г.г. Астане и Алматы и областных центрах | X | X | X | - | - | 4.Техническое сопровождение системы радиомониторинга | X | X | X | X | X | 5.Мониторинг и регулирование тарифов операторов связи, включенных в государственный реестр субъектов рынка и занимающих доминирующее или монопольное положение | X | X | X | X | X | Задача 1.1.3. Внедрение цифрового вещания на всей территории Казахстана | Показатели прямых результатов | Источ. инфор- мации | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. Охват эфирным цифровым телевещанием территории Казахстана | Данные МСИ РК | % | - | - | - | 25 | 62 | 95 | 95 | 2. Количество передатчиков установленных для цифрового эфирного телевещания | Данные МСИ РК | Единиц | - | - | - | 342 | 848 | 1300 | - | 3. Количество транслируемых телеканалов цифрового эфирного телевещания | Данные МСИ РК | Единиц | - | - | - | 12 | 14 | 16 | 16 | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1. Разработка частотно-территориального плана внедрения эфирного цифрового вещания | X | - | - | - | - | 2. Разработка и утверждение плана по внедрению эфирного цифрового вещания | - | X | - | - | - | 3. Запуск эфирного цифрового вещания в регионах республики | - | X | X | X | - | 4.Проведение мероприятии по международно-правовой защите орбитальной частотного ресурса РК | X | X | X | X | X | Задача 1.1.4. Доведение уровня отраслевой стандартизации до международных норм и формирование правовой основы, способствующей развитию ИКТ в Республике Казахстан | Показатели прямых результатов | Источ. инфор- мации | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1.Количество гармонизированных стандартов от общего количества стандартов в области ИКТ | Данные МИНТ РК | % | 73 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | 76 | 2. Количество разрабатываемых государственных стандартов в области ИКТ | Данные МСИ РК | единиц | 13 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3.Количество разрабатываемых НПА в области ИКТ | Данные МСИ РК | единиц | - | 6 | 6 | 2 | - | - | - | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1. Разработка государственных стандартов в области связи. | X | - | X | X | - | 2. Совершенствование нормативной правовой базы в области связи (разработка проектов Законов/НПА) | X | X | X | X | X | 3.Разработка и реализация ежегодного Плана отраслевой стандартизации, в том числе в сфере развития инфокоммуникационной инфраструктуры | X | X | X | X | X | 4.Проведение мероприятий по стимулированию внедрения систем менеджмента качества в соответствии с международными требованиями | X | X | X | X | X | Задача 1.1.5. Развитие сектора ИТ-услуг, включая создание условий для повышения уровня компьютерной грамотности | Показатели прямых результатов | Источ. инфор- мации | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1.Доля казахстанского содержания в ИТ-услугах | Стат. данные | % | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.Уровень компьютерной грамотности населения | Стат. данные | % | - | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 | 42 | 3.Персональные компьютеры на 100 человек | Стат. данные | ед. | 12,7 | 13,5 | 15 | 17,5 | 21 | 25 | 27 | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1. Участие в развитии инфраструктуры СЭЗ ПИТ "Алатау" | X | X | X | X | X | 2.0рганизация производства высокотехнологичного оборудования | X | X | X | X | X | 3. Разработка предложений по дополнительным требованиям к подготовке ТЭО, ТЗ и технических спецификаций к конкурсным документация по ИТ-проектам в части необходимости отражения доли казахстанского содержания | X | - | - | - | - | 4. Исключена постановлением Правительства РК от 05.04.2011 № 365 | 5.Создание специализированной финансовой организации для финансирования коммерческих ИТ- проектов | - | X | - | - | - | 6.Реализация программы "Услуги по обучению населения в рамках "электронного правительства" | X | X | X | X | X | 7. Взаимодействие с НПО по вопросам развития отрасли ИТ | X | X | X | X | X | Задача 1.1.6. Снижение административных барьеров | Показатели прямых результатов | Источ. инфор- мации | Ед. нзм. | Отчетный период | Плановый период | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1.Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса, включая время и затраты, а также разрешительных процедур | Данные МСИ | % | - | - | - | - | - | 30 | - | 2.Доля сокращенных плановых проверок субъектов в области информатизации и связи (согласно годовому плану проверок) от общего количества | Данные МСИ | % | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 3.Доля разрешительных документов в области связи выдаваемых в электронной форме | Данные МСИ | % | - | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 | - | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1. Сокращение временных затрат на получение разрешительных документов путем ввода обязательной процедуры проверки принимаемого пакета документов на полноту наполнения | X | - | - | - | - | 2.Разработка стандартов государственных услуг на подвиды деятельности в области связи. | X | X | - | - | - | 3.Общий анализ проведенных плановых проверок уполномоченного органа и его территориальных подразделений. | X | X | X | X | X | 4.Составление плана проведения проверок на соответствие системы степени риска субъектов частного предпринимательства. | X | X | X | X | X | 5. Организация подачи заявлений и пакета документов на получение разрешительных документов через Интернет - порталы. | X | X | X | X | - | 6. Исключение обязательного нотариального заверения документов заявителя. | X | X | X | - | - | Стратегическое направление 2. Автоматизация процессов предоставления государственных услуг, техническое сопровождение информационных систем электронного правительства и подготовка высококвалифицированных IT - специалистов Цель 2.1. Обеспечение перевода государственных услуг в электронную форму и участие в развитии образования в сфере инфокоммуникаций Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 010, 002, 012, 014, 050 Целевые индикаторы | Источ. инфор- мации | В отчетном периоде | В плановом периоде | Ед. изм. | 2009 год (отчет) | 2010 год план теку- го) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. Обеспечение перевода не менее 50 % социально значимых государственных услуг в электронную форму в рамках развития "Электронного правительства" к 2015 году | Данные МСИ | % | 2 | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 55 | Задача 2.1.1. Обеспечение безопасного доступа граждан и организаций к государственным электронным услугам посредством цифровых сертификатов | Показатели прямых результатов | Источ. инфор- мации | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. Ежегодный рост количества выданных электронных документов | Данные МСИ | ед. | - | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 2. Количество пользователей портала "электронного правительства" | Данные МСИ | ед. | 940000 | 1000 000 | 1500 000 | 2000 000 | 2500 000 | 3000 000 | 3500 000 | 3. Доля лицензии, выдаваемых в электронном виде от общего количества выдаваемых лицензий | Данные МСИ | % | - | - | 7 | 20 | 50 | 70 | 100 | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации плановом периоде | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1.Перевод государственных услуг в электронную форму, в том числе социально-значимых услуг | X | X | X | X | X | 2. Проведение оценки эффективности деятельности государственных органов по применению информационных технологий и оказанию государственных услуг в электронной форме | X | X | X | X | X | 3. Обеспечение функционирования межведомственных информационных систем | X | X | X | X | X | 4. Сопровождение 100 центров регистрации Национального удостоверяющего центра | X | X | X | X | X | 5. Развитие Интегрированной информационной системы ЦОН | X | X | - | - | - | 6. Адаптация ИС "е-услуги акимата" и регистрация с существующими информационными системами местных исполнительных органов | X | X | - | - | - | 7. Поддержка и развитие системы мониторинга информационно-коммуникационных сетей, предупреждение компьютерных инцидентов | X | X | X | - | - | 8. Проведение аттестации информационных систем на соответствии требованиям информационной безопасности | X | X | X | X | X | Задача 2.1.2. Развитие образования в сфере инфокоммуникаций | Показатели прямых результатов | Источ. инфор- мации | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1.Количество студентов, обучающихся по IT - специальностям на основе государственного заказа по международным стандартам iCarnegie | Данные МСИ РК | ед. