Книга МСФО 2022 в 3-х томах официальный перевод на русский язык IFRS Foundation. , тел. 87755768113
71. 2011-07-27 Какие изменения произойдут с 01 июля 2011 года в отношении суммы и порядка уплаты косвенных налогов (НДС) при импорте товаров из Российской Федерации в Республику Казахстан? (импортер - ИП на основе упрощенной декларации)
72. 2011-07-27 Я приобретал оборудование в России как Индивидуальный предприниматель РК, т.е. мною было произведено перечисление и при покупке и Продавец к стоимости товара прибавил НДС. По приезду в Казахстан я ещё раз оплатил НДС, так в Налоговом комитете сказали что НДС оплачивается и России и В Казахстане. Почему так?
73. 2011-07-25 1. Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов я должна подавать НУ по месту до заключение контракта или после доставку техники в РК. ? 2. Оплачивать сумму контракта РФ Поставщиком без НДС по нулевой ставке? 3.Если самовывозом какие документы я должна предоставит НУ ? 4. РФ НДС 18% Я уплачиваю НДС 12% по заявке или 18%?
74. 2011-07-25 Импорт товара поступил из страны таможенного союза, Российской Федерации 27 марта. Срок представлений Декларации формы 320 и 328 наступает 20 апреля (то есть не позднее 20 числа месяца следующего за месяцем принятием на учет импорта товаров). В таком случае, какой месяц мы должны указать в форме 320 март или апрель?
75. 2011-07-07 ТОО - резидент РК, не является плательщиком НДС. В октябре 2010 г. мы закупили программное обеспечение для собственных нужд в РФ. Перечислили поставщику денежные средства в валюте (рос. руб.) и получили программное обеспечение по электронной почте (через интернет). Через месяц по почте пришла счет-фактура. Поставщик тоже не является плательщиком НДС. Вопросы: 1. Нужно ли нам сдавать какую-либо налоговую и таможенную отчетность? 2.Обязаны ли мы в связи с этим закупом, оплачивать налоги (НДС)? 3.В дальнейшем, мы собираемся закупать программное обеспечение в РФ для перепродажи в РК. Как в этом случае, надо будет отчитываться? 4. Каков порядок предоставления освобождения от уплаты НДС при временном ввозе товаров? 5. На какой срок предоставляется освобождение от уплаты НДС при временном ввозе товаров?
76. 2011-07-21 При ввозе товаров из РФ я уплатила НДС на импорт на КБК 105109. При реализации товара начисленный НДС я должна уплачивать на тот же КБК или на 105101?
77. 2011-07-18 Товар из России поступил 25 декабря 2010 г. (в 4 квартале 2010 г.). НДС в бюджет по этому товару оплачен 10 января (в 1 квартале 2011 г.). Сданы необходимые отчеты – формы 328.00 и 320.00. При формировании Декларации по НДС (форма 300.00) за 4 квартал 2010 г. можем ли мы взять в зачет НДС по этому товару в 4 квартале 2010 г. или НДС по импорту, оплаченный в 1 квартале 2011 г. идет в зачет в 1 квартале 2011 г.?
78. 2011-07-20 При совершении сделки внутри Таможенного союза в ней появляется 3 лицо. Поставщиком является компания зарегистрированная на территории государства Белиз, а грузоотправителем компания зарегистрированная на территории России. Так как груз не пересекает границу Таможенного союза, мы отчитываемся в налоговое управление по 320 форме. При заполнении 328 формы мы заполняем 3 Раздел данной формы. Так как компания поставщик имеет регистрационный номер на территории своего государства - он отличный от РНН, ИНН и УКП и имеет 5 знаков. При заполнении 328 формы мы отмечаем галочку "Другое". Нам приходят ошибки ФЛК, в которых сказано, что значение должно содержать не менее 9 символов. Регистрационный номер фирмы поставщика подтвержден сертификатом о его присвоении. Как нам поступать в сложившейся ситуации? Со своей стороны мы сделали правильные шаги по заполнению формы 328 и выбора галочки "Другое", с чем может быть связанна ошибка ФЛК, если налоговые службы указывают именно на данную графу! Для чего была разработана галочка "Другое" если мы не можем ей пользоваться? В каких случаях она используется?
79. 2011-07-20 Я переезжаю с России в Казахстан. Получил Вид на Жительство. Перевез с собой свою собственность(автомобиль), оформил его на территории Казахстана, пока что получил желтые номера. Нужно ли мне платить НДС 12% на авто, если я его перевез для собственных нужд (не для продажи)? Ведь в Законе написано что он платится для ввоза товара, только если для коммерческих целей. Данное авто у меня в собственности уже 2 года на территории РФ. Авто года выпуска май 2008. Нужно ли мне платить НДС 12% на авто в КАЗАХСТАНЕ, если авто я покупал в автосалоне, стоимость которого входил НДС 18 % В РОССИИ, Авто Японского происхождения. Как же тогда Таможенный союз? При пресечение Границы мне не выдали ни какого документа, ссылавшегося на Таможенный союз.
80. 2011-07-18 Каким образом происходит оплата НДС, при ввозе в Российскую федерацию уже зарегистрированных в Казахстане БАДов иностранного происхождения, если в Казахстане НДС оплачен?