Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 31 желтоқсандағы № 1531 Қаулысы
Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлiгiнiң 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексiнiң 62-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI: 1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлiгiнiң 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекiтiлсiн. 2. Осы қаулы 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi және ресми жариялануға тиiс. Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi K. Мәсiмов Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 31 желтоқсандағы N 1531 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлiгiнiң 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Ескерту. Стратегиялық жоспар жаңа редакцияда - ҚР Үкiметiнiң 2011.12.30 № 1736 Қаулысымен. 1. Миссиясы және пайымдауы Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлiгiнiң (бұдан әрi – Министрлiк) миссиясы – ұзақ мерзiмдi перспективада халықтың әл-ауқатын жақсарту және елдiң тұрақты дамуы үшiн қолайлы жағдай қалыптастыру. Пайымдауы – 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бiрiнен жоғары сапалы өсуi. 2. Ағымдағы жағдайды талдау 1. Елдiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту Ескерту. 1-кiшi бөлiмге өзгерiс енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2012.04.13 № 460 Қаулысымен. Өткен онжылдықта қазақстандық экономиканың жай-күйi көбiнесе энергия ресурстары мен минералдық шикiзаттың басқа да түрлерiне сыртқы конъюнктурамен айқындалды. 2000 – 2007 жылдары тауарлар экспорты орташа есеппен жалпы iшкi өнiмнiң (ЖIӨ) 45 %-ын құрады. 2008 жылы мұнай бағасы рекордтық тарихи деңгейде бiр баррель үшiн 147 АҚШ долларына дейiн жеткен кезде, экспорт ЖIӨ-ге қарағанда 53,9 %-ға дейiн өстi. Жаһандық экономикалық дағдарыс салдарынан энергия ресурстарының әлемдiк бағасының төмендеуi кезiнде 2009 жылы экспорт көлемi ЖIӨ-ге қарағанда 40,3%-ға дейiн төмендедi. 2008 жылы басталған әлемдiк экономиканың боялауы, ресурстарды пайдаланудың қысқаруы, Қазақстанның тауарлық экспортының негiзгi құраушысы болып табылатын мұнай, металл, металлопрокатқа әлемдiк бағалардың төмендеуi қазақстандық экономиканың өсу қарқынының баяулауына алып келдi. 2008 жылдың қорытындысы бойынша ЖIӨ-нiң нақты өсiмi 2007 жылғы 8,9 %-бен салыстырғанда 3,3 %-ды құрады. Ауыл шаруашылығы өнiмiнiң көлемi қысқарып, өнеркәсiптегi, құрылыстағы, сондай-ақ қызмет көрсету саласындағы өсу қарқыны төмендедi. 2009 жылы Қазақстан экономикасының дамуы терең әлемдiк экономикалық дағдарысқа бейiмделу жағдайында өттi. 2009 жылдың қорытындысы бойынша нақты ЖIӨ-нiң өсу қарқыны 1,2 %-ға дейiн төмендедi. Экономиканың оң өсiмi 2009 жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнiмiнiң 13,8 %-ға артуымен, мұнай өндiру көлемiнiң 8,1 %-ға артуымен, сондай-ақ экономика секторларындағы белсендiлiк пен сұранысты ынталандыру жөнiндегi мемлекеттiң дағдарысқа қарсы шараларымен қамтамасыз етiлдi. 2010 жылдың басынан бастап экономика салаларында оң серпiн байқалды, бұл белгiлi бiр дәрежеде әлемдiк экономиканың жандануына негiзделдi. Нақты ЖIӨ 2010 жылы 2009 жылға қарағанда 7,3 %-ға ұлғайды. Салыстыру үшiн 2010 жылы басқа елдерде ЖIӨ өсуi: АҚШ-та – 3,0%, Қытайда – 10,3%, Германияда – 3,5%, Жапонияда – 4,0%, Ұлыбританияда – 1,3%, Ресейде – 4%, Беларусияда – 7,6% құрады. Сыртқы нарықтардағы конъюнктураның жақсаруы аясында өнеркәсiп өнiмдерiн өндiру көлемi 2010 жылы 10,0 %-ға, оның iшiнде тау-кен өнеркәсiбi мен карьерлердi дайындауда 5,3 %-ға өсiм есебiнен, өңдеу өнеркәсiбiнде 18,4 %-ға өсу есебiнен ұлғайды. Тауарлар өндiру мен қызмет көрсету көлемiнiң ұлғаюымен сипатталатын экономика салаларының дамуы жұмыспен қамтудың өсуiне ықпал еттi. Жұмыссыздық деңгейi 2010 жылы экономикалық белсендi халық санының 5,5 %-ын құрады, бұл 2009 жылға қарағанда 0,8 пайыздық тармаққа төмен. Салыстыру үшiн 2010 жылы басқа елдерде жұмыссыздық: АҚШ-та – 9,6%, Қытайда – 4,1%, Германияда – 7,1%, Жапонияда – 5,1%, Ұлыбританияда – 7,8%, Ресейде – 7,5%, Беларусияда – 0,7% құрады. Сонымен қатар әлемдiк экономиканың қалпына келуi мен әлемдiк тауар нарықтарындағы бағалар деңгейiнiң өсуi аясында отандық экономиканың өсуi iшкi бағалардың артуына ықпал етедi. 2010 жылғы желтоқсанда инфляция деңгейi 7,8 %-ды құрады, бұл 2009 жылғы желтоқсанға қарағанда 1,6 пайыздық тармаққа төмен. Отандық экономика жай-күйiнiң сыртқы бағалар факторларынан тәуелдiлiгi оған тән құрылымдық поляризация салдарынан сақталып отыр. Бiр полюсте – бұл тез дамитын табыстылығы жоғары шикiзаттық салалар және табыстары әлемдiк экономиканың жай-күйi мен сыртқы нарықтардағы конъюнктураға толығымен тәуелдi, толығымен әлемдiк нарыққа жұмыс iстейтiн металлургия салалары. Мұнда ауыл шаруашылығын да жатқызуға болады. Екiншi полюсте – рентабельдiлiгi мен қосылған құны төмен басымды түрде iшкi нарыққа бағдарланған өңдеу секторының салалары. Осылайша, экономиканың жай-күйi көбiнесе шикiзаттық экспортқа бағдарланған салалардың дамуымен айқындалады. Экономиканың мұндай құрылымы оның тұрақты өсуiн қамтамасыз етуге мүмкiндiк бермейдi. Сондықтан экономиканың тұрақты өсу қарқындары болашақта басымды түрде шикiзаттық емес секторды дамытумен қамтамасыз етiлуi тиiс. Қалыптасқан жағдайда кәсiпкерлiктi қолдаудың, сауданы дамытудың қаржылық және қаржылық емес саясатын қайта қарау қажет. Бизнес-орта ұлттық экономиканы дамытуға, әлеуметтiк мәселелердi шешуге, жұмыспен қамтылған қызметкерлер санын арттыруға қатты ықпал етедi. Осылайша, 2010 жылы шағын және орта бизнес субъектiлерiнiң үлесi елдiң ЖIӨ-де 20,2 %-ды құрады (2009 жылы – 20,4 %). 2010 жылы бөлшек сауда айналымы 3197,1 млрд. теңгенi құрады немесе 2009 жылмен (2551,4 млрд. теңге) салыстырғанда 17,9%-ға ұлғайды. 2010 жылы көтерме сауда айналымы 8152,4 млрд. теңгенi құрады немесе өткен жылғы деңгейге қарағанда 111,9% (6872,3 млрд. теңге). 2010 жылы Қазақстан Республикасында 60 брокерлiк-дилерлiк ұйымдар мен 8 тауар биржалары жұмыс iстедi, онда спот-тауарлар бойынша 10 407 мәмiле жасалды. 2010 жылы биржалық мәмiлелердiң жалпы көлемi 86,5 млрд. теңгенi құрады және 2009 жылмен (55 млрд. теңге) салыстырғанда 57,3%-ға және 2008 жылмен салыстырғанда (13,7 млрд. теңге) 6 еседен көп ұлғайды. Бұл ретте, саудағы қойылған спот-тауарлардың көлемi 2009 жылмен (94,5 млрд. тенге) салыстырғанда 9 еседен көп (884 млрд. теңге) және 2008 жылмен (25,3 млрд. теңге) салыстырғанда 35 еседен көп өстi. Қазiргi жағдайда бөлшек сауда өндiрiстi, бөлудi, көлем мен тұтынуды бiрiктiре отырып, онымен бiрыңғай кешендi қалыптастыра отырып елеулi мәнге ие болып отыр. Соңғы уақытта осы заманғы сауда елеулi құрылымдық өзгерiстерге ұшырады: стихиялы ұйымдастырылған нарықтардың қысқаруы, бөлшек желiлердi нығайту, шетел операторлардың өктемдiгi, iрi бөлшек желiлер арасында бәсекелестiктiң күшеюi. Осылайша, қазiргi уақытта бөлшек тауар айналымы негiзiнен өз қызметiн стационарлық желiлердi жүзеге асыратын коммерциялық ұйымдар мен жеке кәсiпорындармен қалыптасады. Қатаң құрылымдаумен және жаңа форматтар мен сауда ұйымдарының кiшi форматтарын қолданысқа енгiзе отырып бүгiнгi күнi тұтыну нарығының жай-күйiн атап өткен жөн. Бұдан қоса, нарық саудасының осы заманғы дамуы дүкендер, сату әдiстерi мен қызмет көрсету нысандары түрiндегi үлкен өзгерiстермен қоса жүредi. Министрлiк дамыған елдерде кеңiнен қолданыс тапқан "Кэш энд Кэрри" - "қойма-жаймалар" қағидаты бойынша ұсақ көтерме сауданы қолдану тәжiрибесiн Қазақстанда дамытуға және құруға ерекше назар аударып отыр. Қазақстанда қазiрдiң өзiнде "РАМСТОР", "АСТЫҚЖАН", "АРЗАН", "МЭТРО" және т.б. сияқты "қойма-жаймалар" қағидаты бойынша жұмыс iстейтiн компаниялар бар. Iшкi сауданы дамытудың оң үрдiстерi бiрқатар проблемалардың сақталуымен бiрге жүредi. Сауда нарықтарында көлеңкелi айналымның едәуiр көлемi, контрабандалық және контрафактiлiк өнiм өткiзудiң жоғары деңгейi; өткiзiлетiн тауарларға жасанды сапа сертификаттарының кең қолданылуы орныққан. Тиiмдi жұмыс iстейтiн тауарлық биржа нарықтың ашықтығын, қаржылық мүмкiндiктерi мен тиiмдiлiгiн айтарлықтай арттыруы мүмкiн. Тауарлық биржалар арқылы сауда делдалдардың санын қысқартуға мүмкiндiк бередi, бұл экономиканың көлеңкелi секторын қысқартуға жәрдемдеседi. Тауарлық биржалар арқылы тауарларды өткiзуге тауар өндiрушiлердi тарту мәселесi өзектi. Қазақстанда да, көптеген елдердегiдей, олардың даму деңгейлерiне қарамастан, экономикалық қызметтi шамадан асыра реттеу проблемасы бар. Кәсiпкерлердiң бизнестi құру және жүргiзу кезiнде ұстануға тиiстi күрделi және ашық емес рәсiмдерi экономикалық өсуге барынша елеулi кедергi болып отыр. Осы рәсiмдер өндiрiске жұмсалатын шығындар мен кәсiпкерлердiң шығыстарын ұлғайтады, олардың нарықтарға қол жетiмдiлiгiн шектеп, бизнестiң дамуын тежейдi, бизнес-ортаны нашарлатады және сыбайлас жемқорлыққа жол бередi. Әкiмшiлiк кедергiлер экономиканың көлеңкелi секторының пайда болу себептерiнiң бiрi болып табылады. Осыған байланысты, бiрiншiден рұқсат беру жүйесiн жетiлдiру жөнiндегi жұмысты жалғастыру қажет. Бүгiнгi күнi рұқсат беру рәсiмдерiнiң анықталған 1015 түрiнен 348-i "Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне рұқсат беру жүйесiн жетiлдiру мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 15 шiлдеде қабылданған Заңымен алынып тасталды. Нәтижесiнде лицензиялық-рұқсат беру құжат айналымының жылына шамамен 880 мың бiрлiкке азаюын күтуге болады. Екiншiден, 2011 жылғы 5 шiлдеде Мемлекет басшысы заңға қол қойды, осыған байланысты бизнестi орындау үшiн мiндеттi талаптар жекелеген мемлекеттiк органдардың (қазiргi уақытта 10 мыңнан астам) бұйрықтарымен емес, заңдармен, Президенттiң Жарлықтарымен, Үкiметтiң қаулыларымен белгiленедi. Мемлекеттiк органдардың осы жұмысының маңызды бағыттарының бiрi ескiрген, байқалатын және сыбайластық нормаларды алып тастау мақсатында осы заңнаманы бiр уақытта сүзгiден өткiзу болды. Республиканың ұстанымын "Doing Business" Дүниежүзiлiк банк бизнесiн жүргiзу жеңiлдiгi рейтiнгiсiнде жақсарту бойынша жұмыс жалғасады. Қазiргi уақытта республиканың ұстанымы Дүниежүзiлiк банктiң "Doing Business" есебiнде 2012 жылы өткен жылмен салыстырғанда 11 ұстанымға жақсарды және Қазақстан 47 орынды иелендi (өткен жылы 58 орын). Елде инвестициялық жобаларды жоспарлаудың және iске асырудың тұтастай көрiнiсiнiң болмауы олардың тиiмсiз iске асырылуына, экономика салаларындағы теңсiздiкке және жобаларды пайдалануға бергеннен кейiн ресурстық қамтамасыз етудiң болмауына алып келетiнiн атап көрсету керек. "Концессиялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңы қабылдануымен концессия тетiгiн қолдану арқылы инвестициялық жобаларды iске асыру үшiн жеке секторға инвестициялық және технологиялық ресурстарды инвестициялауға мүмкiндiк беретiн құқықтық негiз салынды. Қазiргi уақытта 3 объект iске асырылу барысында, олардың жалпы құрылыс құны 45,6 млрд. теңге. Үкiмет Орта мерзiмдi кезеңге концессияға беруге ұсынылған объектiлер тiзбесiн қалыптастырды. Бұл тiзбеде автожол жобалары бар, олардың iшiнде "Алматы – Қапшағай" учаскiсiнiң, "Астана – Қарағанды" учаскесiнiң құрылысы мен пайдалануға жiберiлуi, зияткерлiк-көлiктiк және төлем жүйесiн енгiзу және "Астана – Щучинск" учаскесiн пайдалануға беру. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң 21-шi жалпы отырысында атап өткендей, мемлекеттiк қолдау шараларын жүйелендiру, жергiлiктi деңгейде жобаларды iске асыру кезiнде, әсiресе әлеуметтiк және тұрғын үй – коммуналдық сала объектiлерiнiң құрылысы кезiнде мемлекеттiк-жеке меншiктiк әрiптестiк құралдарын жылжыту маңызды болып табылады. Республикалық бюджет шығыстарының балансталу мен құрылымы, салық пен кеден төлемдерi түсiмдерiнiң толықтығы, салық пен кеден жүйелерiн жақсарту мәселелерi өзектi болып қалуда. Экономикалық ахуалдың нашарлауы немесе жақсаруы республикалық бюджетке және Ұлттық қорға түсiмдердiң деңгейiне, бюджет шығыстарының құрылымына әсерiн тигiзетiн анықтаушы сыртқы фактор болып табылады. Бюджеттiк заңнаманы жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлiгi мен Қаржы министрлiгi арасындағы өкiлеттiктiң ара жiгiн ажырату бойынша Бюджет кодексi мен басқа да заңнамалық актiлерге өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлдi, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламентiнде бюджет қаражатын алушылардың жауапкершiлiгiн күшейту және бюджеттiк шығыстардың тиiмдiлiгiн арттыруға бағытталған заң жобасы қаралуда. Экономиканың дамуына әсер ететiн маңызды тетiктердiң бiрi мемлекеттiң тиiмдi өңiрлiк саясаты да болып табылады. Қазiргi уақытта өңiрлер арасында жан басына шаққандағы жалпы өңiрлiк өнiм (бұдан әрi – ЖӨӨ) бойынша бiршама айырмашылықтар бар. 2009 жылдың қорытындысы бойынша жан басына шаққандағы ЖӨӨ Жамбыл облысы бойынша 336,3 мың теңгенi құраса, Атырау облысы бойынша – 3 881,6 мың теңге, яғни айырмашылық – 11,5 есе. Бұл ретте, тек жалпы адамзаттық ғана емес, ауыл өмiрiнiң этникалық ерекшелiктерiн, аумақтық-өңiрлiк ерекшелiгiне байланысты қоғамның әлеуметтiк және экономикалық өмiрiндегi ауылдың арнаулы ролiн өркениеттi есепке алатын шараларды әзiрлеу және қабылдау қажет. Мемлекеттiк қолдау жөнiндегi iс-шараларды iске асыру қажет: моноқалаларды жайластыру, ауылдағы тұрғын үй проблемасын, ауылдық денсаулық сақтау, жалпы бiлiм беру, газбен қамтамасыз ету, ауылдық жол құрылысы, байланыс және коммуникация құралдарымен қамтамасыз ету мәселелерiн шешу. Осыған байланысты 2011 жылдан бастап бiр құжаттың шеңберiнде Елдiң аумақтық-кеңiстiктi дамуының болжамды схемасын синтетикалық түрде салалық және өңiрлiк дамытудың шешушi мәселелерi, iрi мемлекеттiк бағдарламалар мен жобаларды iске асырудың басымдықтары мен перспективалары бойынша мемлекеттiң көзқарастары мен ниетi жинақталатын және баяндалатын болады. Жергiлiктi атқарушы органдар көптеген өңiрлiк бағдарламалардың орнына аумақтарды дамыту бағдарламаларын әзiрледi. Экономиканың шикiзаттық емес секторларын дамыту үшiн Үкiмет қабылдайтын "тiкелей" шаралардан басқа Министрлiк құзыретi шегiнде қазақстандық экономиканы әлемдiк сауда жүйесiне одан әрi интеграциялау жүргiзiлетiн болады. Атап айтқанда, Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберiнде интеграциялық бастамаларды iске асыру және экономикалық пайдалы жағдайда Қазақстанның Дүниежүзiлiк сауда ұйымына (бұдан әрi - ДСҰ) кiруi жөнiндегi келiссөздер процесiн аяқтау бойынша жұмыстар жалғасуда. Бүгiнгi таңда Еуразиялық экономикалық қоғамдастығының (бұдан әрi - ЕурАзЭҚ) маңызды интеграциялық iлгерiлеуiнiң бiрi бiрыңғай кеден тарифiн және Кеден одағына кiрмейтiн үшiншi елдерге қатысты бiрыңғай сауда саясатын қолдана отырып, тауарлардың еркiн сауда аймағының режимiн iске асыруды көздейтiн 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының Кеден одағының iс жүзiнде iске асырылуы болып табылады. Кеден одағының жұмыс iстеуi интеграцияның барынша тереңдетiлген нысаны – тауарлардың, қызметтердiң, капитал мен жұмыс күшiнiң еркiн қозғалысын көздейтiн Бiрыңғай экономикалық кеңiстiктi қалыптастыруға өту үшiн алаңға айналады. Көлiк инфрақұрылымына тең қол жетiмдiлiк қазақстандық тауарлардың алыс шетелдердiң өткiзу нарықтарына дейiнгi қозғалысы кезiндегi шығындар мен уақытты қысқартуға мүмкiндiк бередi. Тұтастай алғанда, ЕурАзЭҚ шеңберiндегi интеграция процестерi елдiң экономикалық әлеуетiн ашудың бiрлескен, бiрiн-бiрi толықтыратын өндiрiстердi құру жолымен бәсекелестiк қабiлетi жоғары әлемдiк нарыққа шығудың, сондай-ақ барынша пайдалы жағдайларда өзара сауда жасаудың жаңа мүмкiндiктерiн ашады. ЕурАзЭҚ шеңберiнде интеграция процестерiн мазмұнды пысықтау және тиiсiнше үйлестiру Қазақстан Республикасының интеграциялық бастамаларын тиiмдi iске асыруға қол жеткiзудегi ұлттық мүдделерiн кешендi ескерудi қамтамасыз етудiң маңызды құралы болып табылады. Қазақстандық заңнаманы ДСҰ-ның мiндеттi келiсiмдерiнiң ережелерiмен толық сәйкес келтiру бойынша жұмыстар жалғасуда. Кеден одағын тәжiрибелi iске асырудың басталуымен ДСҰ-ға кiру бойынша келiссөз процесi бiраз өзгерiстерге түстi, олар ең бiрiншiден, ДСҰ-ға мүше елдер кiргеннен кейiн Кеден одағының толық жұмыс iстеуi үшiн жағдайлар жасау қажеттiлiгiмен байланысты. Бұл мақсатта бiздiң елдер ДСҰ-ға кiру бойынша келiссөздердi Кеден одағы комиссиясының құзыретiне кiретiн мәселелер бойынша үйлестiрiлген ұстаным негiзiнде жүргiзедi. Бүгiнгi таңда Қазақстан тиiстi хаттамаларға қол қою арқылы ДСҰ-ға мүше 27 елмен қазақстандық тауарлар және қызметтер нарығына қол жеткiзу бойынша екiжақты келiссөздердi аяқтады. 