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2. Обучение студентов в ИТ-колледжах | Данные МСИ РК | ед. | - | - | - | 300 | 600 | 900 | 1200 | 3. Количество научно- исследовательских работ в МУИТ | Данные МСИ РК | Ед. | - | - | - | 3 | 5 | 10 | 20 | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1. Выдача к 2015 году не менее 900 сертификатов iCarnegie | - | X | X | X | X | 2. Создание к 2015 году не менее 3 ИТ - колледжей | - | X | X | X | - | 3. Проведение олимпиад по актуальным темам ИКТ, среди учащихся и студентов | X | X | X | X | X | 4. Проведение семинаров для ИТ-специалистов и преподавателей ВУЗов и колледжей с привлечением международных экспертов | X | X | X | X | X | Стратегическое направление 3. Обеспечение устойчивого развития и повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства Цель 3.1. Повышение эффективности реализации государственной информационной политики, архивного дела и издательства Сноска. Цель 3.1. с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 05.04.2011 № 365. Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 005, 020, 021, 022, 023, 025, 029 Целевые индикаторы | Источ. инфор- мации | В отчетном периоде | В плановом периоде | Ед. изм. | 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку- щего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. Уровень востребованности потребителями отечественной информационной продукции | Иссле- дование | % | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 2. Ежедневное количество просмотров казахстанских сайтов | Данные МСИ РК | млн. просм. | - | - | 12,3 | 15,2 | 18,0 | 20,9 | 23,0 | Задача 3.1.1. Проведение государственной информационной политики через СМИ | Показатели прямых результатов | Источ. инфор- мации | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1.Ввод новых отечественных телевизионных каналов | Данные МСИ | ед. | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2.0бъем материалов отечественных печатных СМИ, выпущенных в рамках госзаказа (газеты) | Данные МСИ | полоса форм. А-2 | 12 685 | 13 240 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 3.Объем материалов отечественных печатных СМИ, выпущенных в рамках госзаказа (журналы) | Данные МСИ | учетно- изд. лист | 875 | 970 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 4.0бъем телевизионных и радиопередач, выпущенных в рамках реализации государственного заказа | Данные МСИ | час | 68 708 | 68 708 | 82 546 | 86 434 | 86 434 | 86 434 | 86 434 | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1.Формирование перечня тематических направлений | X | X | X | X | X | 2. Подготовка методических рекомендаций по информационному сопровождению общественно-значимых мероприятий | X | X | X | X | X | 3. Тематическая дифференциация государственных каналов | X | X | - | - | - | 4. Повышение качества контента телевизионной и печатной продукции государственных СМИ | X | X | X | X | X | 5. Развитие информационного портала baq.kz | X | X | X | X | X | Задача 3.1.2 Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта | Показатели прямых результатов | Источ. Инфор- мации | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. Доля продукции собственного производства в общей сетке вещания государственных телеканалов | Данные МСИ | %. | 35 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2. Доля продукции собственного производства в общей сетке вещания государственных радиоканалов | Данные МСИ | % | 35 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3.Среднесуточный объем вещания государственных каналов в спутниковом сегменте | Данные МСИ | час | 20 | 20,5 | 18,1 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1. Проведение конкурса по реализации государственной информационной политики | X | X | X | X | X | 2. Формирование пакета теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемого по сетям многоканального вещания | X | X | X | X | X | 3. Создание новых теле-, радиопрограмм отечественного производства | X | X | X | X | X | 4. Проведение мероприятий по повышению квалификации отечественных журналистов | X | X | X | X | X | Задача 3.1.3. Создание систем мер государственной поддержки казахстанского сегмента сети Интернет | Показатели прямых результатов | Источ. Инфор- мации | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1.Количество бесплатно размещенных казахстанских интернет-ресурсов | Данные МСИ | ед. | 12 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 2. Количество размещенных информационных ресурсов на Центрах обработки данных | Данные МСИ | ед. | - | - | - | 16 | 32 | 48 | 60 | 3. Количество зарегистрированных доменных имен в зоне.KZ | Стат. данные | ед. | 36 000 | 45 000 | 54 000 | 65 000 | 75 000 | 87 000 | 100 000 | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1. Определение перечня бесплатно размещаемых казахстанских интернет-ресурсов | X | X | X | X | X | 2. Обеспечение введения международной интернет адресации (.каз) | X | - | - | - | - | 3. Техническое сопровождение системы интеллектуального поиска | X | X | X | X | X | 4. Создание серверной Интернет платформы для оказания услуг хостинга | X | X | - | - | - | Задача 3.1.4. Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение соблюдения законодательства | Показатели прямых результатов | Источ. Инфор- мации | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. Объем продукции электронных СМИ, охваченной мониторингом | Данные МСИ | час | 74 460 | 74 460 | 74 460 | 74 460 | 74 460 | 74 460 | 74 460 | 2. Количество Интернет-ресурсов, охваченных мониторингом | Отчет | ед. | - | - | 135 | - | - | - | - | 3. Объем продукции печатных СМИ, охваченной мониторингом | Данные МСИ | полоса | 20 718 | 20 718 | 20 718 | 20 718 | 20 718 | 20 718 | 20 718 | 4. Количество проведенных семинаров с участием представителей государственных органов направленных на совершенствование государственной информационной политики | Данные МСИ | кол-во | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1. Определение перечня тематических направлений для проведения мониторинга | X | X | X | X | X | 2. Определение перечня СМИ для проведения мониторинга | X | X | X | X | X | 3. Контроль за соблюдением законодательства в области СМИ | X | X | X | X | X | 4. Принятие административных мер по итогам проведенного мониторинга | X | X | X | X | X | 5. Усовершенствование нормативно-правовой базы | X | X | X | X | X | 6. Взаимодействие с НПО по вопросам совершенствования законодательства в области СМИ | X | X | X | X | X | Задача 3.1.5. Обеспечение сохранности, пополнения состава и содержания Национального архивного фонда | Показатели прямых результатов | Источ. Инфор- мации | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. Доля удовлетворенных запросов пользователей архивной информацией | Данные МСИ | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2. Рост объема документов, хранящихся в государственных архивах республики | Данные МСИ | % | - | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4. Доля архивных фондов, включенных в автоматизированные учетно- информационно- поисковые системы | Данные МСИ | % | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1. Обеспечение сохранности документов Национального архивного фонда и по личному составу. | X | X | X | X | X | 2. Формирование состава Национального архивного фонда | X | X | X | X | X | 3. Ведение учетных баз данных и автоматизированного научно-справочного аппарата к документам. | X | X | X | X | X | 4. Перевод документов Национального архивного фонда в цифровой формат | X | X | X | X | X | 5. Усовершенствование нормативно-правовой базы | X | X | X | X | X | 6. Приобретение оборудования, компьютерной техники, программного обеспечения и т.