Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2011 года № 383
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94 Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94 "О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы" следующие изменения и дополнения: в Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы, утвержденном указанным постановлением: в разделе 3. "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов": в подразделе 3.1. "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов": в стратегическом направлении 1. "Стабильность государственных финансов": в цели 1.1. "Сбалансированность республиканского бюджета, доведение активов Национального фонда к 2020 году до уровня не менее 30 % ВВП и поддержание размера правительственного долга на приемлемом уровне": в задаче 1.1.1. "Снижение дефицита республиканского бюджета, повышение эффективности структуры государственных расходов и удержание правительственного долга на приемлемом уровне": в заголовке слова "расходов и" заменить словом "расходов,"; после слова "уровне" дополнить словами "и развитие микрокредитования"; в "Показателях прямых результатов": слова "2010 год (план текущего)" заменить словами "2010 год (отчет)"; в строке "Дефицит республиканского бюджета" цифры "4,2" и "2,8" заменить соответственно цифрами "2,6" и "3"; дополнить строками следующего содержания: " Совершенствование законодательной базы по вопросам расширения доступа к инструментам микрокредитования и механизмам его осуществления | X | | | | | Принятие комплекса мер, направленных на расширение доступа к инструментам микрокредитования | X | | | | | "; Задачу 1.1.2 "Полнота поступлений налогов и таможенных платежей, улучшение налоговой и таможенной систем" дополнить строками следующего содержания: " Поддержание доли электронных и частично автоматизированных налоговых услуг в общем количестве налоговых услуг, на уровне не менее 20 % | X | X | X | X | X | Строительство центров приема и обработки информации налоговых органов | X | X | X | X | X | "; в разделе 7. "Бюджетные программы": в Бюджетной программе 001 "Обеспечение бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета": в показателях прямого результата: в графе "2011 год": в строке "Штатная численность" цифры "20 316" заменить цифрами "20 281"; в строке "объем бюджетных расходов" цифры "42 494 398" заменить цифрами "45 805 948"; в Бюджетной программе 002 "Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями": в строке "объем бюджетных расходов" цифры "38 000" заменить цифрами "30 000"; в Бюджетной программе 009 "Услуги кинологического центра": в строке "объем бюджетных расходов" цифры "102 355" заменить цифрами "116 755"; в Бюджетной программе 013 "Обслуживание правительственного долга": в строке "объем бюджетных расходов" цифры "131 698 191" заменить цифрами "126 076 848"; в Бюджетной программе 016 "Приватизация, управление государственным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим": в строке "объем бюджетных расходов" цифры "426 925" заменить цифрами "425 660"; в Бюджетной программе 021 "Капитальные расходы Министерства финансов Республики Казахстан": в строке "объем бюджетных расходов" цифры "1 790 973" заменить цифрами "1 831 252"; в Бюджетной программе 024 "Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения": в строке "объем бюджетных расходов" цифры "2 934 327" заменять цифрами "2 921 422"; в Бюджетной программе 025 "Услуги учебно-методического центра": в строке "объем бюджетных расходов" цифры "60 713" заменить цифрами "73 641"; в Бюджетной программе 026 "Строительство объектов таможенного контроля и таможенной инфраструктуры": в показателях прямого результата: в графе "2011 год": строку "Завершение строительства объектов в Южно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской и Алматинской областях" дополнить цифрой "1"; в строке "объем бюджетных расходов" цифры "6 004 628" заменить цифрами "8 011 588"; в Бюджетной программе 031 "Создание информационной системы "ТАИС" и "Электронная таможня": в показателях прямого результата: в строке "Развитие и внедрение информационных систем" цифру "4" заменить цифрой "6"; в строке "объем бюджетных расходов" цифры "639 720" заменить цифрами "732 954"; дополнить бюджетными программами 029 "Создание информационной системы Казначейства", 038 "Субсидирование процентной ставки вознаграждения в рамках "Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)", 040 "Строительство центров приема и обработки информации налоговых органов", 043 "Оплата услуг консультантов в рамках "Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)", 055 "Создание и развитие информационной системы финансового мониторинга" согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, к настоящему постановлению; в Бюджетной программе 061 "Создание интегрированной автоматизированной информационной системы "е-Минфин": в строке "объем бюджетных расходов" цифры "2 463 103" заменить цифрами "3 080 746"; в таблице "Свод бюджетных расходов": в графе "2011 год" цифры "1 047 221 058", "1 029 642 691", "17 578 367" заменить соответственно цифрами "1 056 696 044", "1 036 143 542", "20 552 502". 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. Премьер-Министр Республики Казахстан К. Масимов Приложение 1 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2011 года № 383 Бюджетная программа | 029 Создание информационной системы Казначейства | Описание | Обеспечение стабильного и бесперебойного функционирования информационной системы казначейства | Вид бюджетной программы: | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | развитие | наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год | плановый период | проек- тиру- емый год | проек- тиру- емый год | 2009 год (отчет) | 2010 год (план текуще- го года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс. тт. | 1 192 120 | 350 122 | 33 974 | | | | | Приложение 2 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2011 года № 383 Бюджетная программа | 038 Субсидирование процентной ставки вознаграждения в рамках «Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)» | Описание | Субсидирование процентной ставки по уже имеющимся кредитам банков и на новую задолженность в рамках одной кредитной линии | Вид бюджетной программы: | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год | плановый период | проек- тируе- мый год | проек- тируе- мый год | 2009 год (отчет) | 2010 год (план текуще- го года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Количество субсидируемых кредитов | ед. | | | 25 | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Количество просубсидируемых кредитов | ед. | | | 25 | | | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс. тт. | | | 7 050 207 | | | | | Приложение 3 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2011 года № 383 Бюджетная программа | 040 Строительство центров приема и обработки информации налоговых органов | Описание | Строительство центров приема и обработки информации территориальных налоговых органов | Вид бюджетной программы: | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | развитие | наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год | плановый период | проек- тируе- мый год | проек- тируе- мый год | 2009 год (отчет) | 2010 год (план текуще- го года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Строительство Центров приема и обработки информации налоговых органов | | 9 | 10 | 4 | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс. тт. | 566 876 | 594 030 | 220 075 | | | | | Приложение 4 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2011 года № 383 Бюджетная программа | 043 Оплата услуг консультантов в рамках «Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)» | Описание | Софинансирование из республиканского бюджета на расходы по оплате услуг консультантов в размере 50 процентов. При этом максимальная сумма софинансирования каждого потенциального участника не должна превышать 35 миллионов тенге, включая стоимость сопровождения плана оздоровления | Вид бюджетной программы: | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | текущая | наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год | плановый период | проек- тируе- мый год | проек- тируе- мый год | 2009 год (отчет) | 2010 год (план текуще- го года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | Количество софинансируемых услуг консультантов | ед. | | | 49 | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | Количество планов оздоровления | ед. | | | 49 | | | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс. тт. | | | 1 715 000 | | | | | Приложение 5 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2011 года № 383 Бюджетная программа | 055 Создание и развитие информационной системы финансового мониторинга | Описание | Реализация государственной политики в области противодействия легализации (отмыванию) незаконных доходов и финансированию терроризма | Вид бюджетной программы: | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | в зависимости от способа реализации | индивидуальная | текущая/развитие | развитие | наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год | плановый период | проек- тиру- емый год | проек- тируе- мый год | 2009 год (отчет) | 2010 год (план текуще- го года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | показатели прямого результата | | | | | | | | | показатели конечного результата | | | | | | | | | показатели качества | | | | | | | | | показатели эффективности | | | | | | | | | объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 334 673 | 399 706 | 2 249 | | | | |
|