2. Нәтижелi мемлекеттiк секторды құру Қолданыстағы мемлекеттiк басқару жүйесi халықтың мемлекеттiк қызметтерге қолжетiмдiлiгiн толық қамтамасыз етпейдi, мемлекеттiк органдардың халықпен жедел қайта байланысы жоқ, көрсетiлетiн мемлекеттiк қызметтердiң төмен тиiмдiлiгi мен сапасы байқалады, себебi барлық мемлекеттiк қызметтер бойынша оларды көрсетудiң нақты стандарттары мен регламенттерi әзiрленбеген. Осыған байланысты, көрсетiлетiн мемлекеттiк қызметтердiң сапасын одан әрi арттыру және оларды көрсету процестерiн жетiлдiру талап етiледi, нәтижесiнде бұл сапалы қызметтер алуға азаматтардың өзiнiң конституциялық құқықтарын iске асыру мүмкiндiгiн қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi. Бұдан басқа мемлекеттiк қызметтердi стандарттау процесiнiң негiзi болып табылатын қолданыстағы Басқару салалары (аялары) бойынша мемлекеттiк қызметтердiң тiзiлiмiн кезең-кезеңiмен кеңейту бойынша жұмысты жалғастыру қажет. Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспарына сәйкес 2011 жылдан бастап тұрақты түрде мемлекеттiк органдардың қызметiн функционалдық шолу көзделуде. Әрбiр нақты мемлекеттiк органда өкiлеттiктердiң оңтайлы көлемiн айқындау жекелеген секторда, сондай-ақ мемлекеттiк басқарудың түрлi деңгейiнде артық функцияларды жою, қайталанатын өкiлеттiлiктi болдырмау, жетiспейтiн функцияларды бекiту және нарық тетiктерiн пайдалануды кеңейту жолымен мемлекеттiң барабар рөлiн тұтастай белгiлеуге мүмкiндiк бередi. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар арасында, сондай-ақ Үкiмет пен оның құрылымына кiретiн орталық мемлекеттiк органдардың арасында функцияларды жеткiлiктi нақты бөлу отандық әкiмшiлiк реформаның бұған дейiнгi кезеңiнiң оң нәтижелерiнiң бiрi болып табылатындығына қарамастан, деңгейлес және сатылас үйлестiру және бiрлесе жүргiзу функцияларын нақты бөлу мәселелерi әлi күнге дейiн ден қоюды талап етедi. Мемлекеттiк органдар мен мемлекеттiк басқару деңгейлерiнiң өкiлеттiктерiн барынша нақты айқындау, сондай-ақ функцияларды жүзеге асыру процестерiн жетiлдiру үшiн мемлекеттiк басқарудың тиiстi саларындағы (аясында) саясаттың тиiмдiлiгiн бағалау арқылы мемлекеттiк органдардың қызметiне жүйелi негiзде функционалдық шолулар жүргiзудi қамтамасыз ету қажет. Жергiлiктi өзiн-өзi басқару институттарын қалыптастыру саяси жүйенi реформалау бағыттарының бiрi болып табылады, себебi жергiлiктi өзiн-өзi басқару мемлекет пен азаматтық қоғамның түйiскен жерi болып табылады. Ең жақсы халықаралық стандарттарға сәйкес келетiн жергiлiктi өзiн-өзi басқарудың тиiмдi институттарын құру мақсатында оларды одан әрi күшейту және дамыту талап етiледi. Осыған байланысты, жергiлiктi өзiн-өзi басқару институттар қызметiн функционалдық талдауды жүргiзу шеңберiнде олардың жұмыс iстеу тиiмдiлiгiн арттыру бойынша ұсыныстар әзiрленетiн болады. Қазiргi заманғы Қазақстанның жылдам өзгерiп отырған әлеуметтiк-экономикалық жағдайлары мемлекеттiк билiк органдарының алдына жаңа мақсаттар мен мiндеттер қояды, осыған байланысты мемлекеттiк басқару жүйесi басқарудың үйреншiктi, дәстүрлi әдiстерiн ғана қайта қарауға мәжбүр болып қана қоймай, өз қызметiнiң тиiмдiлiгiн тұрақты арттырып отыруы тиiс. "Орталық мемлекеттiк және облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органдары қызметiнiң тиiмдiлiгiн жыл сайынғы бағалау жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 19 наурызда қабылданған Жарлығының мiндетi мемлекеттiк басқарудың тиiмдiлiгiн арттыру болып табылады. Осыған байланысты 2011 жылдан бастап жүйелi негiзде 26 орталық мемлекеттiк орган және 16 жергiлiктi атқарушы орган қызметiнiң тиiмдiлiгiн жыл сайын бағалау көзделiп отыр. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк жоспарлау жүйесiнiң одан әрi жұмыс iстеуi үшiн оның процесiне: көрсетiлген жүйенiң құжаттарын әзiрлеуге, iске асыруға, мониторинг жүргiзуге, бағалауға және бақылауға арналған әдiснамалық тәсiлдер бекiтiлдi. "Мемлекеттiк мүлiк туралы" Қазақстан Республикасының Заңын қабылдауға байланысты мемлекеттiк мүлiктi басқаруды жоспарлау, мониторинг жүргiзу, бағалау және тиiмдi бақылау жүйесiн құру бойынша негiз салынды. Министрлiк Мемлекеттiк жоспарлау жүйесiне сәйкес Бiрыңғай мемлекеттiк мүлiктiң тiзiлiмi негiзiнде мемлекеттiк мүлiктi басқаруды жоспарлау, мониторинг жүргiзу, бағалау және тиiмдi бақылау жүйесiн қалыптастыру бойынша әдiстемелiк тәсiлдердi әзiрлейтiн болады. Бекiтiлген есеп беру нысандары негiзiнде жыл сайын мемлекеттiк кәсiпорындардың, мемлекет бақылайтын акционерлiк қоғамдардың (ЖШС) даму жоспарларының орындалу мониторингi жүргiзiледi. Мемлекеттiк кәсiпорындардың, мемлекет бақылайтын акционерлiк қоғамдардың (ЖШС) даму жоспарларының орындалуы туралы есеп берулер негiзiнде мемлекеттiк мүлiктi басқаруды талдау және тиiмдiлiктi бағалау жүзеге асырылатын болады. Бұдан басқа, Министрлiк жұмылдыру дайындығы саласындағы уәкiлеттi орган ретiнде мемлекеттiк органдар мен ұйымдардың жұмылдыру iс-шараларын орындауға дайындығын арттыруға бағытталған жұмысты жалғастыратын болады. 3-бөлiм. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер, нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелер көрсеткiштерi 1. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер, нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелер көрсеткiштерi Ескерту. 1-кiшi бөлiмге өзгерiс енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2012.04.13 № 460 Қаулысымен. 1. стратегиялық бағыт. Елдiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту | 1-мақсат. 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бiрiнен аса артуын қамтамасыз ету | Бюджеттiк бағдарламалар кодтары 001, 004, 006, 007, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 018, 020, 023, 025, 029, 033, 042, 049, 053, 054, 055, 117 | Нысаналы индикаторлар | Ақпарат көзi | Өлш. бiрл. | Оның iшiнде аралық мәндi көрсетумен | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. ЖIӨ ФКИ | Стат. деректер | Алдыңғы жылға қарағанда %-бен | 101,2 | 105,0 | 107,0 | 106,0 | 106,5 | 107,1 | 107,4 | 2. Шикiзаттық емес сектордың ФКИ | Стат. деректер | Алдыңғы жылға қарағанда %-бен | 98,4 | 105,1 | 107,4 | 107,6 | 107,3 | 107,5 | 106,4 | 3. Негiзгi капиталға инвестициялар көлемiнiң өсiмi | Стат. деректер | Алдыңғы жылға қарағанда %-бен | 102,1 | 102,9 | 112,8 | 106,1 | 104,7 | 109,2 | 108,2 | 4. 2020 жылға қарай Дүниежүзiлiк Банктiң "Бизнестi жүргiзу жеңiлдiгi" ("Doing Business") рейтингi бойынша көрсеткiштердi жақсарту | Дүниежүзiлiк Банктiң есебi | Рейтингтегi орын | 63 | 58 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 5. Көлеңкелi экономика мөлшерi | Стат. деректер | ЖIӨ-ге қарағанда %-бен | 19,5 (2008 жылғы бағалау) | 20-дан аспайтын | 20-дан аспайтын | 20-дан аспайтын | 20-дан аспайтын | 20-дан аспайтын | 20-дан аспайтын | 6. Жан басына шаққандағы ЖӨӨ бойынша өңiрлер арасындағы айырмашылықтың төмендеуi | Стат. деректер | Есе | 11,5 | 10,0 | 9,8 | 9,75 | 9,5 | 9,25 | 9,0 | 7. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк рейтингiнде "Салық салу деңгейi және әсерi" көрсеткiшiнiң жақсаруы | ДЭФ есебi | Рейтингтегi орын | 89 | 74 | 41 | 39 | | | | 8. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк рейтингiнде "Үкiметтiк реттеу ауыртпалығы" көрсеткiшiнiң жақсаруы | ДЭФ есебi | Рейтингтегi орын | | 73 | 65 | 64 | | | | 9. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк рейтингiнде "Монополияға қарсы саясат тиiмдiлiгi" көрсеткiшiнiң жақсаруы | ДЭФ есебi | Рейтингтегi орын | 92 | 113 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 10. Үй шаруашылықтарының тұтыну үлесi | Стат. деректер | ЖIӨ-ге қарағанда %-бен | | | | 60 | 60 | 60 | 60 | 11. Мемлекеттiк басқарудың тұтыну үлесi | Стат. деректер | ЖIӨ-ге қарағанда %-бен | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 12. Реттелетiн тарифтердiң негiзсiз артуына жол бермеу және Қазақстан Республикасының Үкiметi (табиғи монополиялар саласындағы және реттелетiн нарықтардағы мемлекеттiк саясаттың тиiмдiлiгiн арттыру жолымен) жыл сайын айқындайтын инфляция дәлiзiн орындау | ЭДСМ ақпараты | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 13. Тауар нарығының тиiмдi жұмыс iстеуiне кедергi келтiретiн факторларға жол бермеу (бәсекелестiктi қорғау және монополистiк қызметтi шектеу мәселелерi бойынша мемлекеттiк саясаттың тиiмдiлiгiн арттыру жолымен) | ЭДСМ ақпараты | % | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 14. Жалпы салықтық ставка (жүктеме), ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк рейтингiнде табыс % | ДЭФ есебi | Рейтингтегi орын | 50 | 54 | 31 | 31 | | | | 15. ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк рейтингiнде қабылданатын шешiмдердiң ашықтығы | ДЭФ есебi | Рейтингтегi орын | | 75 | 53 | 46 | 45 | 44 | 43 | Нысаналы индикаторларға қол жеткiзу жолдары, құралдары және әдiстерi: | 1.1-мiндет. Болжанатын көрсеткiштер шегiнде экономиканың дамуын қамтамасыз ету | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi | Ақпарат көзi | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. Экономика өсуiнiң нақты қалыптасқан қарқынының ЖIӨ өсуiнiң нысаналы көрсеткiштерiнен ауытқуы | Стат. деректер | % | 101,1 | 102,0 | 98-102 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | Жоспарлы кезеңдегi iске асыру мерзiмi | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1) Салаларды және жалпы экономиканы дамытудың болжамды көрсеткiштерiн қамтамасыз ету бойынша орталық салалық мемлекеттiк органдардың қызметiн үйлестiру | Х | Х | Х | Х | Х | 2) Экономиканың даму қарқындарына керi әсер ете алатын әлемдiк және отандық экономикалардың дамуында әлеуеттi керi үрдiстердi анықтау | Х | Х | Х | Х | Х | 3) Экономикалық өсу көздерiнiң факторлық талдауы және оның тұрақтылығы мен теңгерiлiмдiгiн арттыру бойынша ұсыныстар әзiрлеу | Х | Х | Х | Х | Х | 4) Орта мерзiмдi кезеңге арналған экономикалық саясаттың негiзгi бағыттарын қалыптастыру | Х | Х | Х | Х | Х | 5) Қазақстанның бәсекеге қабiлеттiлiгiнiң деңгейiн көтеру бойынша мемлекеттiк органдардың қызметiн үйлестiру | Х | Х | Х | Х | Х | 6) Әлемдiк бәсекеге қабiлеттiлiк рейтингтерде Қазақстан көрсеткiштерiн жақсарту жөнiндегi iс-шаралардың кешендi жоспарын әзiрлеу | Х | | | | | 7) Әлемдiк рейтингтердiң оператор-серiктестерiмен тұрақты жұмыс жүргiзу | Х | Х | Х | Х | Х | 8) Үкiмет iс-қимылы туралы хабардар болуды жоғарылату бойынша бизнес құрылымдармен, халықпен жұмыс жүргiзу | Х | Х | Х | Х | Х | 9) Өзектi мәселелер мен проблемалар жөнiнде Дүниежүзiлiк экономикалық форумның бас офисiмен, Дүниежүзiлiк банкпен кездесулер, консультациялар жүргiзу | Х | Х | Х | Х | Х | 10) ЖIӨ құрылымындағы тұрақты бағада есептелген үй шаруашылығы мен мемлекеттiк басқару шығыстарының көрсеткiштерiнiң мониторингi | Х | Х | Х | Х | Х | 1.2-мiндет. Кәсiпкерлiктi дамытуға жағдай жасау | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi | Ақпарат көзi | Өлш. бiрл | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жыл) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. 2020 жылға қарай шағын және орта бизнес өнiмдерiнiң ЖIӨ-дегi үлесi 2009 жылмен салыстырғанда 7 – 10 %-ға ұлғаяды | Стат. деректер | 2009 жылға қарағанда %-бен | 100,0 | 101,0 | 101,3 | 102,0 | 102,8 | 103,0 | 103,5 | 2. Уақыт пен шығындарды қосқанда бизнестi тiркеу мен жүргiзуге (рұқсат алумен, лицензиялар мен сертификаттарды алумен; аккредитациямен; консультацияларды алумен) байланысты операциялық шығындарды төмендету | Мем-тiк органдардың ақпараты, кәсiпкерлер бiрлестiктерi-мемлекеттiк органдар жанындағы Сараптамалық кеңес мүшелерiнiң қорытындылары | % | | 2009 жылға қарай 30 | | | | 2011 жылға қарай 30 | | 3. "Бизнестiң жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберiнде кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн екiншi деңгейлi банктердiң кредиттерi бойынша пайыздық ставканы төмендету | "Даму" КДҚ" АҚ-ның ақпараты | %-дық мөлшерлеме | | | | | | | | 1) экономиканың шикiзаттық емес секторларындағы жобаларды iске асыратындарға | | | | 7 | 7 | 7 | | | | 2) өнiмдi сыртқы нарықтарға экспорттайтындарға | | | | 6 | 6 | 6 | | | | 4. "Бизнестiң жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберiнде Қазақстан аумағында оқудан өткен шағын және орта бизнес кәсiпкерлерiнiң саны | Мемлекеттiк органдар ақпараты, мемлекеттiк органдар жанындағы Сарапшылар кеңестерiне мүше кәсiпкерлер бiрлестiктерiнiң қорытындылары | Адам | | | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңдегi iске асыру мерзiмi | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1) Бюджет саясатының басымдықтары мен республикалық бюджет шығыстарын айқындау | | Х | Х | Х | Х | 2) Бюджеттiк саясаттың негiзгi өлшемдерiн ортамерзiмдiк кезеңге әзiрлеу | | Х | Х | Х | Х | 3) Бюджеттiк заңнаманы жетiлдiру | Х | Х | Х | Х | Х | 4) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан үш жылдық мерзiмге арналған кепiлдендiрiлген трансферт туралы заңды әзiрлеу | Х | Х | Х | Х | Х | 5) Республикалық бюджеттiң тапшылығын қаржыландыру үшiн тартылатын тиiстi жылға арналған үкiметтiк қарыздар бойынша болжамды деректердi айқындау | | Х | Х | Х | Х | 6) Үкiметтiк борыш пен жергiлiктi атқарушы органдар борышының лимиттерiн, мемлекеттiк кепiлдiк пен мемлекеттiк кепiлгерлiктi беру лимиттерiн айқындау | | Х | Х | Х | Х | 7) Алдағы жоспарлы кезеңге арналған мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген қарыз алу мен борыштың, мемлекет кепiлгерлiгi бойынша борыштың жай-күйi мен болжамын жыл сайынғы бағалауды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен бiрлесiп, бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органның қатысуымен жинақталған мемлекеттiк және мемлекет кепiлдiк берген борыштың, мемлекет кепiлгерлiгi бойынша борыштың көлемдерi мен құрылымының негiзiнде дайындау | | Х | Х | Х | Х | 8) Әлеуметтiк-экономикалық дамудың басымдықтарын iске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа бастамаларын айқындау | | Х | Х | Х | Х | 9) Басым республикалық бюджеттiк инвестициялардың тiзбесiн қалыптастыру | | Х | Х | Х | Х | 10) Бюджеттiк инвестициялық жобаларды iске асыруға бағалау жүргiзу | | Х | Х | Х | Х | 11) Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы жоспарланатын бюджеттiк инвестицияларды iске асыруға бағалау жүргiзу | | Х | Х | Х | Х | 1.7-мiндет Қазақстан Республикасы дамуының стратегиялық мақсаттары мен мiндеттерiне қол жеткiзудi қамтамасыз етуге бағытталған салық және кеден саясатын жүргiзу | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi | Ақпарат көзi | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Салық және кеден заңнамасын жетiлдiру | ЭДСМ деректерi | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңдегi iске асыру мерзiмi | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1) Қолданыстағы салық және кеден заңнамасын талдау | | Х | Х | Х | Х | 2) Халықаралық тәжiрибенi зерделеу | | Х | Х | Х | Х | 1.8-мiндет. Табиғи монополиялар мен реттелетiн нарықтар субъектiлерiнiң қызметiн мемлекеттiк реттеу, бәсекелестiктi қорғау және монополистiк қызметтi шектеу салаларындағы саясатты жетiлдiру | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi | Ақпарат көзi | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. НҚА жобаларын пысықтау санын төмендету (табиғи монополиялар саласындағы заңнамалардың сапасын арттыру жолымен) | ЭДСМ ақпараты | Бiрл. | | | | 15 | 14 | 13 | 12 | 2. НҚА жобаларын пысықтау санын төмендету, (бәсекелестiктi қорғау саласындағы заңнамалардың сапасын арттыру жолымен) | ЭДСМ ақпараты | Бiрл. | | | | 15 | 14 | 13 | 12 | 3. Монополияға қарсы саясаттың тиiмдiлiгiн арттыру бойынша жұмыстардың үлес салмағы | ЭДСМ ақпараты | % | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңдегi iске асыру мерзiмi | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1. Тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкасы) есептеудiң дискриминациялық емес әдiстерiн немесе олардың шектi деңгейiн табиғи монополиялардың субъектiлерiнiң реттелетiн қызметтерiне (тауарлар, жұмыстар) салыстыру | | | Х | Х | Х | 2. Тарифтiң шектi деңгейiн табиғи монополиялардың субъектiлерiнiң реттелетiн қызметтерiне (тауарларға, жұмыстарға) бекiту кезiнде шығындарды қалыптастырудың ерекше тәртiбiн келiсу | | | Х | Х | Х | 3. Мүдделi мемлекеттiк органдардың, қоғамдық бiрлестiктердiң, үкiметтiк емес ұйымдардың өкiлдерiнiң қатысуымен монополияға қарсы саясат мәселелерi бойынша кеңес өткiзу | | Х | Х | Х | Х | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi | Ақпарат көзi | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. НҚА жобаларын пысықтау санын төмендету (табиғи монополиялар саласындағы заңнамалардың сапасын арттыру жолымен) | ЭДСМ ақпараты | Бiрл. | | | | 15 | 14 | 13 | 12 | 2. НҚА жобаларын пысықтау санын төмендету, (бәсекелестiктi қорғау саласындағы заңнамалардың сапасын арттыру жолымен) | ЭДСМ ақпараты | Бiрл. | | | | 15 | 14 | 13 | 12 | 3. Монополияға қарсы саясаттың тиiмдiлiгiн арттыру бойынша жұмыстардың үлес салмағы | ЭДСМ ақпараты | % | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңдегi iске асыру мерзiмi | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1. Тарифтердi (бағаларды, алымдар ставкасы) есептеудiң дискриминациялық емес әдiстерiн немесе олардың шектi деңгейiн табиғи монополиялардың субъектiлерiнiң реттелетiн қызметтерiне (тауарлар, жұмыстар) салыстыру | | | Х | Х | Х | 2. Тарифтiң шектi деңгейiн табиғи монополиялардың субъектiлерiнiң реттелетiн қызметтерiне (тауарларға, жұмыстарға) бекiту кезiнде шығындарды қалыптастырудың ерекше тәртiбiн келiсу | | | Х | Х | Х | 3. Мүдделi мемлекеттiк органдардың, қоғамдық бiрлестiктердiң, үкiметтiк емес ұйымдардың өкiлдерiнiң қатысуымен монополияға қарсы саясат мәселелерi бойынша кеңес өткiзу | | Х | Х | Х | Х | 2-мақсат. Әлемдiк сауда-экономикалық жүйеге интеграциялау арқылы республиканың экономикалық мүдделерiн жылжыту мен қорғаудың тиiмдi және жедел жүйесiн құру | Бюджеттiк бағдарламалар кодтары 001, 004, 006, 007, 009, 011, 012, 014, 015, 016, 018, 033, 042, 049, 117 | Нысаналы индикаторлар | Ақпар ат көзi | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. Сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны | Стат. деректер | Алдыңғы жылға қарағанда %-бен | 66,0 | 112,1 | 112,1 | 103,8 | 101,0 | 109,7 | 112,2 | 2. Кең экономикалық санаттар бойынша жiктеуге сәйкес экспорттың жалпы көлемiндегi шикiзаттық емес экспорт үлесiн ұлғайту (секретариаттың статистикалық жiктеуi) | Стат. деректер | 2009 жылға қарағанда %-бен | | | | | | | 40 | 3. Орташа өлшенген сауда тарифтiк мөлшерлеме1 | Стат. деректер | Кедендiк құннан %-бен | 6,2 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,3 | 10,1 | 10,1 | Нысаналы индикаторға қол жеткiзу жолдары, қаражаттары мен әдiстерi: | 2.1-мiндет. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберiнде Кеден одағын қалыптастыруды аяқтау | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi | Ақпарат көзi | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. Кеден одағының құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау | Нормативтiк-құқықтық база | Келiсiмдер саны | 13 | 23 | 2 | Кеден одағын қалыптастыру жөнiндегi келiссөз процесiнiң қорытындысы бойынша | 2. Кеден одағына мүше елдердiң (Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) импорттық кеден баждарының ставкаларын бiрiздендiру | Нормативтiк-құқықтық база | %-бен үлес | 38,8 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңдегi iске асыру мерзiмi | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1) Кеден одағын қалыптастыру жөнiнде келiссөздер жүргiзу | Х | Х | Х | Х | Х | 2) Кеден-тарифтiк және бейтарифтiк реттеу тетiктерiн қолдану жөнiндегi ұсыныстарды әзiрлеу | Х | Х | Х | Х | Х | 2.2-мiндет. Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының Бiрыңғай экономикалық кеңiстiгiн қалыптастыруды аяқтау | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi | Ақпарат көзi | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. Бiрыңғай экономикалық кеңiстiктiң құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау | Нормативтiк-құқықтық база | Келiсiмдер саны | - | 17 | Бiрыңғай экономикалық кеңiстiктi қалыптастыру жөнiндегi келiссөздер процесiнiң қорытындылары бойынша | 2. БЭК шарттық-құқықтық базасын қалыптастыратын келiсiмдердi iске асыру мақсатында халықаралық шарттар мен өзге де құжаттарға қол қою | ЭДСМ деректерi | Дана | | | | 16 | 5 | 1 | 1 | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңдегi iске асыру мерзiмi | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1) Бiрыңғай экономикалық кеңiстiктi қалыптастыру жөнiндегi келiссөздер жүргiзу | Х | Х | Х | Х | Х | 2.3-мiндет. Дүниежүзiлiк Сауда Ұйымына кiру | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi | Ақпарат көзi | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. Жұмыс тобына мүше елдермен ДСҰ-ға кiру бойынша екi жақты келiссөздердi аяқтау | Нормативтiк-құқықтық база | Хаттамалар саны | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 2. Қазақстандық заңнаманы отандық тауарлардың бәсекеге қабiлеттiлiгiн жақсартуға ықпал ететiн ДСҰ-ның шешушi келiсiмдерiмен бiрiздендiру | Мем.органдар ақпараты | % | | | | | | | 100 | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңдегi iске асыру мерзiмi | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1) Кеден одағы шеңберiнде ұлттық мүдделер мен мiндеттемелердi ескере отырып, Қазақстан Республикасының келiссөздiк позициясын әзiрлеу | Х | Х | | | | 2) Қазақстандық заңнаманы ДСҰ-ның шешушi келiсiмдерiмен сәйкестендiру бойынша мемлекеттiк органдардың жұмысын үйлестiру | Х | Х | Х | Х | Х | 3) ДСҰ-ға кiру жөнiндегi жұмыс тобына мүше елдермен келiссөздер жүргiзу | Х | Х | | | | 2.4-мiндет. Қазақстан Республикасының жетiстiктерiн халықаралық нарықтарда позицияландыру | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi | Ақпар ат көзi | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. Экспорт географиясын кеңейтуге ықпал ету | ҚМ КБК деректерi | Елдер саны | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 100 | 2. Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнiм экспортының өсiмi (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемiн ескермегенде) | ҚМ КБК деректерi | Алдыңғы жылға қарағанда %-бен | 43,5 | 142,0 | 130,0 | 132,0 | 134,0 | 134,0 | 135,0 | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңдегi iске асыру мерзiмi | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1) Қазақстан Республикасының халықаралық көрмелерге, конференцияларға, форумдарға қатысуын ұйымдастыру | Х | Х | Х | Х | Х | 2) Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда Өкiлдiгiнiң қазақстандық кәсiпорындардың өз тауарларын ресейлiк нарыққа жылжытуына жәрдемдесуi | Х | Х | Х | Х | Х | 3) Қазақстан экономикасына Ресейден инвестициялар мен заманауи технологияларды тарту бойынша Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда Өкiлдiгiнiң конференцияларды, тұсаукесерлердi ұйымдастыру және өткiзу | Х | Х | Х | Х | Х | 4) Өндiрiстiк байланыстарды қалпына келтiру және халықаралық сауданы дамыту үшiн Электрондық ақпараттық-маркетингтiк орталықты құру және оның жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету | Х | Х | Х | Х | Х | 5) Астана қаласында Экспо-2017 өткiзудi қамтамасыз ету бойынша iс-шаралар жүргiзу | Х | Х | Х | Х | Х | 6) "Экспортер" мамандандырылған журналын шығару | Х | | | | | 2-стратегиялық бағыт. Нәтижелi мемлекеттiк секторды құру | 1-мақсат. 2015 жылға қарай корпоративтiк басқару, нәтижелiлiк, транспаренттiлiк және қоғамға есеп беру қағидаттарында мемлекеттiк басқарудың жаңа моделiн енгiзу | Бюджеттiк бағдарламалар кодтары – 001, 007, 011, 012, 017, 050, 051, 052 | Нысаналы индикаторлар | Ақпарат көзi | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. Жеке және заңды тұлғаларға көрсетiлетiн анықталған мемлекеттiк қызметтер санынан стандартталған және регламенттелген мемлекеттiк қызметтердi қамту деңгейi | Мем. қызметтер стандарттары мен регламенттерiн әзiрлеу мониторингiнiң нәтижелерi, нормативтiк-құқықтық база | % | | 60 | 80 | 100 | | | | 2. Мемлекеттiк органдар қызметi тиiмдiлiгiнiң орташа деңгейiн жыл сайын 10%-ға арттыру | ЭДСМ деректерi | % | | | 60,2 | 66 | 72,6 | 79,9 | 87,9 | Нысаналы индикаторларға қол жеткiзу жолдары, қаражаттары және әдiстерi: | 1.1-мiндет. Мемлекеттiк қызметтер көрсету сапасын арттыру | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi | Ақпарат көзi | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. Анықталған мемлекеттiк қызметтер санынан мемлекеттiк қызметтер тiзiлiмiне енгiзiлген мемлекеттiк қызметтердiң үлесi | ЭДСМ есебi, Мем. қызметтер тiзiлiмi | % | | 60 | 90 | 100 | | | | 2. Орталық мемлекеттiк органдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн бағалаумен қамту | Сараптау комиссиясының қорытындысы | Мем. органдар саны | | 2 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3. Жергiлiктi атқарушы органдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн бағалаумен қамту | Сараптау комиссиясының қорытындысы | Аймақтардың саны | | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңдегi iске асыру мерзiмi | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1) Мемлекеттiк басқарудың тиiстi салаларында (аяларында) функционалдық шолулар жүргiзу және мемлекеттiк органдар өкiлеттiктерiнiң оңтайлы көлемiн айқындау | Х | Х | Х | Х | Х | 2) Мемлекеттiк билiк пен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары деңгейлерi арасындағы құзыреттi тиiмдi және нақты бөлудi қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар әзiрлеу | Х | Х | Х | Х | Х | 3) Мемлекеттiк органдардың, оның iшiнде мемлекеттiк басқарудың әртүрлi деңгейлерiндегi нақты өкiлеттiктерi шеңберi мен жауаптылығын айқындау бөлiгiнде заңнаманы оңтайландыру | | | | Х | | 4) Жергiлiктi өзiн-өзi басқару институттарының қызметiне функционалдық талдау жүргiзу және олардың жұмыс iстеуiнiң тиiмдiлiгiн арттыру және ең жақсы халықаралық стандарттарға сәйкес келуi бойынша ұсыныстар әзiрлеу | | Х | | | | 5) Қазақстан Республикасы Президентiнiң Мемлекеттiк бюджет және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң сметасы (бюджетi) есебiнен қамтылған Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу жөнiндегi Жарлығының жобасын әзiрлеу | | Х | | | | 6) Мемлекеттiк қызметтер тiзiлiмiн кеңейту | Х | Х | | | | 7) "Мемлекеттiк қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы Заңы жобасының концепциясын әзiрлеу | | Х | | | | 8) "Мемлекеттiк қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы Заңы жобасын әзiрлеу | | Х | | | | 9) Орталық мемлекеттiк органдар және жергiлiктi атқарушы органдар қызметiнiң тиiмдiлiгiне бағалау жүргiзу | Х | Х | Х | Х | Х | 10) Мемлекеттiк органдар қызметiнiң тиiмдiлiгiне бағалау жүргiзу жүйесiнiң әдiстемелiк негiзiн жетiлдiру | | Х | Х | Х | Х | 1.2-мiндет. Нәтижеге бағдарланған мемлекеттiк басқару жүйесiнiң толыққанды жұмыс iстеуi үшiн қажеттi элементтердi енгiзу | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi | Ақпарат көзi | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды мен мемлекеттiк органдардың стратегиялық жоспарларын iске асыруға мониторинг жүргiзу бойынша ақпараттық-талдамалық базаны қалыптастыру | Есептiк деректер | % | | | 100 | | | | | 2. Негiзгi көрсеткiштердi (индикаторларды), сонымен бiрге халықаралық бәсекеге қабiлеттiлiк индикаторлар көрсеткiштерiн қалыптастыру бойынша бiрыңғай тәсiлдердi әзiрлеу | Нормативтiк-құқықтық база | Бiрл. | | | | 1 | | | | 3. Жергiлiктi атқарушы органдар үшiн көрсеткiштердiң (индикаторлардың) бiрыңғай тiзiлiмiн қалыптастыру | Нормативтiк-құқықтық база | Бiрл. | | | | 1 | | | | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңдегi iске асыру мерзiмi | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1) Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды, салалық бағдарламалар мен мемлекеттiк органдардың стратегиялық жоспарларын iске асыруға мониторинг жүргiзу бойынша ақпараттық-талдамалық базаны әзiрлеу | Х | | | | | 2) Негiзгi көрсеткiштердi және көрсеткiштердiң бiрыңғай тiзiлiмiн қалыптастыру бойынша бiрыңғай тәсiлдердi әзiрлеу үшiн сараптық жұмыс тобын қалыптастыру | Х | | | | | 3) Мемлекеттiк бағдарламалар тiзiлiмiн қалыптастыру және реттеу (қажеттiлiгiне орай) | Х | Х | Х | Х | Х | 4) Мемлекеттiк жоспарлау жүйесiнiң құжаттарының мониторингi және бағалануы | Х | Х | Х | Х | Х | 4-1) Мемлекеттiк жоспарлау жүйесi құжаттарының жобаларын және оларға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу жобаларын келiсу | | Х | Х | Х | Х | 5) Мемлекеттiк жоспарлау жүйесi саласында заңнаманы жетiлдiру | Х | Х | Х | Х | Х | 6) Контрактация тәуекелдерiн тәуелсiз бағалау институттарын (рейтингтiк агенттiктердi, кредиттiк бюроларды) және корпоративтiк дауларды оңайлатылған шешу институттарын (аралық соттарды, коллекторлық агенттiктердi) одан әрi дамыту тұжырымдамасын мүдделi мемлекеттiк органдар ұсыныстары негiзiнде әзiрлеу | Х | | | | | 1.3-мiндет. Квазимемлекеттiк сектор қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыру | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi | Ақпарат көзi | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. Квазимемлекеттiк секторды басқаруды талдау және бағалаумен қамту | Қаржыминiнiң мәлiметтерi | % | | | | 60 | 100 | 100 | 100 | 2. Жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысуы бар акционерлiк қоғамдардың корпоративтiк басқару сапасын қамтамасыз ету | ЭДСМ деректерi | АҚ саны | | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 3. "Халықтық IPO" бағдарламасының мiндеттерi мен шарттары туралы Қазақстан Республикасының сұралған тұрғындар санынан ақпараттанған тұрғындарының үлесi | ЭДСМ, ЖАО деректерi | % | | | 10 | 30 | 50 | 70 | 80 | Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңдегi iске асыру мерзiмi | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1) Мемлекеттiк мүлiктi басқару тиiмдiлiгiн талдау мен бағалауды жүргiзу | | Х | Х | Х | Х | 2) Ұлттық компаниялардың құрамына кiретiн компаниялардың салалық емес функциялары мен активтерiн шығару бойынша талдау жүргiзу | Х | | | | | 3) Еншiлес мекемелерiн қосқандағы ұлттық компаниялардағы басқару аппараттарының қызметiнiң функционалдық талдауын жүргiзу және олардың тиiмдiлiгiн жоғарлату бойынша ұсыныстар әзiрлеу | Х | | | | | 4) Жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысуы бар акционерлiк қоғамдарды корпоративтiк басқарудың сапасын бағалауды жүргiзу | | Х | Х | Х | Х | 5) Мемлекеттiк активтердi басқару саясаты саласында заңнаманы жетiлдiру | | Х | Х | Х | Х | 6) "Халықтық IPO" бағдарламасының мiндеттерi мен шарттары туралы тұрғындарды ақпараттандыру мен түсiндiру бойынша жұмыстарды жүргiзу | Х | Х | Х | Х | Х | 7) "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ-ның еншiлес компанияларының жарғылық капиталын арттыру | | Х | Х | Х | | 8) "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ-ның жобаларын несиелендiру | | Х | Х | Х | | 2–мақсат. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесiн жетiлдiру (құпия) | Ескерту. 1 2010 жылдың қаңтарынан бастап Кеден одағының Бiрыңғай кеден тарифi қолданысқа енгiзiлдi. Сонымен қатар, БКТ қабылдағанға дейiн ұлттық кеден тарифiнiң орташа деңгейi 6,2 % құрды, БКТ қабылдағаннан кейiн - 10,6 %. Мұнымен қоса, Қазақстан, сондай-ақ Беларусь Республикасы және Ресей Федерациясы тауар өндiрушiлерiнiң өтiнiштерi бойынша кейбiр ұстанымдар бойынша импорттық кеден баждарын қайта қарастыру мүмкiн болады. 2. Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттiң стратегиялық мақсаттарына сәйкестiгi Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары | Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы | 1 | 2 | 1-стратегиялық бағыт. Елдiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту | 1-мақсат. 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бiрiнен аса артуын қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспары | Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасын үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту жөнiндегi 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарлама | Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 13 сәуiрдегi № 301 "Бизнестiң жол картасы 2020" бағдарламасын бекiту туралы қаулысы | 2-мақсат. Әлемдiк сауда-экономикалық жүйеге интеграциялау арқылы республиканың экономикалық мүдделерiн жылжыту мен қорғаудың тиiмдi және жедел жүйесiн құру | Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасын үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту жөнiндегi 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарлама | 2-стратегиялық бағыт. Нәтижелi мемлекеттiк сектор құру | 1-мақсат. 2015 жылға қарай корпоративтiк басқару, нәтижелiлiк, транспаренттiлiк және қоғамға есеп беру қағидаларында мемлекеттiк басқарудың жаңа моделiн енгiзу | Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспары | 2–мақсат. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесiн жетiлдiру | "Қазақстан Республикасы ұлттық қауiпсiздiгiнiң 2007-2012 жылдарға арналған стратегиясын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2007 жылғы 7 наурыздағы № 295қ Жарлығы. Мерзiмi өткен кейiн 2012-2016 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк стратегиясы қабылданады. "Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 маусымдағы № 127-Заңы | 4. Функционалдық мүмкiндiктердi дамыту Ескерту. 4-бөлiмге өзгерiс енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2012.04.13 № 460 Қаулысымен. Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттарының, мақсаттарының және мiндеттерiнiң атауы | Мемлекеттiк органның мемлекеттiң стратегиялық бағыттары мен мақсаттарын iске асыру жөнiндегi iс-шаралары | Iске асыру кезеңi | 1 | 2 | 3 | 1-стратегиялық бағыт. Елдiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту 1-мақсат. 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бiрiнен аса артуын қамтамасыз ету 1.1-мiндет. Болжанатын көрсеткiштер шегiнде экономиканың дамуын қамтамасыз ету 1.2-мiндет. Кәсiпкерлiктi дамытуға жағдай жасау 1.3-мiндет. Мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк тетiктерiн дамыту 1.4-мiндет. Iшкi сауданың тиiмдiлiгiн арттыру | 1. Министрлiк құзыретiне кiретiн нормативтiк құқықтық актiлердi өзектендiру | Тұрақты негiзде | 2. Министрлiк қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыру | Тұрақты негiзде | 3. Кадрлар ағымының тұрақты динамикасын қамтамасыз ету | Тұрақты негiзде | 4. 2016 жылға қарай билiктегi әйелдердiң шешiм қабылдау деңгейiндегi 30% өкiлдiгiне қол жеткiзу бойынша шаралар қабылдау | Жыл сайын | 1.5-мiндет. Экономикалық әлеуеттiң ұтымды аумақтық ұйымдастырылуын құру мен халықтың тыныс-тiршiлiгi үшiн қолайлы жағдайлар жасау 1.6-мiндет. Макроэкономикалық тұрақтылықты және Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттары мен мiндеттерiне қол жеткiзудi қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттiк саясатты және мемлекеттiң мiндеттемелерiн басқару саясатын жүргiзу 1.7-мiндет. Қазақстан Республикасы дамуының стратегиялық мақсаттары мен мiндеттерiне қол жеткiзудi қамтамасыз етуге бағытталған салықтық және кеден саясатын жүргiзу 1.8-мiндет. Табиғи монополиялар мен реттелетiн нарықтар субъектiлерiнiң қызметiн мемлекеттiк реттеу, бәсекелестiктi қорғау және монополистiк қызметтi шектеу салаларындағы саясатты жетiлдiру 2-мақсат. Әлемдiк сауда-экономикалық жүйеге интеграциялау арқылы республиканың экономикалық мүдделерiн жылжыту мен қорғаудың тиiмдi және жедел жүйесiн құру 2.1-мiндет. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберiнде Кеден одағын қалыптастыруды аяқтау 2.2-мiндет. Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының Бiрыңғай экономикалық кеңiстiгiн қалыптастыруды аяқтау 2.3-мiндет. Дүниежүзiлiк Сауда Ұйымына кiру 2.4-мiндет. Қазақстан Республикасының жетiстiктерiн халықаралық нарықтарда позицияландыру 2-стратегиялық бағыт. Нәтижелi мемлекеттiк секторды құру 1-мақсат. 2015 жылға қарай корпоративтiк басқару, нәтижелiлiк, транспаренттiлiк және қоғамға есеп беру қағидаттарында мемлекеттiк басқарудың жаңа моделiн енгiзу 1.1-мiндет. Мемлекеттiк қызметтер көрсету сапасын арттыру 1.2-мiндет. Нәтижеге бағдарланған мемлекеттiк басқару жүйесiнiң толыққанды жұмыс iстеуi үшiн қажеттi элементтердi енгiзу 1.3-мiндет. Квазимемлекеттiк сектор қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыру | 5. Министрлiктiң қолданыстағы құрылымын талдау және Министрлiк жүйесi iшiндегi мiндеттер мен өкiлеттiктердi нақты бөлу мақсатымен қажет болған жағдайда оны өзгерту | Тұрақты негiзде | 6. Халықаралық қаржылық ұйымдарымен, рейтингтiк агенттiктермен, елдермен өзара iс-қимылдар | Тұрақты негiзде | 7. Ақпаратты жинау және пайдалану жүйесiнiң еңбек сыйымдылығын реттеу және қысқарту, Министрлiктiң қызметкерлерiн Интернетке, заң және ақпараттық базаларына қол жеткiзумен қамту | Жыл сайын | 8. Министрлiктiң интернет-ресурстарын жетiлдiру, оның өзектi жаңартылуы, сондай-ақ оның iшiнде азаматтардың Министрлiк басшылығымен "жанды қатынасына" мүмкiндiк беретiн арнайы веб-парақтар ашу | Қажеттiлiгiне қарай | 9. Ақпараттық ресурстарда Министрлiктiң қабылданатын шешiмдердi жариялауды қамтамасыз ету | Тұрақты негiзде | 2–мақсат. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесiн жетiлдiру | 10. Ақпараттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету | Тұрақты негiзде | 5. Ведомствоаралық өзара iс-қимыл Министрлiктiң таңдалған стратегиялық бағыттар бойынша алға қойған мақсаттарына қол жеткiзуi көбiнесе басқа да мүдделi тараптармен өзара iс-қимылының тиiмдiлiгi дәрежесiне байланысты болады. Қол жеткiзу үшiн ведомствоаралық өзара iс-қимыл талап етiлетiн мiндеттердiң көрсеткiштерi | Ведомствоаралық өзара iс-қимыл жүзеге асырылатын мемлекеттiк орган | Мемлекеттiк органдар жүзеге асыратын шаралар | 1 | 2 | 3 | 1-стратегиялық бағыт. Елдiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру және ұлттық экономиканы жаңғырту | 1-мақсат. 2020 жылға қарай қазақстандық экономиканың 2009 жылғы деңгейге қатысты нақты мәнде үштен бiрiнен аса артуын қамтамасыз ету | 1.1-мiндет. Болжанатын көрсеткiштер шегiнде экономиканың дамуын қамтамасыз ету | 1. Экономика өсуiнiң нақты қалыптасқан қарқынының ЖIӨ өсуiнiң мақсатты көрсеткiштерiнен ауытқуы | | Салаларды дамытудың болжамды көрсеткiштерiне қол жеткiзудi қамтамасыз ету, оның iшiнде: | АШМ | ауыл шаруашылығы саласын дамыту және ауыл шаруашылығы өнiмiнiң бөлек түрлерiн экспорттау көрсеткiштерi бойынша | ИЖТМ | өнiмнiң бөлек түрлерiн өнеркәсiптiк өндiру және экспорттау қарқындары мен көлемi бойынша | БАМ | ақпарат пен байланысты дамыту көрсеткiштерi бойынша | Еңбекминi | әлеуметтiк саланы дамыту көрсеткiштерi бойынша | МГМ | отын-энергетикалық пайдалы қазбаларды (табиғи сипаттағы) және мұнай өңдеу өнiмдерiн өндiру және экспорттау көлемiнiң көрсеткiштерi бойынша | ККМ | көлiк саласын дамыту көрсеткiштерi бойынша | ҰБ | қаржылық секторды, ақша-кредит саясатын және төлем балансын дамыту көрсеткiштерi бойынша | ҚТКШIА | құрылыс секторын дамыту көрсеткiштерi бойынша | 1.2-мiндет. Кәсiпкерлiктi дамытуға жағдай жасау | 1. 2020 жылға қарай шағын және орта бизнес өнiмдерiнiң ЖIӨ-дегi үлесi 2009 жылмен салыстырғанда 7 – 10 %-ға ұлғаяды | СА | ЖIӨ-дегi ШОБ үлесiн есептеу және әдiстеме әзiрлеу, мониторингi | 2. Уақыт пен шығындарды қосқанда бизнестi тiркеу мен жүргiзуге (рұқсат алумен, лицензиялар мен сертификаттарды алумен; аккредитациямен; консультацияларды алумен) байланысты операциялық шығындарды төмендету | Мемлекеттiк органдар, облыстар, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi | 1. Рұқсат беру құжаттарын және рәсiмдердi қайта қарауды және оңтайландыруды жүргiзу 2. Операциялық шығындар статистикасын (есебiн) жүргiзу 3. Тиiстi ақпаратты, нақты ұсыныстарды ұсыну және мемлекеттiк орган өзi беретiн рұқсат беру құжаттарын алумен байланысты операциялық шығындарды қысқартуға бағытталған нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлеу | 3. "Бизнестiң жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберiнде кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн екiншi деңгейдегi банктердiң кредиттерi бойынша пайыздық ставканы төмендету | Қаржыминi, ИЖТМ, ҚҚА, ҰБ, АШМ, БҒМ, Еңбекминi, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi, "Даму" КДҚ" АҚ | "Бизнестiң жол картасы 2020" бағдарламасын iске асыруды қамтамасыз ету | 1.3-мiндет. Мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк тетiктерiн дамыту | Концессиялық жобаларды iске асыруға конкурстық құжаттамалар жобаларын келiсу | Мүдделi мемлекеттiк органдар | 1. Конкурстық құжаттаманың жобасын әзiрлеу; 2. Сараптамаға жiберу; 3. Конкурстық құжаттаманың жобасын келiсу; 4. Конкурстық рәсiмдердi ұйымдастыру | 1.4-мiндет. Iшкi сауданың тиiмдiлiгiн арттыру | 1. Сауда ФКИ | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi | 1. Халықтың сауда алаңдарымен қамтамасыз етiлуiнiң ең төмен нормативтерi бойынша ұсыныстар әзiрлеу. 2. Халықтың сауда алаңдарымен қамтамасыз етiлуiнiң ең төмен нормативтерi бойынша шараларды әзiрлеу және iске асыру | | СА | Статистикалық деректердi беру | 2. Сауда саласындағы қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында бөлшек сауда айналымының жалпы көлемiндегi iрi сауда объектiлерiнiң және сауда желiлерiнiң үлесiн арттыру | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi | 1. Сауда инфрақұрылымын дамытуға бағытталған инвестициялық жобаларды iске асыру үшiн жағдай жасау және әзiрлеу. 2. Сауда қызметкерлерiн дайындау, қайта дайындау және бiлiктiлiгiн арттыру жүйесiн дамытуға және жетiлдiруге, кәсiби негiзде еңбек нарығын қалыптастыруға жәрдемдесу. 3. Сауда қызметiнiң субъектiлерiне, оның iшiнде отандық өндiрiстiң азық-түлiк тауарларымен сауданы жүзеге асыратындарға экономикалық ынталандыру шараларын қолдану. 4. Отандық сауда желiлерiн дамыту. | СА | Статистикалық деректердi беру | 3. Ашық баға құруды арттыру мақсатында тауар айналымының жалпы көлемiнде биржалар арқылы тауар операциялары көлемiнiң үлесiн ұлғайту | ИЖТМ, МГМ, БҚА, АШМ | Биржалық тауарлар және ұсынылатын партиялардың минималды көлемi тiзiмiне келешек енгiзу үшiн тауарлық биржалар арқылы өткiзiлген тауарларға талдау жүргiзу | Қаржыминi | Тауарлық биржалар арқылы мемлекеттiк сатып алуларды өткiзу үшiн жағдайлар жасау | СА | Статистикалық деректердi беру | 1.5-мiндет Экономикалық әлеуеттiң ұтымды аумақтық ұйымдастырылуын құру мен халықтың тыныс-тiршiлiгi үшiн қолайлы жағдайлар жасау | 1. Өткен жылға қарағанда нақты көрiнiсте ЖРӨ-ның өсуiн қамтамасыз ету бойынша "Өңiрлердi дамыту" бағдарламасының нысаналы индикаторына қол жеткiзу | Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi, мүдделi орталық мемлекеттiк органдар | "Өңiрлердi дамыту" бағдарламасын iске асыруды қамтамасыз ету | 2. Жергiлiктi маңызы бар өзектi мәселелердi шешу шеңберiнде абаттандыру жөнiндегi iс-шаралар жүргiзiлген ауылдардың (селолардың) саны | Аумақтарды дамыту бағдарламасын орындау нәтижелiлiгiн арттыру бойынша басқару шешiмдерiн қабылдау | 1.6-мiндет Макроэкономикалық тұрақтылықты және Қазақстан Республикасын дамытудың стратегиялық мақсаттары мен мiндеттерiне қол жеткiзудi қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттiк саясатты және мемлекеттiң мiндеттемелерiн басқару саясатын жүргiзу | 1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қор активтерiнiң мөлшерi (инвестициялық кiрiстi есепке алмағанда) | Қаржыминi, ҰБ | Елдiң экономикасын келешектегi сыртқы қауiптерден нивелирлеу мақсатында Республиканың Ұлттық қорында қаражатты жинақтау саясатын одан әрi қамтамасыз ету | 2. Мемлекеттiк тапшылықтың үлесiн ЖIӨ-ге қатысты төмендету | Қаржыминi | Республикалық бюджет тапшылығын қаржыландыру үшiн тартылатын тиiстi жылға арналған үкiметтiк қарыздар бойынша болжамды деректерге қол жеткiзудi қамтамасыз ету | 3. Үкiметтiк борыштың мөлшерi | 2-мақсат. Әлемдiк сауда-экономикалық жүйеге интеграциялау арқылы республиканың экономикалық мүдделерiн жылжыту мен қорғаудың тиiмдi және жедел жүйесiн құру | 2.1-мiндет. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберiнде Кеден одағын қалыптастыруды аяқтау | 1. Кеден одағының құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау | Орталық мемлекеттiк органдар | 1. ПМК-нiң тапсырмаларын уақтылы және сапалы орындауды қамтамасыз ету 2. Сыртқы сауда саясатының мәселелерiнде, оның iшiнде Бiрыңғай экономикалық кеңiстiктiң, Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы кеден одағының құқықтық базасын қалыптастыру шеңберiндегi позицияны әзiрлеу және үйлестiру 3. Екiжақты және көпжақты халықаралық келiсiмшарттарды және басқа да тиiстi құжаттарды уақтылы келiсудi және дайындауды қамтамасыз ету 4. Түсiндiру жұмыстарын жүргiзу | | БАМ | Кеден одағы комиссиясының қабылдаған шешiмдерiн және келiссөз процесiнiң барысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау | 2. Кеден одағына мүше елдердiң (Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) импорттық кеден баждарының ставкаларын бiрiздендiру | Қаржыминi | 1. Iске асырылуы республикалық бюджет есебiнен көзделген iс-шараларды қаржыландыру 2. Кедендiк статистиканы беру 3. Кедендiк-тарифтiк және бейтарифтiк мәселелер бойынша өзара iс-қимылдар 4. Сыртқы экономикалық қызметтiң бiрыңғай тауарлық номенклатурасын жүргiзу | СIМ | 1. Халықаралық және республикалық iс-шаралар өткiзу шеңберiндегi ынтымақтастық 2. Келiссөз жүргiзушi топтың iссапарына қаржылық қаражат бөлу, визалық қолдау 3. Сыртқы саясат мәселелерi бойынша, оның iшiнде Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы Кедендiк одағының, өңiрлiк тауарлық бiрлестiктер шеңберiндегi позицияны әзiрлеу және үйлестiру; екi жақты және көп жақты халықаралық шарттарды келiсу | | СА | Статистикалық деректердi беру | | АШМ, ИЖТМ, ККМ, БҒМ, IIМ, ДСМ, Қорғанысминi, Қоршағанминi, Еңбекминi, ТСМ, МГМ, ТЖМ, ҚҚА, ҰҚК, ЖРБА, ТМРА, БҚА, ҰБ | 1. ЕурАзЭҚ шеңберiнде кеден одағын қалыптастыру бойынша келiссөз позициясын қалыптастыру 2. Екiжақты және өңiрлiк ынтымақтастық мәселелерi бойынша өзара iс-қимыл жасау 3. Түсiндiру жұмыстарын жүргiзу | | БАМ | Кеден одағы комиссиясының, Кеден одағының жоғарғы органының қабылдаған шешiмдерiн және келiссөз процесiнiң барысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау | 2.2-мiндет. Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының Бiрыңғай экономикалық кеңiстiгiн қалыптастыруды аяқтау | Бiрыңғай экономикалық кеңiстiктiң құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау | ТМРА, БҚА, АШМ, Қаржыминi, ИЖТМ, ҚҚА, МГМ, БАМ, IIМ, Еңбекминi, Әдiлетминi, ҰБ, ККМ | 1. ПМК-нiң тапсырмаларын уақтылы және сапалы орындауды қамтамасыз ету 2. Сыртқы сауда саясатының мәселелерiнде, оның iшiнде Бiрыңғай экономикалық кеңiстiктiң құқықтық базасын қалыптастыру шеңберiндегi позицияны әзiрлеу және үйлестiру 3. Екiжақты және көпжақты халықаралық келiсiмшарттарды және басқа да тиiстi құжаттарды уақтылы келiсудi және дайындауды қамтамасыз ету | | | 4. Түсiндiру жұмыстарын жүргiзу | | БАМ | Кеден одағы комиссиясының және келiссөз процесiнiң барысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау | 2.3-мiндет. Дүниежүзiлiк Сауда Ұйымына кiру | 1. Жұмыс тобына мүше елдермен ДСҰ-ға кiру бойынша екi жақты келiссөздердi аяқтау 2. Отандық тауарлардың бәсекеге қабiлеттiгiн жақсартуға ықпал ететiн ДСҰ-ның шешушi келiсiмдерiмен қазақстандық заңнаманы бiрiздендiру | Қаржыминi | 1. Кеден статистикасын беру 2. Кеден-тарифтiк және бейтарифтiк реттеу мәселелерi жөнiндегi өзара iс-қимыл 3. Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi жөнiндегi келiссөздiк позицияны қалыптастыру | СIМ | 1. Халықаралық және республикалық iс-шаралар өткiзу шеңберiндегi ынтымақтастық 2. Келiссөз жүргiзушi команданың iссапарына қаржылық қаражат бөлу, визалық қолдау 3. Сыртқы саясат мәселелерi бойынша, оның iшiнде Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы кедендiк одағының, өңiрлiк тауарлық бiрлестiктер шеңберiндегi позицияны әзiрлеу және үйлестiру; екiжақты және көпжақты халықаралық шарттарды келiсу | АШМ, ИЖТМ, ККМ, БҒМ, IIМ, ДСМ, Қоршағанортаминi, Еңбекминi, ТСМ, МГМ, БАМ, Әдiлетминi, ҚҚА, ҰҚК, ТМРА, БҚА, ҰБ | 1. Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi жөнiндегi келiссөздiк позицияны қалыптастыру 2. Екiжақты және көпжақты халықаралық шарттарды және басқа да тиiстi құжаттарды уақтылы келiсудi және дайындауды қамтамасыз ету 3. Түсiндiру жұмыстарын жүргiзу | БАМ | Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi бойынша келiссөз процесiнiң барысын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау | 2.4-мiндет. Қазақстан Республикасының жетiстiктерiн халықаралық нарықтарда позицияландыру | 1. Экспорт географиясын кеңейтуге ықпал ету | СIМ | Қазақстан Республикасының Халықаралық көрмелерге, конференцияларға, форумдарға қатысуын ұйымдастыру | | Қазақстан Республикасының Ресей Федерациядағы Сауда Өкiлдiгi, ИЖТМ | 1. Қазақстан Республикасының Ресей Федерациядағы Сауда Өкiлдiгiмен қазақстандық кәсiпорындардың өз тауарларын ресейлiк нарыққа жылжытуына жәрдемдесуi 2. Қазақстанның экономикасына Ресейден инвестицияларды және қазiргi заман технологияларды бойынша Қазақстан Республикасының Ресей Федерациядағы Сауда Өкiлдiгiмен конференциялар, тұсаукесерлердi ұйымдастыру және өткiзу | | БАМ, Әдiлетминi, Қаржыминi | Өндiрiстiк байланыстарды және халықаралық сауданы дамыту үшiн электрондық ақпараттық-маркетингтiк орталығын құру және оның жүргiзуiн қамтамасыз ету бойынша ынтымақтастық | | СIМ, ИЖТМ, ММ, Қаржыминi, БҒМ, БАМ, ТСМ, Астана қаласының әкiмдiгi | Экспо-2017 Халықаралық мамандандырылған көрмесiн өткiзу құқығына Астана қаласының өтiнiмiн iлгерiлету және жылжыту бойынша iс-шараларды өткiзу | 2. Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнiм экспортының өсiмi (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемiн ескермегенде) | Қазақстан Республикасының Сауда өкiлдiгi, ИЖТМ | 1. Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда Өкiлдiгiнiң құзыреттi өкiлдерi арқылы қазақстандық тауарлардың экспорттық жылжуы бойынша Ресей Федерациясының өңiрлерiндегi жұмыс 2. Ресей Федерациясының Сауда-өнеркәсiптiк палатасымен, Ресей нарығына қазақстандық тауарларды экспорттық жылжыту бойынша ассоциациялармен және ритейлорлармен жұмыс | | | Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнiмiнiң экспорты өсiмiнiң болжамды көрсеткiштерiне қол жеткiзудi мынадай жолмен қамтамасыз ету: | | АШМ | ауыл шаруашылығы өнiмiнiң кейбiр түрлерiнiң экспортын арттыру | | ИЖТМ | өнеркәсiптiк өнiмiнiң экспорт көлемiн арттыру | | МГМ | отын-энергетикалық пайдалы қазбалардың (табиғи сипаттағы) және мұнайды қайта өңдеу өнiмдерiнiң экспортын арттыру | | ККМ | көлiк саласын дамыту | 2-стратегиялық бағыт. Нәтижелi мемлекеттiк секторды құру | 1-мақсат. 2015 жылға қарай корпоративтiк басқару, нәтижелiлiк, транспаренттiлiк және қоғамға есеп беру қағидаттарында мемлекеттiк басқарудың жаңа моделiн енгiзу | 1.1-мiндет. Мемлекеттiк қызметтер көрсету сапасын арттыру | 1. Анықталған мемлекеттiк қызметтер санынан Мемлекеттiк қызметтер тiзiлiмiне енгiзу үшiн ұсынылған мемлекеттiк қызметтердiң үлесi | Орталық мемлекеттiк органдар, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерi | 1. Мемлекеттiк қызметтердi одан әрi Мемлекеттiк қызметтер тiзiлiмiне енгiзу мақсатында оларды түгендеудi өткiзу 2. Мемлекеттiк қызметтердiң стандарттарын уақтылы әзiрлеу және оларды енгiзу | 1-2. Мемлекеттiк қызметтер саласында заңнаманы жетiлдiру | Орталық мемлекеттiк органдар | "Мемлекеттiк қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы Заңы жобасының тұжырымдамасын, "Мемлекеттiк қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы Заңы жобасын келiсу | 2. Орталық мемлекеттiк органдар және жергiлiктi атқарушы органдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн бағалаумен қамту | ПӘ | Қазақстан Республикасы Президентiнiң, Қазақстан Республикасының Президентi Әкiмшiлiгiнiң актiлерi мен тапсырмаларын орындау бойынша мемлекеттiк органдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн бағалауды сапалы жүргiзу және Министрлiкке тиiстi қорытындыларды ұсыну | ПМК | Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң, оның орынбасарларының, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесi Басшысының актiлерi мен тапсырмаларын орындау бойынша мемлекеттiк органдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн бағалауды сапалы жүргiзу және Министрлiкке тиiстi қорытындыларды ұсыну | МҚIА | Мемлекеттiк қызмет көрсету, персоналды басқару бойынша мемлекеттiк органдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн бағалауды сапалы жүргiзу және Министрлiкке тиiстi қорытындыларды ұсыну | Қаржыминi | Бюджеттi орындау кезiнде бюджеттiк бағдарламаларды iске асыру бойынша мемлекеттiк органдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн бағалауды сапалы жүргiзу және Министрлiкке тиiстi қорытындыларды ұсыну | БАМ | Ақпараттық технологияларды қолдану бойынша мемлекеттiк органдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн бағалауды сапалы жүргiзу және Министрлiкке тиiстi қорытындыларды ұсыну | Мемлекеттiк органдар | Жетекшiлiк ететiн салаларда/аяларда/өңiрлерде стратегиялық мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу жөнiндегi Министрлiкке қызметiнiң тиiмдiлiгiне бағалау жүргiзiлетiн мемлекеттiк органдардың өткен жылдың қорытындылары бойынша есептi ақпаратты сапалы және уақтылы ұсынуы | 1.2-мiндет. Нәтижеге бағдарланған мемлекеттiк басқару жүйесiнiң толыққанды жұмыс iстеуi үшiн қажеттi элементтердi енгiзу | 1. Стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды, сонымен бiрге мемлекеттiк органдардың стратегиялық жоспарларын iске асырудың монитроингiн жүргiзу бойынша ақпараттық-талдаулық базаны қалыптастыру | Орталық мемлекеттiк органдар | Ақпараттық-талдаулық базаға деректердi енгiзу үшiн уақтылы және сапалы енгiзудi қамтамасыз ету | 2. Негiзгi көрсеткiштердi (индикаторларды), сонымен бiрге халықаралық рейтингтiк агенттiктердiң көрсеткiштерiн қалыптастыру бойынша бiрыңғай тәсiлдердi әзiрлеу | Орталық мемлекеттiк органдар | Негiзгi көрсеткiштердi қалыптастыру бойынша Үлгi әдiстемелiк нұсқаулықты әзiрлеу бойынша жұмыс тобына және ұсыныстар әзiрлеуге қатысу | 3. Жергiлiктi атқарушы органдар үшiн көрсеткiштердiң (индикаторлардың) бiрыңғай тiзiлiмiн қалыптастыру | Орталық мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдар | Жергiлiктi атқарушы органдар үшiн көрсеткiштер бiрыңғай тiзiлiмiн қалыптастыру бойынша жұмыс тобына және ұсыныстар әзiрлеуге қатысу | 1.3 - мiндет. Квазимемлекеттiк сектор қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыру | 1. Квазимемлекеттiк секторды басқаруды талдау және бағалаумен қамту | Қаржыминi | Мемлекеттiк мүлiктi басқару тиiмдiлiгiне талдау және бағалау жүргiзу | 2. Қазақстан Республикасының сұралған тұрғындар санынан "Халықтық IPO" бағдарламасының мiндеттерi мен шарттары туралы ақпараттанған тұрғындарының үлесi | ЖАО | "Халықтық IPO" бағдарламасының мiндеттерi мен шарттары туралы халыққа түсiндiру және ақпараттандыру жұмыстарын жүргiзу | 2–мақсат. Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру жүйесiн жетiлдiру (құпия) | 6. Тәуекелдердi басқару Министрлiк өз қызметi процесiнде бiрқатар тәуекелдердiң туындауымен бетпе-бет келуi мүмкiн. Тәуекелдiң түрi мен пайда болу көзiне байланысты оларды басқару үшiн Министрлiк стандартты және жағдаяттық арнайы шараларды iске асыратын болады. Төменде негiзгi тәуекелдердiң тiзбесi келтiрiлiп отыр. Ықтимал тәуекелдiң атауы | Тәуекелдердi басқару жөнiндегi шараларды қабылдамаған жағдайда болуы мүмкiн салдарлар | Тәуекелдердi басқару жөнiндегi шаралар | 1 | 2 | 3 | Сыртқы тәуекелдер | Қазақстан экспорттайтын энергия ресурстарына әлемдiк бағалардың тұрақсыздығы | Бағалардың өсуi кезiнде: 1. Мұнайдың әлемдiк бағаларының өсуi нәтижесiнде мұнай мен мұнай өнiмдерiне iшкi бағалардың өсуi 2. Мұнай экспорты көлемдерiнiң ұлғаюы нәтижесiнде iшкi нарықта мұнай мен мұнай өнiмдерiне ұсыныстар көлемiнiң төмендеуi 3. Экономиканың шикiзаттық бағыттылығының және оның сыртқы нарыққа тәуелдiлiгiнiң күшеюi 4. Инфляция деңгейiнiң өсуi 5. Энергия ресурстарына бағалардың өсуiнен мультипликативтiк әсердiң есебiнен экономиканың өсу қарқынының баяулауы | 1. Елдегi және әлемдегi болып жатқан экономикалық процестерге жедел мониторинг жүйесiн жетiлдiру 2. Елдегi және әлемдегi болып жатқан экономикалық процестерге жедел мониторинг жүйесiн жетiлдiру бойынша ақпараттық-талдамалық жүйенi пайдаланумен әлемдiк және отандық экономикалар дамуындағы әлеуеттi терiс тенденцияларды анықтау және Үкiметке тиiстi ұсыныстарды жiберу | Бағалардың төмендеуi кезiнде: 1. Мемлекеттiк бюджет пен Ұлттық қорға түсетiн түсiмдердiң қысқаруы 2. Инвестициялық жобаларды қаржыландыру көлемiнiң қысқаруы 3. Экономиканың өсу қарқынының төмендеуi | Ауыл шаруашылығы шикiзатына әлемдiк бағалардың тұрақсыздығы | Бағалардың өсуi кезiнде: 1. Iшкi нарықта азық-түлiк бағаларының өсуi 2. Iшкi нарықта азық-түлiк шикiзаты мен тамақ өнiмдерiне ұсыныстар көлемiнiң төмендеуi 3. Инфляция деңгейiнiң өсуi | 1. Елдегi және әлемдегi болып жатқан экономикалық процестерге жедел мониторинг жүйесiн жетiлдiру 2. Елдегi және әлемдегi болып жатқан экономикалық процестерге жедел мониторинг жүйесiн жетiлдiру бойынша ақпараттық-талдамалық жүйенi пайдаланумен әлемдiк және отандық экономикалар дамуындағы әлеуеттi терiс тенденцияларды анықтау және Үкiметке тиiстi ұсыныстарды жiберу | | Бағалардың төмендеуi кезiнде: 1. Ауыл шаруашылығы саласында кiрiстiлiктiң және ауыл шаруашылығында өсу қарқынының төмендеуi 2. Мемлекеттiк бюджетке түсетiн түсiмдер көлемiнiң қысқаруы | Әлемдiк экономиканың өсу қарқынының тежелуi | 1. ЖIӨ өсу қарқынының төмендеуi 2. Мемлекеттiк бюджет пен Ұлттық қорға түсiмдердiң қысқаруы | Мемлекеттiк бюджеттi оңтайландыру және басымды емес шығындарды қысқарту, бюджет тапшылығының мөлшерiн ұлғайту бойынша ұсыныстар әзiрлеу | Екi жақты келiссөздерге "ұйқыдағы" елдiң немесе Қазақстанның ДСҰ-ға кiру жөнiндегi жұмыс тобының жаңа мүшесiнiң бастамашылық етуi | Екiжақты деңгейде Қазақстанның ДСҰ-ға кiруi жөнiндегi келiссөздер процесi аяқталуының созылуы | Тиiстi келiссөздердi жүргiзу, қажет болған жағдайда саяси деңгейде уағдаластыққа қол жеткiзу тетiгiн пайдалану | 2010 жылға дейiнгi ЕурАзЭҚ шеңберiнде кеден одағын қалыптастыру жөнiндегi iс-қимылдар жоспарында көзделген iс-шаралардың уақтылы орындалмауы | Кеден одағы қалыптасуының созылуы | Кеден одағының қалыптасу процесiн үйлестiру, тиiстi келiссөздер жүргiзу | 2010 – 2011 жылдарға арналған Бiрыңғай экономикалық кеңiстiктi қалыптастыру жөнiндегi iс-қимылдар жоспарында көзделген iс-шаралардың уақтылы орындалмауы | Бiрыңғай экономикалық кеңiстiктiң құқықтық базасын қалыптастырудың созылуы | Бiрыңғай экономикалық кеңiстiктiң құқықтық базасын қалыптастыру процесiн үйлестiру, тиiстi келiссөздер жүргiзу | Шетелдiк мемлекеттiң Қазақстанға қатысты iшкi нарықтағы жағдайды айтарлықтай нашарлататын сауда шараларын қолдануы | Бағалардың тұрақсыздануы, тұтынушылардың және отандық өндiрушiлер жағдайының нашарлауы | Сауда шараларын қолданған Тараппен келiссөздер жүргiзу, жағдайды тұрақтандыруға бағытталған шаралар кешенiн әзiрлеу | Қазақстандық компаниялар үшiн шетелдерде жағдайдың айтарлықтай нашарлауы | Халықаралық ықпалдың және Қазақстан имиджiнiң төмендеуi | Халықаралық нарықтарында Қазақстан Республикасын орнықтыру | Экспорттық тауарлар бағаларының айтарлықтай төмендеуi | Сыртқы сауда айналымын төмендету | Экспорт құрылымын әртараптандыруға ықпал ету | Iшкi тәуекелдер | Ресурстардың экономиканың салалары арасында бiрдей бөлiнбеуiнiң салдарынан экономиканың шикiзат секторына тәуелдiлiгiнiң күшеюi | Елде "голланд ауруының" дамуы | 1. Қорларды құру және қайта өндiрудiң оңтайлы пропорцияларын қолдау есебiнен тұтынуды, инвестициялық белсендiлiктi жандандыру. 