Профессионалы отвечают
НДС
|
|
Страницы:«
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
»
101. 2011-07-08 ТОО приобрело на 4200 дол. США товар в Киргизии. Пожалуйста, расскажите дальнейшие действия. Все документы есть (Таможенная декларация Инвоис и т. д.). Какие проводки и куда что относить?
|
102. 2011-07-07 Подлежат ли налогообложению дивиденды, выплаченные юр. лицом юридическому лицу-резиденту?
|
103. 2011-07-01 ТОО приобретает автомобиль по импорту, для собственных нужд. Данное автотранспортное средство будет растамаживаться и ставиться на учет по месту регистрации ТОО Вопрос 1. Можем ли взять НДС в зачет, уплаченный при таможенном оформлении? 2. Амортизация будет начислятся с 1 числа следующего месяца, за месяцем приобретения по ГТД или постановки на учет в НУ? Если авто придет 31 числа, а оформление его в НУ начнут 1 числа.
|
104. 2011-06-28 Подскажите, как нам необходимо отразить благотворительную помощь, полученную от российской фирмы-нерезидента, по бухгалтерскому и налоговому учету. Заранее спасибо
|
105. 2011-06-24 Скажите, пожалуйста, Статья 232. Необлагаемый оборот относится в строку 300.06.010?
|
106. 2011-06-17 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что делать? Был пробит фискальный чек по ошибке без НДС (а мы стоим на учете по НДС), ошибка сразу была обнаружена. Затем выбили правильно чек с учетом НДС. Что теперь делать с чеком без НДС? Нужно ли его отображать в кассовой книге? Нужно ли писать объяснительную и сразу идти в Налоговый комитет? Вопрос 13.06.2011 г. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что делать? Был пробит фискальный чек по ошибке без НДС (а мы стоим на учете по НДС), ошибка сразу была обнаружена. Затем выбили правильно чек с учетом НДС. Что теперь делать с чеком без НДС? Нужно ли его отображать в кассовой книге? Нужно ли писать объяснительную и сразу идти в Налоговый комитет?
|
107. 2011-06-15 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, услуга за международную автотранспортную перевозку облагается НДС по нулевой ставке, а если сумму за предоставленную услугу разбивать по территории Казахстана и по территории зарубежного государства, облагается ли сумма по территории Казахстана НДС 12%? Заранее благодарю.
|
108. 2011-05-18 Можно ли взять налог на добавленную стоимость в зачет, если наименование поставщика указано с использованием аббревиатуры без полной расшифровки (ТОО, АО, ИП и т.п.)
|
109. 2011-05-16 ТОО не стоит на учете по НДС (не является плательщиком НДС). Куда отнести НДС, уплаченный по ГТД при растаможке товара? Спасибо.
|
110. 2011-05-07 У меня вопрос по счет-фактурам: Как правильно нужно подписывать счет-фактуру если главный бухгалтер Не предусмотрен? Это подтвеждается каким-нибудь документом?
|
Только для пользователей, оплативших услугу доступа!
Заказать услугу доступа к содержимому сайта.
Страницы:«
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
»
|
Служба поддержки сайта: |
buh-nauka.com@mail.ru |
buh-nauka.com |
Лента новостей |
Курсы валют |
|
Реклама на сайте |
|
|
|
|