д. | X | X | X | X | X | Задача 3.1.6. Издание социально-значимой литературы | Показатели прямых результатов | Источ. Инфор- мации | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. Количество наименований выпускаемой социально-значимой литературы | Отчеты изда- тельств | ед. | 474 | 300 | 405 | 380 | 374 | 374 | 374 | 2. Количество социально-важной литературы распространенной по библиотекам республики | Акты прием- передач | ед. | 948 000 | 600 000 | 971 000 | 926 000 | 897 000 | 897 000 | 897 000 | 3. Процент выполнения тематического плана | Прото- кол экспер- тного совета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1. Определение тематических направлений по изданию социально-важной литературы | X | X | X | X | X | 2. Определение перечня книгоиздающих организаций | X | X | X | X | X | 3. Издание книг | X | X | X | X | X | 4. Распространение книг по библиотекам Республики | X | X | X | X | X | Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства Стратегические направления и цели государственного органа | Наименование стратегического и программного документа | 1 | 2 | Стратегическое направление: Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, базирующейся на современных технологиях, ориентированных на предоставление мультимедийных услуг | Цель: Обеспечение достижения роста доли сектора ИКТ в ВВП | Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 "О Государственной программе по форсированному индустриально- инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы | Стратегическое направление: Автоматизация процессов предоставления государственных услуг, техническое сопровождение информационных систем электронного правительства и подготовка высококвалифицированных IT - специалистов | Цель: Обеспечение перевода государственных услуг в электронную форму и участие в развитии образования в сфере инфокоммуникаций | Указ Президента Республики Казахстан "О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года" от 1 февраля 2010 года № 922 Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 "О Государственной программе по форсированному индустриально- инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы | Стратегическое направление: Обеспечение устойчивого развития и повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства | Цель: Повышение эффективности реализации государственной информационной политики, архивного дела и издательства | Указ Президента Республики Казахстан "О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года" от 1 февраля 2010 года № 922 Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 "О Государственной программе по форсированному индустриально- инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы | 4.Развитие функциональных возможностей Наименование стратегического направления и цели госоргана | Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа | Период реализации | 1 | 2 | 3 | Стратегическое направление: Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, базирующихся на современных технологиях, ориентированных на предоставление мультимедийных услуг | Цель: Обеспечение достижения роста доли сектора ИКТ в ВВП до 3,8 % в 2014 году | Аналитические исследования по развитию и созданию производств ИКТ продукции | 2010-2011 годы | Проработка с крупными промышленными компаниями Казахстана, национальными компаниями, ЖКХ, структурами малого и среднего бизнеса для определения потенциального спроса и предложения на ИКТ-продукцию | 2011 год | Проработка нормативной и законодательной базы | 2011-2012 годы | Проработка сотрудничества с зарубежными технологическими партнерами по созданию совместных предприятий | 2011-2014 годы | Открытие совместно с международными и казахстанскими компаниями и ВУЗами лабораторий | 2011-2013 годы | Соблюдение принципов гендерного равенства при исполнении профессиональных обязанностей | постоянно | Стратегическое направление: Автоматизация процессов предоставления государственных услуг, техническое сопровождение информационных систем электронного правительства и подготовка высококвалифицированных IT - специалистов | Цель: Обеспечение перевода государственных услуг в электронную форму и участие в развитии образования в сфере инфокоммуникаций | Соблюдение принципов гендерного равенства при исполнении профессиональных обязанностей | постоянно | Обучение населения получению государственных услуг в электронной форме | ежегодно | Обследование технической документации информационных систем государственных органов для определения технических требований и форматов взаимодействия интеграции со шлюзом "электронного правительства" | ежегодно | Проработка с акиматами областей создание IT-колледжей. Открытие IT-коледжей и набор студентов. | 2012-2015 годы | Принятие мер по совершенствованию нормативной правовой базы в области связи, которая позволит выстроить новую модель взаимодействия с операторами связи, предусматривающую повышение потенциала операторов связи. | 2010-2015 годы | Обеспечение совершенствования и технического сопровождения информационной системы учета разрешительных документов в области связи, для полной автоматизации процесса выдачи и учета разрешительных документов в области связи | 2010-2015 годы | Направление работников на совещания, семинары, курсы по повышению квалификации, обмену опытом | ежегодно | Стратегическое направление: Обеспечение устойчивого развития и повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства | Цель: Повышение эффективности реализации государственной информационной политики, архивного дела и издательства | Направление работников на совещания, семинары, курсы по повышению квалификации, обмену опытом | ежегодно | Соблюдение принципов гендерного равенства при исполнении профессиональных обязанностей | постоянно | Мониторинг электронных, печатных СМИ и негосударственных СМИ по улучшению качества производимой ими продукции в рамках государственной информационной политики | постоянно | Укрепление материально-технической базы подведомственных архивных учреждений путем приобретения нового оборудования, капитального ремонта | ежегодно | Внедрение информационных технологий и автоматизация деятельности архивных учреждений | ежегодно | Постоянная работа с подведомственными электронными, печатными СМИ и негосударственными СМИ по улучшению качества производимой ими продукции в рамках государственной информационной политики | постоянно | 5. Межведомственное взаимодействие Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие | Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие | Меры, осуществляемые государственными органами | Стратегическое направление: Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, базирующихся на современных технологиях, ориентированных на предоставление мультимедийных услуг | Цель: Обеспечение достижения роста доли сектора ИКТ в ВВП | Разработка механизмов по формированию гарантированного государственного заказа и заключению долгосрочных контрактов на IT-продукцию, программное обеспечение и услуги | Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан | Определение механизма гарантированного государственного заказа и заключению долгосрочных контрактов на IT-продукцию, программное обеспечение и услуги | Увеличение уровня цифровизации местных сетей телекоммуникаций | АО "Самрук-Казына" | Проведение оптико-волоконных линий связи. Повышение качества услуг связи. Предоставление услуг по подключению к Интернет. Проведение комплекса мероприятий, способствующих достижению показателей отрасли телекоммуникаций и почтовой связи. | Увеличение плотности абонентов сотовой связи | Увеличение плотности фиксированных линий телефонной связи | Увеличение плотности пользователей сети Интернет | Увеличение плотности пользователей широкополосного доступа к сети Интернет | Строительство и модернизация сельских отделений почтовой связи | Унификация форм статистических данных 1, 2, 3, 4 - Связь по форме ITU | Агентство Республики Казахстан по статистике | Привести формы статистических данных в соответствие с формами ITU для учета показателей ГИК ВЭФ | Стратегическое направление: Автоматизация процессов предоставления государственных услуг, техническое сопровождение информационных систем электронного правительства и подготовка высококвалифицированных IT - специалистов | Цель: Формирование инфраструктуры связи, базирующейся на современных технологиях, ориентированной на предоставление мультимедийных услуг населению и организациям | Увеличение количества государственных электронных услуг, в том числе социально-значимых | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, Министерство юстиции Республики Казахстан, Акиматы областей, городов Астана и Алматы | Автоматизация и реализация мер по оказанию государственных услуг в электронной форме | Увеличение доли лицензий выдаваемых в электронном виде посредством ГБД "Е-лицензирование" | Государственные органы-лицензиары | Выдача лицензий в электронном виде посредством "Е-лицензирования" | Обучение в Международном университете информационных технологий | Министерство образования и науки Республики Казахстан | Оказание содействия в выделении грантов для обучения студентов в Международном университете информационных технологий | Стратегическое направление: Обеспечение устойчиво го развития и повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства | Цель: Повышение эффективности реализации государственной информационной политики, архивного дела и издательства | Проведение государственной информационной политики