2. Құрылымдық және инвестициялық саясат шараларымен үйлестiрiлген фискалдық, ақша-кредит саясат құралдарының үйлесiмдiлiгi | ЕДБ-нiң "Бизнестiң жол картасы – 2020" бағдарламасы шеңберiнде кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң жобаларын қаржыландырудан бас тартуы | 1. Халықтың әлеуметтiк қауырттылығы, жұмыспен қамтылған қызметкерлер санының қысқаруы. 2. Экономиканың жекелеген салаларындағы шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерi орындайтын өндiрiлетiн және iске асырылатын тауарлар, жұмыстар және қызметтер көлемiнiң қысқаруы. 2. Бюджеттiк қаражаттарды игермеу 3. Қаржылық ұйымдарға халық тарапынан сенiмнiң жойылуы | Екiншi деңгейлi банктер, жеке кәсiпкерлiк субъектiлерi және жергiлiктi атқарушы органдар арасында түсiндiрме жұмысын жүргiзу | Концессиялық жобаларға қатысу үшiн жеке және халықаралық капиталды тарту мүмкiнсiздiгi | 1. Жобаларды iске асырмау 2. Концессионердi тартпау | 1. Хеджирлеу 2. Мемлекет пен концессионер арасында тәуекелдердi бөлу 3. Концессия бойынша келiсiмдер мониторингi | Концессиялық жобаларды iске асыру кезiндегi бағамдық айырмашылықтың өзгеруi | Жобалардың қымбаттауы | 7. Бюджеттiк бағдарламалар Ескерту. 7-бөлiмге өзгерiс енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2012.04.13 № 460 Қаулысымен. 2011 – 2013 жылдарға арналып қалыптастырылған стратегиялық бағыттарға, мақсаттар мен мiндеттерге қол жеткiзу үшiн олардың сан, сапа, нәтиже мен бюджет көрсеткiштерi көрсетiле отырып, 20 бюджеттiк бағдарлама айқындалды. Бюджеттiк бағдарламалардың орындалуының түпкi көрсеткiштерi айқындық, салыстырмалық, экономикалық орындылық, бақыланушылық және тексерiлушiлiк қағидаларына негiзделiп қалыптастырылды. Бюджеттiк бағдарлама | 001 "Экономика және сауда саясатын, мемлекеттiк жоспарлау басқару жүйесiн қалыптастыру және дамыту жөнiндегi қызметтер" 100 "Экономика және сауда саясаты саласындағы, мемлекеттiк басқару жүйесiндегi уәкiлеттi органның қызметiн қамтамасыз ету" 102 "Экономика, сауда және мемлекеттiк басқару саласында қолданбалы зерттеулер жүргiзу бойынша қызметтер" 103 "Әлеуметтанушылық, талдамалық зерттеулер жүргiзу және консалтингтiк қызметтер көрсету" 104 "Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және мемлекеттiк органдарды ақпараттық техникалық қамтамасыз ету" | Сипаттама | Уәкiлеттi органның еңбек ақы қорына төлеу, кеңсе тауарлармен, байланыс қызметтерiмен қамтамасыз ету, ақпараттық бағдарламаларды сүйемелдеу, негiзгi құралдарды жөндеу және өкiлдiк шығыстар қарастырылған қызметiн қамтамасыз ету; стратегиялық және бағдарламалық құжаттарды мониторингiлеу; "Экономикалық зерттеулер институты" АҚ-н мемлекеттiк органдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн бағалауға тарту; заң жобаларына ғылыми экономикалық сараптама жүргiзу; экономика, сауда және мемлекеттiк басқару саласындағы iс-шараларды талдамалық сүйемелдеу. | Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына байланысты | мемлекеттiк функцияларды, құзыреттiлiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке бюджеттiк бағдарлама | ағымдағы/даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. Бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары | | | | | | | | | 1. Министрлiктiң орталық аппаратын ұстау | мың теңге | 1 017 906 | 1 252 871 | 1 214 299 | 1 671 198 | 1 704 043 | 1 712 951 | | 2. Бюджет қаражатын жұмсаумен байланысын ескере отырып стратегиялық және бағдарлама құжаттардың, салалық бағдарламардың және орталық мемлекеттiк органдардың стратегиялық жоспарларының мониторингi | мың теңге | | | | 60 000 | 66 000 | 72 600 | | 3. Орталық мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн бағалауды сараптамалық-талдамалық сүйемелдеудi қамтамасыз ету | мың теңге | | | | 92 900 | 97 828 | 104 676 | | 4. Заң жобаларына ғылыми экономикалық сараптама жүргiзу | мың теңге | | | | 172 000 | 172 000 | 172 000 | | 5. ҚР ЭДСМ-нiң экономика, сауда және мемлекеттiк басқару саласындағы қызметiн талдамалық сүйемелдеу | мың теңге | | | | 1 642 996 | 1 619 199 | 1 619 199 | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Сауда ФКИ | алдыңғы жылға қарағанда %-бен | 97,5 | 108,0 | 112,0 | 112,7 | 109,0 | 108,6 | 108,2 | Сауда саласында қызмет көрсету сапасын арттыру мақсатында бөлшек тауар айналымының жалпы көлемiнде iрi сауда объектiлерi мен сауда желiлерiнiң үлесiн арттыру | 2009 жылға қарағанда %-бен | | | | | | | 50 | Ашық баға құруды арттыру мақсатында тауар айналымының жалпы көлемiнде биржалар арқылы тауар операциялары көлемiнiң үлесiн ұлғайту | тауар айналымының жалпы көлемiнен %-бен | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | Нақты ЖIӨ өсiмiнiң нақты қалыптасқан қарқынының болжанатыннан ауытқуы | % | 101,1 | 102,0 | 98-102 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | Өткен жылға қарағанда нақты көрiнiсте ЖӨӨ-нiң өсуiн қамтамасыз ету бойынша «Өңiрлердi дамыту» бағдарламасының нысаналы индикаторына қол жеткiзу | алдыңғы жылға қарағанда %-бен | - | - | - | 99 | 100 | 100 | | Жергiлiктi маңызы бар өзектi мәселелердi шешу шеңберiнде абаттандыру бойынша iс-шаралар жүргiзiлген ауылдардың (селолардың) саны | АЕМ | - | - | - | 480 | 2453 | 6500 | | Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерiн ЖIӨ-ден 20% мөлшерiнде азайтылмайтын қалдықтан кем емес ұстап тұру | ЖIӨ-ге қарағанда %-бен | 26,5 | 26,3 | 27,9 | 30,1 | 30,8 | 30,4 | | Мемлекеттiк бюджет тапшылығын ЖIӨ-ге қатысты азайту | ЖIӨ-ге қарағанда %-бен | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 1,5 | 1,3 | | Үкiметтiк борыштың мөлшерi | ЖIӨ-ге қарағанда %-бен | 9,5 | 10,3 | 10,7 | 12,4 | 12,8 | 12,8 | | Бюджет шығыстарының елдiң әлеуметтiк-экономикалық дамуының негiзгi басымдықтарына сәйкестiгi | % | | | | 100 | 100 | 100 | | 2020 жылға қарай шағын және орта бизнес өнiмдерiнiң ЖIӨ-дегi үлесi 2009 жылмен салыстырғанда 7 – 10 %-ға ұлғаяды | 2009 жылға қарағанда %-бен | 100,0 | 101,0 | 101,3 | 102,0 | 102,8 | 103,0 | 103,5 | Уақыт пен шығындарды қоса алғанда бизнестi тiркеу мен жүргiзуге (рұқсаттар, лицензиялар мен сертификаттарды ала отырып) байланысты операциялық шығындарды төмендету | % | | 2009 жылға қарай 30 | | | | 2011 жылға қарай 30 | | аккредитациямен; консультацияларды алумен байланысты операциялық шығындарды төмендету | | | | | | | | | "Бизнестiң жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберiнде кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн екiншi деңгейдегi банктердiң кредиттерi бойынша пайыздық ставканы төмендету: | %-дық ставка | | | | | | | | а) экономиканың шикiзаттық емес секторларында жобаларды iске асыратындарға; | | | 7 | 7 | Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен анықталатын болады | б) өнiмдi сыртқы нарықтарға экспорттайтындарға | | | 6 | 6 | Концессиялық жобаларды iске асыруға арналған конкурстық құжаттамалар жобасын келiсу | Жобалардың саны | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | Кеден одағының құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау | Келiсiмдер саны | 13 | 23 | 2 | Кеден одағын қалыптастыру жөнiндегi келiссөздер процесiнiң қорытындылары бойынша | Кеден одағына мүше елдердiң (Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Ресей Федерациясы) шетелдiк кеден баждарының ставкаларын бiрiздендiру | %-бен үлесi | 38,8 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 99,0 | 99,0 | 100 | Бiрыңғай экономикалық кеңiстiктiң құқықтық базасын қалыптастыруды аяқтау | Келiсiмдер саны | - | 17 | Бiрыңғай экономикалық кеңiстiктi қалыптастыру жөнiндегi келiссөздер процесiнiң қорытындылары бойынша | БЭК шарттық-құқықтық базасын қалыптастыратын келiсiмдердi iске асыру мақсатында халықаралық шарттар мен өзге де құжаттарға қол қою | Дана | | | | 16 | 5 | 1 | 1 | Жұмыс тобына мүше елдермен ДСҰ-ға кiру бойынша екi жақты келiссөздердi аяқтау | Саны | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | Қазақстандық заңнаманы отандық тауарлардың бәсекеге қабiлеттiлiгiн жақсартуға көмектесетiн ДСҰ-ның негiзгi келiсiмдерiмен үйлестiру | % | | | | | | | 100 | Анықталған мемлекеттiк қызметтер санынан Мемлекеттiк қызметтер тiзiлiмiне ұсынылған мемлекеттiк қызметтер үлесi | % | | 60 | 80 | 100 | | | | Орталық мемлекеттiк органдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн бағалаумен қамту | Мем. органдар саны | | 2 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | Жергiлiктi атқарушы органдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн бағалаумен қамту | Аймақтардың саны | | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Стратегиялық және бағдарламалық құжаттар мен мемлекеттiк органдардың стратегиялық жоспарларын iске асыру мониторингiн жүргiзу бойынша ақпараттық-талдамалық базаны қалыптастыру | % | | | 100 | | | | | Негiзгi көрсеткiштердi (индикаторларды), сонымен бiрге халықаралық бәсекеге қабiлеттiлiк индикаторлары көрсеткiштерiн қалыптастыру бойынша бiрыңғай тәсiлдердi әзiрлеу | Бiрлiк | | | | 1 | | | | Жергiлiктi атқарушы органдар үшiн көрсеткiштердiң (индикаторлардың) бiрыңғай тiзбесiн қалыптастыру | Бiрлiк | | | | 1 | | | | Квазимемлекеттiк секторды басқаруды талдау және бағалаумен қамту | % | | | | 60 | 100 | 100 | 100 | Жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысуы бар акционерлiк қоғамдардың корпоративтiк басқару сапасын қамтамасыз ету | АҚ саны | | | | 6 | 8 | 10 | 12 | "Халықтық IPO" бағдарламасының мiндеттерi мен шарттары туралы Қазақстан Республикасының сұралған тұрғындар санынан хабардар етiлген тұрғындарының үлесi | % | | | 10 | 30 | 50 | 70 | 80 | Экономика, сауда және мемлекеттiк басқару саласында жүргiзiлген қолданбалы зерттеулер саны | Дана | | | | 26 | 25 | 24 | | Заң жобаларына жүргiзiлген ғылыми экономикалық сараптамалар саны | Дана | | | | 100 | 100 | 100 | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi ЖIӨ ФКИ* | Алдыңғы жылға қарағанда %-бен | 101,2 | 105,0 | 107,0 | 106,0 | 106,5 | 107,1 | 107,4 | Шикiзаттық емес сектордың ФКИ | Алдыңғы жылға қарағанда %-бен | 98,4 | 105,1 | 107,4 | 107,6 | 107,3 | 107,5 | 106,4 | Негiзгi капиталға инвестициялар көлемiнiң өсуi | Алдыңғы жылға қарағанда %-бен | 102,1 | 102,9 | 112,8 | 106,1 | 104,7 | 109,2 | 108,2 | 2020 жылға қарай Дүниежүзiлiк Банктiң "Бизнестi жүргiзу жеңiлдiгi" ("Doing Business") рейтингi бойынша көрсеткiштердi жақсарту | Рейтингтегi орын | 63 | 58 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | Көлеңкелi экономиканың мөлшерi | ЖIӨ-ге қарағанда %-бен | 19,5 (2008 жылғы бағалау) | 20-дан аспайтын | 20-дан аспайтын | 20-дан аспайтын | 20-дан аспайтын | 20-дан аспайтын | 20-дан аспайтын | Жан басына шаққандағы ЖӨӨ бойынша өңiрлер арасындағы айырмашылықтың төмендеуi | Есе. | 11,5 | 10,0 | 9,8 | 9,75 | 9,5 | 9,25 | 9,0 | ДЭФ-тiң жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк индексi рейтингiндегi «Салық салу дәрежесi мен әсерi» көрсеткiшiн жақсарту | рейтингтегi орын | 89 | 74 | 41 | 39 | | | | ДЭФ-тiң жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк индексiнде "Үкiметтiк реттеу ауыртпалығы" көрсеткiшiнiң жақсаруы | Рейтингегi орын | | 73 | 65 | 64 | | | | ДЭФ-тiң Әлемдiк бәсекеге қабiлеттiлiк рейтингiнде "Монополияға қарсы саясатының тиiмдiлiгi" көрсеткiшiнiң жақсаруы | Рейтингегi орын | 92 | 113 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | Үй шаруашылықтарын тұтыну үлесi | ЖIӨ-ге қарағанда %-бен | | | | 60 | 60 | 60 | 60 | Мемлекеттiк басқарудың тұтыну үлесi | ЖIӨ-ге қарағанда %-бен | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | Реттелетiн тарифтердiң негiзсiз артуына жол бермеу және Қазақстан Республикасының Үкiметi (табиғи монополиялар мен реттелетiн нарық саласындағы мемлекеттiк саясаттың тиiмдiлiгiн арттыру жолымен) жыл сайын айқындайтын инфляция дәлiзiн орындау | % | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | Тауар нарығының тиiмдi жұмыс iстеуiне кедергi келтiретiн факторларға жол бермеу (бәсекелестiктi қорғау және монополистiк қызметтi шектеу мәселелерi бойынша мемлекеттiк саясаттың тиiмдiлiгiн артыру жолымен) | % | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | Салық саясатын жүргiзу кезiнде қабылданған шешiмдердi елдiң әлеуметтiк-экономикалық дамуының негiзгi бағыттарына сәйкестiгi | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Кеден саясатын жүргiзу кезiнде қабылданған шешiмдердi елдiң әлеуметтiк-экономикалық дамуының негiзгi бағыттарына сәйкестiгi | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | НҚА жобаларын пысықтау санын төмендету (табиғи монополиялар саласындағы заңнамалардың сапасын арттыру жолымен) | бiрл. | | | | 15 | 14 | 13 | 12 | НҚА жобаларын пысықтау санын төмендету, (бәсекелестiктi қорғау саласындағы заңнамалардың сапасын арттыру жолымен) | бiрл. | | | | 15 | 14 | 13 | 12 | Монополияға қарсы саясаттың тиiмдiлiгiн арттыру жұмыстарының үлес салмағы | % | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | Кең экономикалық санаттар бойынша жiктеуге сәйкес экспорттың жалпы көлемiндегi шикiзаттық емес экспорт үлесiн ұлғайту (секретариатты статистикалық жiктеу) | 2009 жылға қарағанда %-бен | | | | | | | 40 | Орташа өлшенген сауда тарифтiк ставка | Кедендiк құннан %-бен | 6,2 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,3 | 10,1 | 10,1 | Жеке және заңды тұлғаларға көрсетiлетiн анықталған мемлекеттiк қызметтер санынан стандартталған және регламенттелген мемлекеттiк қызметтердi қамту деңгейi | % | | 60 | 80 | 100 | | | | Мемлекеттiк органдар қызметi тиiмдiлiгiнiң орташа деңгейiн жыл сайын 10%-ға арттыру | % | | | 60,2 | 66 | 72,6 | 79,9 | 87,9 | Сапа көрсеткiштерi Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлiгiне жүктелген функцияларды уақтылы орындау | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Сараптама комиссиясы және Сараптама комиссиясының жұмыс органы тарапынан қортындарларға ескертулердiң болмауы | | | | | | | | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | | | | | | | | Штат санының бiр бiрлiгiн ұстауға кететiн орташа шығындар** | мың теңге | 715 | 3 035 | 1 953 | 2 768 | 2 906,2 | 2 979,7 | | 1 өңiрдi, 1 орталық мемлекеттiк органды бағалаудың орташа шығындар*** | мың теңге | | | | 2 265,8 | 2 386 | 2 553 | | 1 заң жобасы сараптамасының құны**** | мың теңге | | | | 1 720 | 1 720 | 1 720 | | Зерттеу бiрлiгiне орташа шығындардың орташа көлемi | мың теңге | | | | 63192,2 | 64768 | 67466,6 | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | 1 017 906 | 1 252 871 | 1 214 299 | 3 639 094 | 3 659 070 | 3 681 426 | | * 7% өсудi ескере отырып сауда ФКИ, ЖIӨ ФКИ ** есебi берiлген *** 2012 жылы 92 900 (бюджеттiк шығыстар көлемi) /41 (16 жергiлiктi мемлекеттiк орган+25 орталық мемлекеттiк орган)= 2 265,8 м.т.; 2013 жылы 97 828/41=2 386 м.т.; 2014 жылы 104 676/41=2 553 м.т. **** 2012, 2013, 2014 жылдары 172 000 (бюджеттiк шығыстар көлемi)/100 (заң жобаларының саны)= 1 720 м.