через электронные и печатные СМИ | Центральные государственные органы, местные исполнительные органы | Координация деятельности пресс-служб центральных госорганов, работа с местными исполнительными органами по вопросам проведения государственной информационной политики | Обеспечение граждан общественно значимой информацией | Министерство образования и науки Республики Казахстан | Разработка социально- важной литературы, в том числе в рамках программы "Культурное наследие", относящихся к компетенции Министерство образования и науки Республики Казахстан | 6. Управление рисками Наименование риска | Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками | Мероприятия во управлению рисками | 1 | 2 | 3 | Стратегическое направление: Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, базирующихся на современных технологиях, ориентированных на предоставление мультимедийных услуг | Внешние риски | Низкая активность государственных и исполнительных органов в организации механизмов по формированию гарантированного государственного заказа и заключению долгосрочных контрактов | Недостижение поставленных целей стратегического направления "Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, базирующихся на современных технологиях, ориентированных на предоставление мультимедийных услуг" | Эффективное функционирование информационных ресурсов и систем государственных и местных исполнительных органов | Слабая заинтересованность зарубежных партнеров в создании совместных предприятий | Отсутствие возможности выпуска ИКТ продукции с привлечением зарубежных технологических партнеров | Предоставление преференций и льгот для совместных предприятий. Обеспечение на первом этапе производства (1-2 года с момента ввода в эксплуатацию) государственного заказа на выпускаемую совместным предприятием продукцию. | Возможность не высвобождения радиочастотного спектра гражданского назначения. | Недостижение поставленных целей стратегического направления "Создание эффективной и качественной системы телекоммуникаций и почтовой связи" | Для снижения данного риска повлияет планирование и контроль сроков на каждом этапе жизненного цикла проекта; проведение соответствующих мероприятий, с целью повторного вынесения вопросов высвобождения радиочастотного спектра на обсуждение межведомственной комиссии радиочастотного спектра, с обоснованием необходимости РЧС для обеспечения населения услугами связи. | Стратегическое направление: Автоматизация процессов предоставления государственных услуг, техническое сопровождение информационных систем электронного правительства и подготовка высококвалифицированных IT - специалистов | Внешние риски | Несвоевременность создания информационных систем государственных органов. Низкая активность государственных и местных исполнительных органов в интеграции ведомственных информационных систем с компонентами "электронного правительства". Низкий уровень развития и количества предоставляемых государственных услуг в электронной форме. | Недостижение поставленных целей стратегического направления "Повышение прозрачности, качества и эффективности процессов предоставления государственных услуг за счет автоматизации процессов и подготовка высококвалифицированных IT - специалистов" | Своевременность создания и межведомственная интеграция информационных систем государственными органами. Обеспечение эффективного функционирования информационных ресурсов и систем государственных и местных исполнительных органов. Оценка эффективности предоставления государственных услуг в электронном формате. | Стратегическое направление: Обеспечение устойчивого развития и повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства | Внешние риски | Низкое качество продукции, производимой отечественными средствами массовой информации | Снижение конкурентоспособности отечественных средств массовой информации по сравнению с иностранными; Снижение эффективности проводимой государственной информационной политики. | Постоянная работа с государственными средствами массовой информации по повышению ими качества производимой продукции, а также работа с негосударственными средствами массовой информации по повышению качества продукции в рамках выполняемого ими государственного заказа | Внутренние риски | Низкая доля продукции собственного производства в общей сетке вещания государственных теле- и радиоканалов | Слабое наполнение контента государственных теле- и радиоканалов собственной продукцией и преимущество зарубежной продукции над отечественной; Слабое развитие собственного производства телевизионной продукции; Снижение конкурентоспособности отечественной продукции по сравнению с иностранными на территории Казахстана; Снижение эффективности проводимой государственной информационной политики. | Проведение работы с государственными теле- и радиоканалами по увеличению ими продукции собственного производства. | Возможные негативные последствия, связанные моральным и физическим износом инфраструктуры и оборудования подведомственных электронных, печатных СМИ и архивных учреждений | Снижение качества работы, либо остановка работы государственных теле- радиоканалов, печатных СМИ и архивных учреждений; Невыполнение поставщиками договорных условий по проведению государственной информационной политики. | Проведение работы по дальнейшему обновлению и укреплению материально-технической базы подведомственных организаций | 7.1 Бюджетные программы Сноска. Раздел 7.1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 05.04.2011 № 365. Бюджетная программа | 001 "Услуги по развитию инфраструктуры и конкурентного рынка в области связи и информации" | Описание | Содержание центрального аппарата, ведомств и территориальных органов Министерства, разработка правил и стандартов | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государстве услуг | в зависимости от способа реализации | индивидуальный | текущая/развитие | текущая | Наименование показателя бюджетной программы | Ед.изм. | Отчет за 2009 год | План на 2010 год | Плановый период | Проек- тиру- емый год 2014 год | Проек- тиру- емый год 2015 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Показатели прямого результата 1. Содержание сотрудников центрального аппарата, в том числе ведомств | чел. | 76 | 148 | 161 | 126 | 126 | | | 2. Содержание сотрудников территориальных подразделений | чел. | 99 | 67 | 57 | 57 | 57 | | | 3. Разработка правил оказания услуг связи (телефонной, сотовой, передачи данных и доступа к сети Интернет); | шт. | | | 1 | | | | | 4. Разработка Правил присоединения сетей телекоммуникаций к сети телекоммуникаций общего пользования и регулирования пропуска трафика по сети телекоммуникаций общего пользования Республики Казахстан | шт. | | | 1 | | | | | 5. Количество разрабатываемых государственных стандартов в области ИКТ | ед. | 13 | 3 | 1 | - | 1 | | | 1) Разработка государственного стандарта "Расчетные нормы на качество предоставления услуг телефонной связи" | шт. | | | 1 | | | | | Показатель конечного результата 1. Эффективная реализация государственной политики в области связи и информации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 2. Определение порядка оказания услуг (телефонной, сотовой, передачи данных и доступа к сети Интернет); | % | | | 100 | 100 | 100 | | | 3. Определение порядка присоединения сетей телекоммуникаций к сети телекоммуникаций общего пользования и регулирования пропуска трафика по сети телекоммуникаций общего пользования Республики Казахстан | % | | | 100 | 100 | 100 | | | 4. Разработка норм, определяющих качество предоставления услуг телефонной связи | шт. | | | 1 | | | | | Показатели качества 1. Бесперебойная работа функционирования сетей связи | % | | | 100 | | | | | 2. Регулируемость отношений между абонентом, пользующимся услугами связи и оператором связи при оказании данных услуг | % | | | 100 | 100 | 100 | | | 3. Получение абонентами услуг связи не ниже установленных норм качества | % | | | 100 | | | | | Показатели эффективности 1. Эффективное выполнение возложенных на Министерство задач и функций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 2. Средние затраты на разработку 1-х Правил | тыс. тг | | | 5 750 | | | | | 3. Средние затраты на разработку 1 стандарта | тыс.тг | | 1500 | 1500 | | | | | Объем бюджетных расходов | тыс.тг | 432 980 | 693 662 | 661 674 | 594 727 | 608 645 | | | Бюджетная программа | 002 "Услуги по обучению населения в рамках "Электронного правительства" | Описание | Методическое обеспечение продвижения "электронного правительства"; обучение населения работе с сервисами "электронного правительства"; создание инфраструктуры для продвижения "электронного правительства"; формирование заинтересованности граждан в освоении информационно-коммуникационных технологий | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | в зависимости от способа реализации | индивидуальный | текущая/развитие | текущая | Наименование показателя бюджетной программы | Ед.изм. | Отчет за 2009 год | План на 2010 год | Плановый период | Проек- тиру- емый год 2014 год | Проек- тиру- емый год 2015 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Показатели прямого результата 1. Количество обученного населения | % | - | - | 25 | 28 | 32 | | | 2. Количество проведенных мероприятий, направленных на продвижение электронных услуг | шт. | | | 719 | - | - | | | 2.1. Обучающие семинары | шт. | | | 690 | | | | | 2.2. Пресс-конференции, пресс-туры, демонстрации для журналистов | шт. | | | 19 | | | | | 2.3. Круглые столы и конференции | шт. | | | 10 | | | | | 3. Подготовка учебной программы (сгруппировать с раздаточным материалом) | шт. | | | 538200 | | | | | Показатели конечного результата 1. Уровень компьютерной грамотности населения | % | - | - | 25 | 34 | 43 | 52 | 60 | 2. Повышение уровня осведомленности населения об электронном правительстве (анкетирование, фокус-группы, социологический опрос, обратная связь) | % | | | 10 | 20 | 30 | | | Показатели качества 1. Уровень доверия к бренду "электронное правительство" (проведение маркетинговых и аналитических исследований) | % | - | - | 50 | 75 | 100 | | | Показатели эффективности 1. Увеличение количества выданных электронных цифровых подписей | польз. | | | 350 000 | 450 000 | 550 000 | | | 2. Увеличение количества посещений портала Электронного правительства | | | | 12 000 000 | 24 000 000 | 50 000 000 | | | Объем бюджетных расходов | тыс.тг | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | | | Бюджетная программа | 005 "Стимулирование деятелей в сфере информации" | Описание | Обеспечение выплат государственных премий журналистам за лучшие публикации в области средств массовой информации и литературы. | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | Наименование показателя бюджетной программы | Ед.изм. | Отчет за 2009 год | План на 2010 год | Плановый период | Проек- тиру- емый год 2014 год | Проек- тиру- емый год 2015 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Показатели прямого результата 1. Ориентировочное количество деятелей удостоенных премии и грантов в области средств массовой информации | чел. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | | | Показатели конечного результата 1. Награждение журналистов в целях повышения интереса казахстанской и мировой общественности к публикуемым отечественным журналистским материалам | чел. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | | | Показатели качества Улучшение качества отечественных публикаций | | - | | | | | | | Показатели эффективности | | - | | | | | | | Объем бюджетных расходов | тыс.тг | 0 | 5017 | 6 067 | 6 492 | 6 946 | | | Бюджетная программа | 006 "Техническое сопровождение системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств" | Описание | Проведение технического сопровождения системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них | в зависимости от способа | индивидуальный | текущая/развитие | текущая | Наименование показателя бюджетной программы | Ед.изм. | Отчет за 2009 год | План на 2010 год | Плановый период | Проек- тиру- емый год 2014 год | Проек- тиру- емый год 2015 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Показатели прямого результата 1. Плотность абонентов сотовой связи | аб. на 100 жителей | 96 | 99 | 104 | 107 | 109 | | | 2. Охват эфирным цифровым телевещанием территории Казахстана | % | - | - | - | 25 | 62 | | | 3. Кол-во измерительных комплексов обеспеченных техническим сопровождением, в том числе: | ед. | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | | | 1) стационарных радиоконтрольных пунктов (СРКП) | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | | 2) передвижных измерительных пеленгационных комплексов | ед. | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | | | 4. Количество расчетов ЭМС РЭС для различных служб при проведении процедуры международной координации и подбору частот ТВ РВ вещания | ед. | 2 998 | 2 998 | 2 998 | 2 998 | 2 998 | | | Показатели конечного результата Бесперебойное функционирование СРКП и ПИПК с целью устранения обнаруженных радиопомех и мониторинга радиочастотного спектра | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | Показатели качества 1. Время на обнаружение источника радиопомех, в зависимости от удаленности | час | до 96 | до 96 | до 96 | до 96 | до 96 | | | 2.Количество замечаний на блог- платформе Министра связи и информации по не устранению помех | не более, шт. | - | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 3. Охват радиомониторингом населенных пунктов Республики Казахстан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | Показатели эффективности 1.Зашита радиоэфира субъектов рынка | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 2. Средние затраты на содержание СРКП или ПИПК | тыс.тг | 3285 | 6 256 | 6 236 | 6 236 | 6 236 | | | 3. Средние затраты на расчет ЭМС одного РЭС различных служб для проведения международной координации частотных присвоений с приграничными государствами | тыс.тг | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | Объем бюджетных расходов | тыс.тг | 144 769 | 242 121 | 253 933 | 253 933 | 253 933 | | | Бюджетная программа | 008 "Капитальные расходы Министерства связи и информации Республики Казахстан" | Описание | Приобретение технических средств, лицензионного программного обеспечения для обеспечения деятельности сотрудников центрального аппарата, ведомств и территориальных подразделений. | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов | в зависимости от способа | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм | Отчет за 2009 год | План на 2010 год | Плановый период | Проек- тиру- емый год 2014 год | Проек- тиру- емый год 2015 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Показатели прямого результата Приобретение серверов | шт. | | | 16 | | | | | Приобретение компьютеров и ноутбуков | шт. | | 3 | 93 | | | | | Приобретение антивирусного программного обеспечения | шт. | | | 91 | | | | | Приобретение источника бесперебойного питания | шт. | | | 2 | | | | | Приобретение дискового массива | шт. | | | 1 | | | | | Приобретение серверного шкафа | шт. | | | 1 | | | | | Приобретение оборудования для видеонаблюдения | шт. | | | 161 | | | | | Приобретение видеоконференцсвязи | шт. | | | 15 | | | | | Приобретение видеосистемы | шт. | | | 1 | | | | | Показатели конечного результата Эффективная реализация государственной политики в области информации и связи | % | | | 100 | | | | | Показатели качества | | | | | | | | | Показатели эффективности | | | | | | | | | Объем бюджетных расходов | тыс.тг | 95 | 100 062 | 339 240 | 0 | 0 | | | Бюджетная программа | 010 "Обеспечение функционирования межведомственных информационных систем" | Описание | Обеспечение функционирования информационной инфраструктуры "электронного правительства" Республики Казахстан, приобретение технических средств и лицензионного программного обеспечения, оплата услуг связи, и аренды помещения, услуги по сопровождению, системно- техническому обслуживанию информационных систем, услуги по обеспечению информационной безопасности инфраструктуры "электронного правительства" | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от способа реализации | индивидуальный | текущая/развитие | текущее | Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм | Отчет за 2009 год | План на 2010 год | Плановый период | Проек- тиру- емый год 2014 год | Проек- тиру- емый год 2015 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Показатель прямого результата 1. Ежегодный рост количества выданных электронных документов | ед. | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | | | 2. Количество сопровождаемых и подключаемых к ЕСЭДО территориальных подразделений ГО | ед. | | внед- рение и сопро- вож- дение не менее 16 ТГО | внед- рение не менее 200 ТГО, сопро- вож- дение не менее 250 ТГО | внед- рение не менее 100 ТГО, сопро- вож- дение не менее 350 ТГО | внед- рение не менее 100 ТГО, сопро- вож- дение не менее 450 ТГО | | | 3. Количество электронных документов, отправляемых через ЕСЭДО-Ц | % | 95,89 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | | | 4. Количество сопровождаемых информационных систем и ресурсов | ед. | | 18 | 20 | 20 | 21 | | | 5. Количество