т. Бюджеттiк бағдарлама | 004 "Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың техника-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу немесе түзету, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргiзу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу"* | Сипаттама | Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негiздемелерiн дайындау, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу | Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына байланысты | Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi жүзеге асыру | iске асыру тәсiлiне байланысты | бөлiнетiн бюджеттiк бағдарлама | ағымдағы/даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары | | | | | | | | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | | | | | | | | | Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi арасында бекiтiлген жылдық шығыстарының сомасын бөлу | % | | 100 | 100 | | | | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi | | | | | | | | | Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың, техникалық-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажеттi сараптамалар жүргiзу, бюджет комиссиясы мақұлдаған концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеудi | % | | 100 | 100 | | | | | Сапа көрсеткiштерi | | | | | | | | | Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу немесе тузету, сондай-ақ оларға қажеттi сараптамалар жүргiзу, олар бюджет комиссия мақұлдаған инвестициялық және концессиялық ұсыныстарға сәйкес жүзеге асырылады | мақұлданған инвестициялық ұсыныстардың жалпы санының % | 100 | 100 | 100 | | | | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | | | | | | | | Бюджеттiк инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеудiң және сараптаудың болжанатын шығындары | Мың теңге | | | 287 837 | | | | | Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негiздемесiн әзiрлеудiң және сараптаудың болжанатын шығындары | Мың теңге | 172 360 | | 24 092 | | | | | Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеудiң болжамды шығындары | Мың теңге | 1 178 798 | 115 380 | 0 | | | | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | Мың теңге | | 115 380 | 311 929 | | | | | * Аталған бюджеттiк бағдарлама 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап 025 "Концессиялық жобалардың, техникалық-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажеттi сараптамалар жүргiзу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу" бюджеттiк бағдарламасы шеңберiнде қолданылады Бюджеттiк бағдарлама | 005 "Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыруды жетiлдiру жөнiндегi қызметтер" (құпия) | Бюджеттiк бағдарлама | 006 "Бюджеттiк инвестициялар және концессия мәселелерi бойынша құжаттаманы бағалау және сараптау" | Сипаттама | "Қазақстандық мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк орталығы" АҚ-ның бюджеттiк инвестициялар мен концессия мәселелерi бойынша сараптама, сондай-ақ концессиялық жобаларды, оның iшiнде бюджеттен қосымша қаржыландыру шартымен, iске асырылуын бағалау жүргiзуi | Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына байланысты | Мемлекеттiк функцияларды, уәкiлеттiлiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi жүзеге асыру | iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке бюджеттiк бағдарлама | ағымдағы/даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары: Бюджеттiк инвестициялар мен концессиялар мәселелерi бойынша сараптамалар жүргiзу, сондай-ақ концессия жобаларын, оның iшiнде бюджеттен қосымша қаржыландыру шартымен iске асырылуын бағалау | Мың теңге | 378 153 | 443 943 | 423 729 | 477 065 | 477 065 | 477 065 | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi "Қазақстандық мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк орталығы" АҚ-ның бюджеттiк инвестициялар мен концессия мәселелерi бойынша сараптаманы дайындауы және жүргiзуi | Қорытындылар саны | 75 | 134 | 112 | 140 | 140 | 140 | | "Қазақстандық мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк орталығы" АҚ концессиялық жобалардың, оның iшiнде бюджеттен қосымша қаржыландыру шартымен, iске асырылуын бағалауды дайындауы және жүргiзуi | Қорытындылар саны | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Концессияға берiлуге ұсынылатын объектiлердiң тiзбесi | Жобалар саны | | | | 12 | 13 | 14 | | Сапа көрсеткiштерi Бюджеттiк инвестициялар мен концессиялар мәселелерi бойынша келiп түскен жобаларға сапалы сараптама жүргiзудiң толықтығы | Сараптамаға келiп түскендердiң жалпы санынан % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Концессиялық жобалардың, оның iшiнде бюджеттен қаржыландыру шартымен iске асырылуына сапалы бағалау жүргiзудiң толықтығы | Бағалауға келiп түскендердiң жалпы санынан % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Құжаттаманың бiр сараптамасы мен бағалауын жүргiзудiң орташа құны | мың теңге | 4 668,5 | 3 240,4 | 3 783,4 | 3 290,1 | 3 290,1 | 3 290,1 | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | 378 153 | 443 943 | 423 739 | 477 065 | 477 065 | 477 065 | | Бюджеттiк бағдарлама | 007 "Экономика, сауда және мемлекеттiк басқару саласында қолданбалы зерттеулер жүргiзу" | Сипаттама | 2020 жылға дейiн елдiң әлеуметтiк-экономикалық дамуының стратегиялық жоспарларына сәйкес Қазақстан Республикасы әлеуметтiк-экономикалық дамуының басымдықтары бойынша зерттеулер жүргiзу: 2020 жылға дейiн Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарында көзделген нысаналы даму индикаторларына қол жеткiзу; бизнес ортаны жақсарту; Бiрыңғай экономикалық қоғамдастық кеңiстiгiндегi экономикалық интеграция және Дүниежүзiлiк сауда ұйымына кiру; мемлекеттiк басқару жүйесiн реформалау | Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына байланысты | Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiлiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi жүзеге асыру | iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке бюджеттiк бағдарлама | ағымдағы/даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары | | | | | | | | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Экономика, сауда және мемлекеттiк басқару саласында жүргiзiлген қолданбалы зерттеулер саны | дана | 21 | 29 | 23 | | | | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Экономиканың тұрақты және теңгерiмдi өсуiн, сауда мен мемлекеттiк басқарудың тиiмдiлiгiн арттыру бойынша ұсынымдар көрсеткiштерi | | | | 12 | | | | | Сапа көрсеткiштерi Экономика, сауда және мемлекеттiк басқару саласындағы зерттеулер нәтижелерiнiң қолданылуы | Жалпы санынан % | 98,6 | 100 | 100 | | | | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Зерттеу бiрлiгiне орташа шығындардың орташа көлемi | Мың теңге | 44 496,8 | 50 665,5 | 68 660,4 | | | | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | Мың теңге | 921 692 | 1 469 300 | 1 579 189 | | | | | Аталған бюджеттiк бағдарлама 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап 001 "Экономика және сауда саясатын, мемлекеттiк жоспарлау басқару жүйесiн қалыптастыру және дамыту жөнiндегi қызметтер" бюджеттiк бағдарламасының 102 "Экономика, сауда және мемлекеттiк басқару саласында қолданбалы зерттеулер жүргiзу бойынша қызметтер" кiшi бағдарламасына қосылды. Бюджеттiк бағдарлама | 009 "Шетелдердегi сауда өкiлдiктерiнiң қызметiн қамтамасыз ету" | Сипаттама | Қазақстандық тауарларды экспортқа шығару үшiн сауда өкiлдiктерiнiң қызметтерiн қамтамасыз ету | Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына байланысты | Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiлiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi жүзеге асыру | iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке бюджеттiк бағдарлама | ағымдағы/даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары | | | | | | | | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Қазақстан экономикасына инвестиция және осы заманғы технологияларды тарту бойынша конференцияларды ұйымдастыру және өткiзу | Конференциялар саны | | | 1 | | | | | Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелерi бойынша халықаралық форумдарға, конференцияларға, дөңгелек үстелдерге қатысу | Қатысу саны | | | 6 | | | | | Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы кәсiпкерлерiнiң коммерциялық ұсыныстарымен жұмыс, келiсiмшарттарды жасасу кезiнде көмек көрсету. | Қарастырылған коммерциялық ұсыныстар мен өткiзiлген консультациялар саны | | | 1 300 | | | | | Сауда-экономикалық ынтымақтастықты құрудың әртүрлi мәселелерi, келiссөздер жүргiзу бойынша сыртқы сауда қызметiнiң қазақстандық және ресейлiк қатысушылары үшiн консультациялар өткiзу. Ресей Федерациясының Сауда-өнеркәсiптiк палатасымен, ресейлiк нарықта қазақстандық тауарларды экспорттық жылжыту бойынша қауымдастықтармен және ритейлорлармен жұмыс | | | | | | | | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Ресей Федерациясындағы қазақстандық өнiм экспортының өсiмi (мұнаймен және газбен жабдықтау көлемiн ескермегенде) | алдыңғы жылға қарағанда %-бен | | | 130,0 | | | | | Сапа көрсеткiштерi Қазақстан мен Ресей арасындағы тауар айналымының өсу қарқыны | алдыңғы жылға қарағанда %-бен | | | 125,0 | | | | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Ресей Федерациясындағы Қазақстан Республикасының Сауда өкiлдiгi туралы ережеге және Сауда өкiлдiгiнiң тиiстi жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес функциялар мен мiндеттердi уақтылы орындау | % | | | 100 | | | | | Штаттық санның бiр бiрлiгiн ұстауға кететiн орташа шығындар | мың теңге | | | 16 152 | | | | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | | | 237 404 | | | | | Аталған бюджеттiк бағдарлама 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 029 "Сауда саясатын жүзеге асыру бойынша қызметтер" бюджеттiк бағдарламасы шеңберiнде орындалатын болады. Бюджеттiк бағдарлама | 010 "Қазақстан Республикасының егемен кредиттiк рейтингiн қайта қарау мәселелер бойынша халықаралық рейтингтiк агенттiктермен өзара iс-қимыл" | Сипаттама | Қазақстанға егемен кредиттiк рейтингiн беру бойынша қызметтер көрсету үшiн халықаралық рейтингтiк агенттiктерге ақы төлеудi жүзеге асыру | Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына байланысты | Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiлiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi жүзеге асыру | iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке бюджеттiк бағдарлама | ағымдағы/даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. Бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жосп ар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның шаралары: Standard&Poor"s, Fitch және Moody"s халықаралық рейтингтiк агенттiктерi сарапшыларының жыл сайынғы сапарларын ұйымдастыру. Рейтингтiк агенттiктердiң Қазақстан Республикасының егемендi кредиттiк рейтингтерiне мониторинг және бақылау жасауы (қайта қарау, сақтау) | Мың тенге | 28 037 | 30 900 | 53 790 | 30 390 | 31 340 | 31 140 | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Қазақстан Республикасының егемендi кредиттiк рейтингiн қайта қарау немесе растау мақсатымен Standard&Poor"s, Fitch және Moody"s халықаралық рейтинг агенттiктерi талдаушыларының жыл сайынғы сапарларының ұйымдастырылған саны | Сапар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Елдiң егемендi кредиттiк рейтингтерiн сақтау | Сынып | Инвести циялық | Инвести циялық | Инвести циялық | Инвестициялық | Инвести циялық | Инвести циялық | | Сапа көрсеткiштерi Елдiң егемен кредиттiк рейтингiн растау немесе өзгерудiң негiздемесiмен Рейтингтiк агенттiктерден есептер және/немесе баспасөз-релиздерiн алу | Есеп немесе баспасөз-релизi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Халықаралық рейтинг агенттiктерi бойынша жарналар сомасы, оның iшiнде: | Мың теңге | 28 037 | 30 900 | 53 790 | 30 390 | 31 140 | 31 140 | | Standard&Poor`s | | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 8 250 | 8 250 | | Moody`s | | 7 774 | 7 800 | 16 050 (оның iшiнде 2010 жылға – 7800, 2011 жылға -8250) | 8 250 | 8 250 | 8 250 | | Fitch | | 12 763 | 15 600 | 30 240 (оның iшiнде 2010 жылға – 15600, 2011 жылға - 14640) | 14 640 | 14 640 | 14 640 | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | Мың теңге | 28 037 | 30 900 | 53 790 | 30 390 | 31 140 | 31 140 | | Бюджеттiк бағдарлама | 011 "Халықаралық ұйымдармен бiрлесiп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердi iске асыруды қамтамасыз ету" 006 "Республикалық бюджеттен грантты бiрлесiп қаржыландыру есебiнен» 018 "Грант есебiнен" | Сипаттама | Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Халықаралық қайта құру және даму банкi арасындағы Бiрлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасын, Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Америка Құрама Штаттарының Үкiметi арасындағы экономикалық даму бойынша қазақстан-американдық бағдарлама жобасын iске асыру | Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына байланысты | Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiлiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi жүзеге асыру | iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке бюджеттiк бағдарлама | ағымдағы/даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары: | мың теңге | | | 1 050 000 | 1 298 250 | 548 250 | 548 250 | | 1. ЮСАИД-пен бiрге бизнес саланы жақсарту, экономикалық реформалар арқылы бәсекеге қабiлеттiлiктi жоғарылату, сауданы ырықтандыру мен кедендiк реформа және т.