оборудований, подлежащих системно-техническому обслуживанию | ед. | | 242 | 242 | 245 | 245 | | | 6. Количество проведенных испытаний программных средств и баз данных | ед. | | 40 | 40 | 40 | 40 | | | 7. Количество объектов подключенных к системе е-Лицензирование | ед. | - | - | 15 | 0 | 0 | | | 8. Количество выданных электронных цифровых подписей | | | 250000 | 350000 | 450000 | 550000 | | | 9. Количество аттестованных информационных сетей | ед. | - | | 5 | - | - | | | 10. Количество объектов обеспеченных сетью VPN | | | 941 | не менее 1500 | не менее 1500 | не менее 1500 | | | 11. Количество проведенных видео конференц связи | ед. | | 240 | 260 | 270 | 280 | | | 12. Количество лицензионного программного обеспечения, подлежащих технической поддержке | ед. | | 6 | 8 | 10 | 10 | | | 13. Консалтинговые услуги по формированию рекомендаций на оценку технико-экономических обоснований на создание информационных систем | ед. | | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | | | 14. Консалтинговые услуги по анализу бизнес-процессов оказания услуг, оказываемых государственными органами на возможность автоматизации с рекомендациями и предложениями по их дальнейшей реализации | ед. | | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | | | 15. Количество проведенных он-лайн конференций и консультаций | ед. | | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | | | 16. Количество закупленного технического оборудования | ед. | | | 8 | | | | | 17. Количество индексированных веб-ресурсов | кол-во веб- ресур- сов, ед. | - | 53000 | 60000 | - | - | | | Показатели конечного результата 1. Увеличение количества государственных социально-значимых электронных услуг в рамках развития "электронного правительства" | ед. | 0 | 10 | 9 | 66 | 28 | | | 2. Рост пользователей портала "электронного правительства" | | | не менее 1 000 000 | не менее 1 500 000 | не менее 2 000 000 | не менее 2 500 000 | | | 3. Рост обращений пользователей к сервисам Интернет портала государственных органов | польз | - | 15000 | 17000 | 19000 | 21000 | | | 4. Сумма транзакций Платежного шлюза | тыс. тенге | | 500 | 750 | 1000 | 1250 | | | 5. Количество выданных заявок на получение электронных документов (лицензий, разрешений) | ед. | | 10 | 15 | 20 | 25 | | | Показатели качества 1. Сокращение времени на обработку заявлений | % | - | 90 | 90 | 90 | 90 | | | 2. Выдача разрешительных документов в области связи в электронном виде | % | - | 10 | 20 | 30 | 60 | | | 3. Отсутствие сбоев аппаратно-программного комплекса | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 4. Отсутствие критических уязвимостей | % | - | 90 | 90 | 90 | 90 | | | Показатели эффективности 1. Увеличение количества пользователей электронных услуг | ед. | - | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | | | 2. Снижение административных барьеров | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | Объем бюджетных расходов | тыс.тг | 3 019 910 | 4 457 415 | 4 859 744 | 3 681 379 | 3 670 319 | | | Бюджетная программа | 012 "Создание информационной инфраструктуры государственных органов" | Описание | Разработка интегрированной информационной системы для Центров обслуживания населения (ИИС ЦОН) | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | в зависимости от способа реализации | индивидуальный | текущая/развитие | текущая | Наименование показателя бюджетной программы | Ед.изм. | Отчет за 2009 год | План на 2010 год | Плановый период | Проек- тиру- емый год 2014 год | Проек- тиру- емый год 2015 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Показатели прямого результата 1. Ввод в промышленную эксплуатацию | ед. | - | | 1 | | | | | 2. Количество подключенных Центров обслуживания населения к системе | ед. | - | 1 | 100 | | | | | Показатели конечного результата Создание единой базы данных Центров обслуживания населения позволяющая проводить мониторинг, вести учет и контроль в оперативном режиме и интеграция системы с внешними информационными системами государственных органов и Государственными базами данных обслуживания населения | ед. | - | | 1 | | | | | Показатели качества Ожидание в очереди при получении услуги в ЦОН, в среднем за одну услугу | мин. | - | не более 40 | не более 20 | | | | | Показатели эффективности Снижение административных барьеров | | | | | | | | | Объем бюджетных расходов | тыс.тг | 384 123 | 778 366 | 654 923 | | | | | Бюджетная программа | 014 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" | Описание | Увеличение уставного капитала АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" для проекта на создание Серверной интернет-платформы для оказания услуг хостинга государственным органам | вид бюджетной программы | а зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | в зависимости от способа реализации | индивидуальный | текущая/развитие | развитие | Наименование показателя бюджетной программы | Ед.изм. | Отчет за 2009 год | План на 2010 год | Плановый период | Проек- тиру- емый год 2014 год | Проек- тиру- емый год 2015 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Показатели прямого результата 1. Количество размещенных информационных ресурсов на Центрах обработки данных | ед. | - | - | - | 16 | 32 | | | 2. Ввод в промышленную эксплуатацию Центров обработки данных | ед. | | | - | 15 | | | | Показатели конечного результата 1. Количество обслуживаемых государственных органов Центрами обработки данных и обеспечением их безопасной и бесперебойной работой программно-аппаратного комплекса | ед. | - | - | - | 1 | | | | Показатели качества 1. Бесперебойная работа центров обработки данных (кол-во часов работоспособного времени в процентах) | % | - | - | - | 95 | | | | Показатели эффективности | | | | | | | | | Объем бюджетных расходов | тыс.тг | 954 498 | 199 822 | 440 754 | - | | | | Бюджетная программа | 017 "Субсидирование убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи" | Описание | выплата субсидий на компенсацию убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи в сельских населенных пунктах | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | в зависимости от способа реализации | индивидуальный | текущая/развитие | текущая | Наименование показателя бюджетной программы | Ед.изм. | Отчет за 2009 год | План на 2010 год | Плановый период | Проек- тиру- емый год 2014 год | Проек- тиру- емый год 2015 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Показатели прямого результата 1. Количество абонентов в сельских населенных пунктах обеспеченных универсальными услугами связи | кол-во абонен- тов | 876 847 | 930 744 | 969 589 | 995 430 | 1 021 959 | | | Показатели конечного результата 1. Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам телекоммуникаций во всех сельских населенных пунктах и достижение телефонной плотности на селе | аббон. на 100 жителей | 12 | 13,89 | 14,05 | 14,26 | 14,39 | | | Показатели качества 1. Время устранения повреждений с момента обнаружения неисправности обслуживающим персоналом или с момента поступления заявки от клиента: | % | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | | | 1) кабельных | час | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | 2) линейно - абонентских | час | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | 3) станционных: | | | | | | | | | а) на обслуживаемых АТС | мин | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | б) на необслуживаемых АТС | час | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | в) на аналоговых и цифровых системах передачи | час | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | Показатели эффективности Размер субсидий на одного сельского абонента в год | тенге | 5860 | 5937 | 6083 | 6083 | 4716 | | | Объем бюджетных расходов | тыс.тг | 5 390 339 | 5 226 472 | 5 898 010 | 6 055 201 | 4 820 550 | | | Бюджетная программа | 020 "Капитальные расходы государственных организаций в области информации" | Описание | Приобретение оборудования, компьютерной техники и других товаров, относящихся к основным средствам для 8-ми подведомственных учреждений | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | Наименование показателя бюджетной программы | Ед.изм. | Отчет за 2009 год | План на 2010 год | Плановый период | Проек- тиру- емый год 2014 год | Проек- тиру- емый год 2015 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Показатели прямого результата 1. Доля удовлетворенных запросов пользователей архивной информацией с 2010 по 2014 год остается на уровне не менее 80 % | % | - | 80 | 80 | - | - | | | 2.Рост объема документов, хранящихся в государственных архивах республики | % | - | 1 | 1,5 | - | - | | | 3. Количество учреждений охваченных контролем за соблюдением законодательства в области архивного дела и документации находящихся в республиканской собственности | кол-во учреж- дений | - | 75 | 80 | - | - | | | 4. Приобретение оборудования, компьютерной техники и других товаров, относящихся к основным средствам | ед. | - | 46 | 27 | - | - | | | Показатели конечного результата 1. Возможность получения архивной информации в цифровом формате | %, доля доку- ментов переве- денных в цифро- вой формат | - | 10 | 10 | - | - | | | Показатели качества 1. Упрощение получения населением архивной информации | | | | | | | | | Показатели эффективности | | | | | | | | | Объем бюджетных расходов | тыс.тг | | 1 779 484 | 19 376 | 0 | 0 | | | Бюджетная программа | 021 "Издание социально важных видов литературы" | Описание | Обеспечение выпуска и доведения до потенциальных читателей социально важной литературы; выпуск развернутых художественных, научных, публицистических и библиографических серий, отражающих перемены в общественно-политической, социально-экономической, научно-образовательной и культурной сферах жизни | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них услуг | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущее | Наименование показателя бюджетной программы | Ед.изм. | Отчет за 2009 год | План на 2010 год | Плановый период | Проек- тиру- емый год 2014 год | Проек- тиру- емый год 2015 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Показатели прямого результата 1. Количество наименований выпускаемой социально-значимой литературы | ед. | 474 | 300 | 405 | 380 | 374 | | | 2. Количество социально - важной литературы распространенной по библиотекам республики | ед. | 948000 | 600000 | 971000 | 926000 | 897000 | | | 3. Процент выполнения тематического плана | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | Показатели конечного результата Пополнение библиотечных фондов страны социально важной литературой | экз. | 948000 | 600000 | 971000 | 926000 | 897000 | | | Показатели качества | | - | | | | | | | Показатели эффективности | | | | | | | | | Объем бюджетных расходов | тыс.тг | 1 070 000 | 1 103 382 | 1 264 399 | 1 093 286 | 1 134 531 | | | Бюджетная программа | 022 "Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати" | Описание | Содержание и обеспечение деятельности 8-ми подведомственных государственных учреждений, оплата заработной платы общей штатной численностью 263 человека, обязательные отчисления в бюджет (социальный налог, страхование автотранспорта), приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг, тепло, электроэнергии и услуг связи, содержание, обслуживание и текущий ремонт здания и др., основных средств, прочих услуг, командировки внутри и за пределы страны и прочие текущие затраты | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них услуг | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | Наименование показателя бюджетной программы | Ед.изм. | Отчет за 2009 год | План на 2010 год | Плановый период | Проек- тиру- емый год 2014 год | Проек- тиру- емый год 2015 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Показатели прямого результата 1. Доля удовлетворенных запросов пользователей архивной информацией с 2010 по 2014 год остается на уровне не менее 80 % | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | 2. Рост объема документов, хранящихся в государственных архивах республики | % | - | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | | | 3. Количество учреждений охваченных контролем за соблюдением законодательства в области архивного дела и документации находящихся в республиканской собственности | кол-во учреж- дений | - | 75 | 80 | 80 | 80 | | | Показатели конечного результата Пополнение республиканских учреждений Национального архивного фонда | ед. хране- ния | 27000 | 40000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | | | Показатели качества | | - | | | | | | | Показатели эффективности | | | | | | | | | Объем бюджетных расходов | тыс.тг | 297 721,4 | 730 000 | 421 197 | 439 768 | 450 374 | | | Бюджетная программа | 023 "Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом" | Описание | Производство и прокат видео- и аудиороликов, проведение семинаров с привлечением широких слоев общественности, организация и производство творческих конкурсов, производство и трансляция документальных, анимационных и художественных фильмов, посвященных антинаркотической тематике. | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них услуг | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | Наименование показателя бюджетной программы | Ед.изм. | Отчет за 2009 год | План на 2010 год | Плановый период | Проек- тиру- емый год 2014 год | Проек- тиру- емый год 2015 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Показатели прямого результата 1. Объем телевизионных и радиопередач, выпущенных в рамках реализации государственного заказа | минут | - | 158 | 68 | 53 | - | | | Показатели конечного результата 1. Доведение до населения страны мероприятий по антинаркотической тематике | шт. | - | 22 | 21 | 11 | - | | | Показатели качества | | | | | | | | | Показатели эффективности | | | | | | | | | Объем бюджетных расходов | тыс.тг | 0 | 90 526 | 52 602 | 10 362 | 0 | | | Бюджетная программа | 025 "Проведение государственной информационной политики" | Описание | Проведение государственной информационной политики, в том числе через газеты и журналы, через телерадиовещание, интернет-ресурсы, аренда транспондера, Освещение основных направлений Послания Главы Государства и Стратегии 2020 | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них услуг | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | Наименование показателя бюджетной программы | Ед.изм. | Отчет за 2009 год | План на 2010 год | Плановый период | Проек- тиру- емый год 2014 год | Проек- тиру- емый год 2015 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Показатели прямого результата 1. Ввод новых отечественных телевизионных каналов | ед. | - | 1 | 1 | - | - | | | 2. 0бъем материалов отечественных печатных СМИ, выпущенных в рамках госзаказа (газеты) | полоса формата А-2 | 12685 | 13 240 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | | | 3. Объем материалов отечественных печатных СМИ, выпущенных в рамках госзаказа (журналы) | изда- тельс- кий лист | 875 | 970 | 875 | 875 | 875 | | | 4. 0бъем телевизионных и радиопередач, выпущенных в рамках реализации государственного заказа | час | 68708 | 68708 | 82546 | 86434 | 86434 | | | 5. Объем продукции электронных СМИ, охваченной мониторингом | час | - | 74460 | 74460 | 74460 | 74460 | | | 6. Объем продукции печатных СМИ, охваченной мониторингом | полоса | 20718 | 20718 | 20718 | 20718 | 20718 | | | 7. Количество проведенных семинаров с участием представителей государственных органов направленных на совершенствование государственной информационной политики | кол-во | - | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 8. Количество Интернет-ресурсов, охваченных мониторингом | кол-во | - | - | 135 | - | - | | | 9. Количество ссылок на сайты казахоязычных средств массовой информации на информационном портале baq.kz | кол-во | - | - | 50 | - | - | | | 10. Количество страниц казахоязычных средств массовой информации, не имеющих собственного сайта, размещаемых на информационном портале baq.kz | кол-во | - | - | 50 | - | - | | | 11. Количество обучающих семинаров по использованию информационного портала baq.kz по областям | кол-во | - | - | 14 | - | - | | | Показатели конечного результата Обеспечение среднесуточных объемов вещания государственных телеканалов от 16 до 24 часов с целью доведения до населения страны государственной информационной политики | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | Показатели качества | | | | | | | | | Показатели эффективности | | | | | | | | | Объем бюджетных расходов | тыс.тг | 16 238 694 | 17 509 279 | 21 181 048 | 19 989 842 | 19 989 842 | | | Бюджетная программа | 027 «Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан» | Описание | Международно-правовая защита и координация орбитально- частотного ресурса Республики Казахстан | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от способа реализации | индивидуальный | текущая/ развитие | текущая | Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчет за 2009 год | План на 2010 год | Плановый период | Проектируемый год 2014 год | Проектируемый год 2015 год | 2011 год | 2012год | 2013 год | Показатели прямого результата Экспертиза заявляемых в Международный союз электросвязи зарубежных спутниковых сетей на предмет их совместимости со спутниковыми сетями системы «KazSat» | кол- во экс- пер- тиз, ед | - | - | 18 | 24 | 24 | | | Выдача технических заключений по обоснованию необходимости координации спутниковых систем «KazSat» | кол- во зак- люче- ний, ед. | - | - | 18 | 24 | 24 | | | Внедрение специального программного обеспечения по расчету Электромагнитная совместимость между геостационарными спутниковыми сетями | Комп- лект | - | - | 2 | - | - | | | Проведение координационных встреч по координации частотных присвоений с зарубежными Администрациями связи | Кол- во встреч, ед. | - | - | 14 | 14 | 14 | | | Подготовка специалистов в области международно-правовой защиты орбитально- частотного ресурса | человек | - | - | 5 | 5 | 5 | | | Показатели конечного результата Предложения по координации частотных присвоений между спутниковыми сетями системы «KazSat» и зарубежными спутниковыми сетями с целью определения условий их использования | Орби- таль- ная пози- ция | - | - | 1 | 1 | 2 | | | Показатели качества Запись орбитально- частотной позиции в международную таблицу распределения частот | кол- во час- тот- ных прис- вое- ний | - | - | 1 | 1 | 2 | | | Показатели эффективности Признание орбитально- частотной позиции Республики Казахстан на международном уровне | % | - | - | 100 | 100 | 100 | | | Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | - | - | 134 568 | - | - | | | Бюджетная программа | 028 «Увеличение уставного капитала республиканского государственного предприятия «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций» | Описание | секретно | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая/ развитие | развития | Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчет за 2009 год | План на 2010 год | Плановый период | Проектируемый год 2014 год | Проектируемый год 2015 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Показатели прямого результата секретно | | | | | | | | | Показатели конечного результата секретно | | | | | | | | | Показатели качества секретно | | | | | | | | | Показатели эффективности секретно | | | | | | | | | Объем бюджетных расходов | тыс. тг. | - | - | 527 626 | 0 | 0 | | | Бюджетная программа | 030 «Создание системы мониторинга информационно-коммуникационных сетей» | Описание | секретно | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая/ развитие | развития | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчет за 2009 год | План на 2010 год | Плановый период | Проектируемый год 2014 год | Проектируемый год 2014 год 2015 | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Показатели прямого результата секретно | | | | | | | | | Показатели конечного результата секретно | | | | | | | | | Показатели качества секретно | | | | | | | | | Показатели эффективности секретно | | | | | | | | | Объем бюджетных расходов | тыс. тг. | - | - | 423065 | 0 | 0 | | | Бюджетная программа | 031 «Сопровождение системы управления и мониторинга сетей операторов связи» | Описание | секретно | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая/ развитие | текущая | Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм | Отчет за 2009 год | План на 2010 год | Плановый период | Проектируемый год 2014 год | Проектируемый год 2015 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Показатели прямого результата секретно | | | | | | | | | Показатели конечного результата секретно | | | | | | | | | Показатели качества секретно | | | | | | | | | Показатели эффективности секретно | | | | | | | | | Объем бюджетных расходов | тыс. тг | - | - | 4 244 400 | 0 | 0 | | | Бюджетная программа | 050 "Услуга независимых экспертов и неправительственных организаций (общественных объединений) по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных н местных исполнительных органов" | Описание | расходы на услуги независимых неправительственных организаций по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных органов и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы по критериям реализации функций государственных органов в электронном формате и оказания государственных услуг в электронном формате. | вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от способа реализации | индивидуальный | текущая/развитие | текущая | Наименование показателя бюджетной программы | Ед.изм. | Отчет за 2009 год | План на 2010 год | Плановый период | Проек- тиру- емый год 2014 год | Проек- тиру- емый год 2015 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Показатели прямого результата 1. Количество рассмотренных отчетных форм государственных органов | шт. | - | - | 205 | 205 | 205 | | | 2. Количество оцененных государственных органов | шт. | - | - | 41 | 41 | 41 | | | Показатели конечного результата 1. Экспертное заключение независимых экспертов и неправительственных организаций по результатам оценки эффективности | шт. | - | - | 41 | 41 | 41 | | | Показатели качества 1. Соблюдение сроков проведения оценки и выдачи заключений | % | - | - | 100 % | 100 % | 100 % | | | Показатели эффективности 1. Средние затраты на экспертное заключение одного государственного органа | тыс.тг | | | 1 951 | 2 088 | 2 234 | | | Объем бюджетных расходов | тыс.тг | 0 | 0 | 79 993 | 85 592 | 91 584 | | | 7.2 Свод бюджетных расходов Сноска. Раздел 7.2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 05.04.2011 № 365. | Ед.изм. | Отчет за 2009 год | План на 2010 год | Плановый период | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс.тг | 28 143 841 | 36 741 321 | 41 862 619 | 32 210 582 | 31 026 724 | Текущие бюджетные программы: | тыс.тг | 26 594 507 | 32 050 257 | 39 816 251 | 32 210 582 | 31 026 724 | 001 "Услуги по развитию инфраструктуры н конкурентного рынка в области связи и информации" | тыс.тг | 432 980 | 693 662 | 661 674 | 594 727 | 608 645 | 002 "Услуги по обучению населения в рамках "Электронного правительства" | тыс.тг | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 005 "Стимулирование деятелей в сфере информации" | тыс.тг | 0 | 5 017 | 6 067 | 6 492 | 6 946 | 006 "Техническое сопровождение системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств" | тыс.тг | 144 769 | 242 121 | 253 933 | 253 933 | 253 933 | 008 "Капитальные расходы Министерства связи и информации Республики Казахстан" | тыс.тг | 95 | 100 062 | 339 240 | 0 | 0 | 010 "Обеспечение функционирования межведомственных информационных систем" | тыс.тг | 3 019 910 | 4 457 415 | 4 859 744 | 3 681 379 | 3 670 319 | 017 "Субсидирование убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи" | тыс.тг | 5 390 339 | 5 226 472 | 5 898 010 | 6 055 201 | 4 820 550 | 019 "Разработка комплекса мероприятий по интеграции инфраструктуры е-акиматов и е-правительства" | тыс.тг | 0 | 112 837 | 0 | 0 | 0 | 020 "Капитальные расходы государственных организаций в области информации" | тыс.тг | 0 | 1 779 484 | 19 376 | 0 | 0 | 021 "Издание социально важных видов литературы" | тыс.тг | 1 070 000 | 1 103 382 | 1 264 199 | 1 093 286 | 1 134 531 | 022 "Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати" | тыс.тг | 297 721 | 730 000 | 421 197 | 439 768 | 450 374 | 023 "Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом" | тыс.тг | 0 | 90 526 | 52 602 | 10 362 | 0 | 025 "Проведение государственной информационной политики" | тыс.тг | 16 238 694 | 17 509 279 | 21 181 048 | 19 989 842 | 19 989 842 | 027 «Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан» | тыс.тг | 0 | 0 | 134 568 | | | 031 «Сопровождение системы управления и мониторинга сетей операторов связи» | тыс.тг | 0 | 0 | 4 244 400 | | | 050 "Услуги независимых экспертов и неправительственных организаций (общественных объединений) по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных и их и местных исполнительных органов" | тыс.тг | 0 | 0 | 79 993 | 85 592 | 91 584 | Бюджетные программы развития: | тыс.тг | 1 549 334 | 4 691 064 | 2 046 368 | 0 | 0 | 011 "Создание государственных баз данных" | тыс.тг | 210 713 | 275 577 | 0 | 0 | 0 | 012 "Создание информационной инфраструктуры государственных органов" | тыс.тг | 384 123 | 778 366 | 654 923 | 0 | 0 | 014 "Увеличение уставного капитала АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" | тыс.тг | 954 498 | 1 998 221 | 440 754 | 0 | 0 | 028 «Увеличение уставного капитала республиканского государственного предприятия «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций» | тыс.тг | 0 | 0 | 527 626 | | | 029 "Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области информации" | тыс.тг | 0 | 1 638 900 | 0 | 0 | 0 | 030 «Создание системы мониторинга информационно-коммуникационных сетей» | тыс.тг | 0 | 0 | 423 065 | | |
|