б. салаларда зерттеулер жүргiзу | мың тенге | | | 675 000 | 675 000 | 0 | 0 | | 2. Дүниежүзiлiк банкпен бiрлесiп экономикалық зерттеулер жүргiзу | мың тенге | | | 375 000 | 623 250 | 548 250 | 548 250 | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Халықаралық ұйымдармен бiрлесiп жүзеге асырылатын зерттеулер мен жобалар саны | Зерттеулер саны, кем дегенде | 28 | 26 | 34 | 22 | 20 | 20 | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Зерттеулер нәтижелерiнiң қолданылуы | Жалпы санынан % | 50 | 55 | 70 | 70 | 65 | 65 | | Сапа көрсеткiштерi Экономикалық даму бойынша Қазақстан-Америка бағдарламасы, Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Дүниежүзiлiк Банктiң Бiрлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасы шеңберiнде қабылданған есептердiң саны | Есептер саны | - | - | - | - | - | - | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Экономикалық даму бойынша Қазақстан-Американ бағдарламасы шеңберiнде Қазақстан Республикасының үлесi | % | 50 | 66,6 | 67 | 67 | - | - | | Экономикалық даму бойынша Қазақстан-Американ бағдарламасы шеңберiнде ЮСАИД-дың үлесi | % | 50 | 33,3 | 33 | 33 | | | | Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Дүниежүзiлiк Банктiң бiрлескен экономикалық зерттеулерi бағдарламасы шеңберiндегi Қазақстан Республикасының үлесi | % | 71 | 68,5 | 76 | 80,5 | 82 | 82 | | Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Дүниежүзiлiк Банктiң Бiрлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасы шеңберiндегi Дүниежүзiлiк Банктiң үлесi | % | 29 | 31,5 | 34 | 19,5 | 18 | 18 | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | 2 405 014 | 856 500 | 1 050 000 | 1 298 250 | 548 250 | 548 250 | | Республикалық бюджеттен грантты бiрлесiп қаржыландыру есебiнен | мың теңге | 1 484 601 | 540 750 | 726 750 | 975 000 | 450 000 | 450 000 | | Грант есебiнен | мың теңге | 920 413 | 315 750 | 323 250 | 323 250 | 98 250 | 98 250 | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерiне зерттеулер нәтижелерiнiң қолданылуын бағалау арқылы қол жеткiзiледi. Кейбiр iс-шараларды жобалар аяқталуы бойынша бағалау мүмкiндiгi барлығын, ал олардың кейбiрiн өз ерекшелiгiне орай келесi жылдары қолдануға болатындығын ескерiп, болжамды түпкiлiктi нәтижелер көрсеткiштерi келесi нысанда жоспарланған: 2012 ж. – 70%, 2013 ж. – 65%, 2014 ж. – 65%. Бюджеттiк бағдарлама | 012 "Өңiрлердiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру және мемлекеттiк басқаруды жетiлдiру" 006 "Республикалық бюджеттен бiрлесiп қаржыландыру есебiнде" 018 "Грант есебiнде" | Сипаттама | Шетел инвестицияларын тарту арқылы өңiрлердiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру мен шағын және орта бизнестiң дамуын қолдау | Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына қарай | Мемлекеттiк мiндеттердi, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және осылардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | iске асыру әдiсiне қарай | жеке бюджеттiк бағдарлама | Ағымдағы/даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары: | | | | | | | | | 1. Жергiлiктi өкiметтi халықтың қорғалмаған топтарының мұқтажы үшiн бюджет қаражатын оңтайлырақ жоспарлауға және пайдалануға мүмкiндiк беретiн бiлiм мен дағдыға үйрету (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН) | мың теңге | | | 71 250,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (РБ 67 500,0) | 33 750,0 (ЮНИС ЕФ 1 500,0) (РБ 32 250,0) | 15 750,0 (ЮНИСЕ Ф 1 500,0) (РБ 14 250,0) | 13 650,0 (ЮНИСЕФ 1 650,0) (ЮНПФА 3 000,0) (РБ 9 000,0) | | 2. Балалар мен отбасыларды жергiлiктi деңгейде қорғау үлгiсiн енгiзiп, жүзеге асыру (ЮНИСЕФ) | мың теңге | | | 28 500,0 (ЮНИСЕ Ф 1 650,0) (РБ 26 850,0) | 9 750,0 (ЮНИС ЕФ 2 400,0) (РБ 7 350,0) | 15 000,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) | 3 000,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 1 500,0) | | 3. Облыстық және аудандық деңгейдегi уәкiлеттi органдар арқылы жергiлiктi даму бағдарламаларын жоспарлауға және мониторингiне қатысты жетiлдiрiлген мәлiметтердi жинақтау және өңдеу (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН) | мың теңге | | | 19 650,0 (ЮНИСЕ Ф 1 650,0) (РБ 17 250,0) | 6 750,0 (ЮНИС ЕФ 1 650,0) (ЮНПФА 3 000,0) (РБ 2 100,0) | 9 750,0 (ЮНИСЕФ 300,0) (ЮНПФА 2 100,0) (РБ 7 350,0) | 4 500,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (ЮНПФА 2 400,0) (РБ 1 500,0) | | 4. Шығыс Қазақстан облысының ядролық сынақтардан зардап шеккен 17 ауданында жергiлiктi бастамаларды қаржыландырудың икемдi тетiгiн пилотты түрде қолдану (ПРООН) | мың теңге | | | 103 503,3 (ПРООН 14 632,3) (РБ 88 871,1) | 100 500,0 (РБ 100 500,0) | 113 546,0 (РБ 113 546,0) | 112 641,9 (РБ 112 641,9) | | 5. Шығыс Қазақстан облысының 17 аудынының ауылдық округтарында жергiлiктi өзiн-өзi басқаруды ұйымдастыру мен жүзеге асыруды жетiлдiру (ПРООН) | мың теңге | | | 2 048,2 (ПРООН 2 048,2) | 7 758,4 (ПРООН 4 462,5) (РБ 3 295,9) | 20 812,5 (ПРООН 11 812,5) (РБ 9 000,0) | 35 962,5 (ПРООН 13 462,5) (РБ 15 000,0) | | 6. Жасы 10-нан 20-ға дейiнгiлердiң 50%-ның әлеуметтiк және азаматтық шараларға белсендi және кеңiрек қатысуға мүмкiндiк жасау (ЮНИСЕФ) | мың теңге | | | 30 750,0 (ЮНИСЕ Ф 2 250,0) (РБ 28 500,0) | 16 500,0 (ЮНИСЕ Ф 3 000,0) (РБ 13 500,0) | 6 000,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 3 000,0) | 6 000,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 4 500,0) | | 7. Халықтың төтенше жағдайларға қарсы дайындығын және апаттар қаупiн азайту әлеуетiн арттыру (ЮНИСЕФ) | мың теңге | | | 21 450,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0)(РБ 15 300,0) | 25 800,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0)(РБ 24 300,0) | 18 450,0 (ЮНИСЕФ 2 400,0) (РБ 16 050,0) | 7 500,0 (РБ 7 500,0) | | 8. Шығыс Қазақстан облысы Семей, Курчатов, Өскемен қалалары мен ең көп зардап шеккен аудандарындағы ерекше мұқтаж бар балалардың сапалы әлеуметтiк қызметтерге және қолдау жүйелерiне қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету (ЮНИСЕФ) | мың теңге | | | 24 450,0 (ЮНИСЕ Ф 3 750,0) (РБ 20 700,0) | 30 750,0 (ЮНИС ЕФ 6 750,0) (РБ 24 000,0) | 23 250,0 (ЮНИСЕФ 5 250,0) (РБ 18 000,0) | 22 500,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 19 500,0) | | 9. Ана мен баланың денсаулығын қорғау қызметiнiң сапасы мен қол жетiмдiлiгiн арттыру және репродуктивтi денсаулық қызметтерiне жалпыға бiрдей қол жетiмдiлiктi қамтамасыз ету (ЮНИСЕФ, ЮНПФА) | мың теңге | | | 18 750,0 (ЮНИСЕ Ф 750,0) ЮНПФА 3 000,0) (РБ 15 000,0) | 33 150,0 (ЮНИС ЕФ 4 500,0) (ЮНПФА 4 500,0 ) (РБ 24 150,0) | 32 550,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (ЮНПФА 1 500,0) (РБ 27 300,0) | 32 179,7 (ЮНИСЕФ 2 700,0) (ЮНПФА 4 500,0) (РБ 25 979,7) | | 10. Жасөспiрiм мен жастарға жыныстық жетiлу мен жыныстық рөлдердiң құрылу үдерiстерiне қатысты қауiптердiң төну тәукелдерiне осалдығын азайту (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, ПРООН) | мың теңге | | | 17 250,0 (ЮНПФА 750,0) (РБ 16 500,0) | 10 350,0 (ЮНПФА 750,0)(РБ 9 600,0) | 22 500,0 (ЮНПФА 750,0) (РБ 21 750,0) | 21 750,0 (ЮНИСЕ Ф 750,0) (ЮНПФА 750,0) (РБ 20 250,0) | | 11. Қарт адамдарға, үйден шығармай, арнайы әлеуметтiк қызмет көрсетудiң инновациялық жүйесiн пилотты түрде жүзеге асыру, қарт адамдардың күндiз болуына арналған орталықтар, тұрақты баспаналары жоқ кiсiлерге арналған орталықтар желiсiн дамыту (ПРООН) | мың теңге | | | | 25 012,5 (РБ 25 012,5) | 20 400,0 (ПРООН 5 400,0) (РБ 15 000,0) | 22 500,0 (РБ 22 500,0) | | 12. Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласындағы Оралмандардың бейiмделу және әлеуметтiк бiрiгу орталығында 22 000 оралманға бейiмделу қызметiн көрсету (ПРООН) | мың теңге | | | 14 737,0 (ПРООН 14 737,0) | 30 000,0 (РБ 30 000,0) | 15 000,0 (РБ 15 000,0 ) | 18 679,0 (ПРООН 3 679,0) (РБ 15 000,0) | | 13. Шығыс Қазақстан облысының 17 ауданында шамамен 500 шағын және орта кәсiпорнында (барлығы 3000 адам) ахуалдың өзгеруiне кәсiпкерлiк дағдысын мен бiлiмiнiң бейiмделуiн дамыту (ПРООН) | мың теңге | | | 24 232,3 (ПРООН 18 832,3) (РБ 5 400,0) | 13 500,0 (ПРООН 13 500,0) | 23 662,5 (РБ 23 662,5) | 20 782,8 (РБ 20 782,8) | | 14. Әлеуметтiк қорғау, денсаулық сақтау салаларындағы алдыңғы қатарлы тәжiрибе, Шығыс Қазақстан облысы бағдарламарына қауымдардың қатысуы туралы халыққа тұрақты түрде ақпарат тарату (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, ПРООН) | мың теңге | | | 6 000,0 (ЮНИСЕ Ф 1 050,0) (РБ 4 950,0) | 6 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ПРООН 1 050,0) (РБ 4 950,0) | 11 350,0 (ЮНИСЕ Ф 3 600,0) (ЮНПФА750,0) (ПРООН 2 250,0) (РБ 4 950,0) | 12 300,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ПРООН 3 750,0) (РБ 4 950,0) | | 15. Қойылған мiндеттерге және жобаның нәтижелерiне жетудi қамтамасыз ету (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, ПРООН) | мың теңге | | | 3 750,0 (ЮНИСЕ Ф 600,0) (ЮНПФА 750,0) (РБ 2 400,0) | 3 000,0 (ЮНИСЕ Ф 600,0) (РБ 2 400,0) | 6 150,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ЮНПФА 1 800,0) (ПРООН 1 500,0) (РБ 2 400,0) | 6 225,0 (ЮНИСЕ Ф 450,0) (ПРООН 1 500,0) (РБ 4 275,0) | | "Мемлекеттiк сектор реформасы арқылы бәсекеге қабiлеттiлiктi арттыру" жобасы шеңберiнде Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының әдiстемелiк кепелдемелердi ұсынуы | мың теңге | | | 157 500 | 275 000 | 220 000 | 110 000 | | "Қазақстан Республикасында Тiкелей шетелдiк инвестицияларға негiзделген, ШОБ-ты өңiрлiк дамыту тәсiлi" бағдарламасы шеңберiнде ЭЫДҰ елдерiнде әдiснамалық ұсыныстар беру және оқыту | мың теңге | | | 315 000 | 550 000 | 330 000 | 110 000 | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Жалпы мемлекеттiк басқару жүйесiн көп деңгейлi, оның iшiнде мемлекеттiк органдар деңгейiнде талдау | дана (анализ) | | | 1 | 1 | 1 | | | Жергiлiктi атқарушы органдар мемлекеттiк қызметшiлерi мен үкiметтiк емес ұйымдары өкiлдерiне арналған халықтың қорғалмаған топтарының мүдделерiн ескеретiн жергiлiктi деңгейдегi бағдарламалар мен бюджеттердi оңтайлы жоспарлау, iске асыру, мониторинг жасау және бағалау жүйесi бойынша өткiзiлетiн семинарлар саны | семинарлар | | | 5 | 7 | 7 | 7 | | Жобалары жергiлiктi деңгейдегi өзектi мәселелердi шешу үшiн бөлiнген қаражат ескерiлген жобалар арқылы қаржыландырылған Шығыс Қазақстан облысы аудандарының саны | аудандар | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | Билiкпен, денсаулық сақтау, мәдениет пен бiлiм беру мекемелерiмен және донорлық ұйымдармен диалог орнатуды көздеген алдын ала бағдарламаларды жүзеге асыратын үкiметтiк емес ұйымдар саны | гранттар | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Мемлекеттiк органдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыру* | % | | | 50 | 60 | 70 | 80 | | Халықтың қорғалмаған топтарының құқықтары мен мүдделерiн тиiмдiрек қорғау мақсатындағы әлеуметтiк-экономикалық бағдарламаларды жоспарлау, iске асыру, мониторинг жасау және бағалау тәжiрибесi жөнiнде өздерiнiң бiлiмдерiн жақсартқан жергiлiктi атқарушы органдары мемлекеттiк қызметшiлерiнiң саны | адам | | | 30 | 40 | 50 | 60 | | Медициналық, әлеуметтiк және экономикалық қызметке жақсартылған қол жетiмдiлiкке ие болған Шығыс Қазақстан облысы халқының саны | адам | | | 85 800 | 162 000 | 221 000 | 221 000 | | Сапа көрсеткiштерi Қазақстан Республикасы Үкiметi мақұлдаған мемлекеттiк басқару жүйесiн одан әрi жетiлдiру бойынша әзiрленген тәсiлдерi | Қазақстан Республикасының Үкiметiне есеп | | | | 1 | 1 | 1 | | Бағдарламаның iске асу барысына мониторинг жасау және халықаралық ұйымдармен бiрге күш салуды үйлестiру мақсатында жергiлiктi атқарушы органдары бiрiншi басшыларының Бағдарламаны басқару комитетiне қатысуы | адам | | | 10 | 10 | 10 | 10 | | Жергiлiктi өзiн-өзi басқару саласындағы саясатты әзiрлеуде маңызы зор сабақтар алу және жақсарту үшiн мүдделi тұлғалар арасында сауалнама жүргiзу арқылы атқарылып жатқан шаралардың тиiмдiлiгiн бағалау | бағалау (5 ұпайлық жүйе бойынша) | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Бiр мемлекеттiк қызметшi мен үкiметтiк емес ұйымның өкiлiн оқыту құны | мың теңге | | | 327,5 | 327,5 | 327,5 | 327,5 | | Бюджет шығыстарының мөлшерi | мың теңге | | | 857 321 | 1 178 321 | 891 171 | 562 292 | | Республикалық бюджеттен грантты бiрлесiп қаржыландыру есебiнен | мың теңге | | | 571 721 | 578 409 | 291 259 | 292 380 | | Грант есебiнен | мың теңге | | | 285 600 | 599 912 | 599 912 | 269 912 | | Бюджеттiк бағдарлама | 014 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне "Бизнестiң жол картасы – 2020" бағдарламасы шеңберiнде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi" | Сипаттама | Жеке жобалар үшiн де, өндiрiстiк алаңдар шеңберiнде де жетпей тұрған индустриалдық инфрақұрылымды жеткiзу | Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына қарай | Трансферттердi және бюджеттiк субсидияларды беру | iске асыру әдiсiне қарай | жеке бюджеттiк бағдарлама | Ағымдағы/даму | даму | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. Бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарлама бойынша iс-шаралар: Жеткiлiксiз инфрақұрылымды жеткiзу (индустриалды) инфрақұрылым | мың теңге | | 4 800 000 | 15 546 000 | 18 796 000 | 15 546 000 | 15 546 000 | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Жеткiлiксiз инфрақұрылыммен қамтамасыз етiлген жобалар саны | Дана | | 50 | 55 | 95 | 65 | 65 | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Шағын және орта бизнес субъектiлерiнiң өнiм (тауарлар, қызметтер) шығаруының өсiмi | Алдыңғы жылға қарағанда %-бен | | 100,9 | 102 | 102,1 | 102,2 | 102,3 | | ЖIӨ құрылымындағы өңдеу өнеркәсiбiнiң үлесi | % | | 11 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | | Сапа көрсеткiштерi Бағдарламаға қатысушылардың өтiнiмдерi бойынша жеткiлiксiз инфрақұрылымды уақтылы жеткiзу | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Инфрақұрылым нысанын пайдалануға берудiң орташа ұзақтығы | айлар | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | | 4 800 000 | 15 546 000 | 18 796 000 | 15 546 000 | 15 546 000 | | Бюджеттiк бағдарлама | 015 ""Бизнестiң жол картасы – 2020" бағдарламасы шеңберiнде кәсiпкерлiк әлеуеттi сауықтыру және күшейту" | Сипаттама | Банктер кредиттерi бойынша пайыздық ставканы субсидиялау, салықтар мен бюджетке өзге де төлемдер бойынша мерзiмiн кейiнге қалдыруды ұсыну, кәсiпорындарды сауықтыру бойынша өзге де iс-шаралар | Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына қарай | бюджеттiк субсидияларды беру | iске асыру әдiсiне қарай | жеке бюджеттiк бағдарлама | Ағымдағы/даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары | | | | | | | | | 1. Банктер кредиттерi бойынша пайыздық ставканы субсидиялау | мың теңге | | 1 250 000 | 5 699 000 | 5 699 000 | 5 699 000 | 3 199 000 | | 2. Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру | мың теңге | | | 147 000 | 140 345 | 140 345 | 140 345 | | 3. Бизнестi жүргiзуде стандарттық сервистiк қолдауды көрсету | мың теңге | | | 208 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Субсидияланатын (кепiлдендiретiн) кредиттер саны | дана | | 88 | 88 | 30 | 30 | 30 | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi 2010-2011 жылдары субсидиялауға мақұлданған өзiнiң қаржылық жағдайын сауықтырған кiшi және орта бизнес субъектiлерiнiң саны | дана | | 88 | 20 | 88 | 30 | 30 | | ЖIӨ құрылымындағы өңдеушi өнеркәсiп үлесi | % | | 11 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | | "Назарбаев Университет" АҚ-да бiлiктiлiктi арттыру курстарын өткен, сертификат алған қатысушылардың саны | Адам | | | 210 | 210 | 210 | 210 | | Сапа көрсеткiштерi Бағдарламаға қатысушылардың өтiнiмдерi бойынша екiншi деңгейлi банктердiң кредиттерi бойынша пайыздық ставканы уақтылы және жедел субсидиялау | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Екiншi деңгейлi банктердiң жаңа кредиттерi бойынша сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау | % | | 7 | 5 | Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен анықталатын болады | Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | | 1 250 000 | 2 964 000 | 6 039 345 | 6 039 345 | 3 539 345 | | Бюджеттiк бағдарлама | 016 "Бизнестiң жол картасы – 2020" бағдарламасы шеңберiнде оператор мен қаржылық агент көрсететiн қызметтердi төлеу" | Сипаттама | Оператор мен қаржы агентiнiң қызметтерiне ақы төлеу | Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына қарай | Мемлекеттiк мiндеттердi, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және осылардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | iске асыру әдiсiне қарай | жеке бюджеттiк бағдарлама | Ағымдағы/даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары | | | | | | | | | 1. Қаржы агентiмен шарттар жасасу және кiшi деңгейдегi банк қарыздары бойынша сыйақы ставкаларын субсидиялау үшiн қаражат аудару қызметтерiн көрсетуi | мың теңге | | | 84 460 | 84 460 | 84 460 | 84 460 | | 2. Кәсiпкерлердiң материалдары бойынша қаржы агентiнiң ұсынымдарын әзiрлеу | мың теңге | | | 60 441 | 60 441 | 60 441 | 60 441 | | 3. Қаржы агентiнiң Бағдарламаны iске асыру мониторингiн жүргiзу | мың теңге | | | 175 731 | 175 731 | 175 731 | 175 731 | | 4. Оператордың бағдарламаны iске асыруын сүйемелдеу | мың теңге | | | 181 368 | 142 508 | 142 508 | 142 508 | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Қызмет көрсетiлген жобалар саны | Саны | | 126 | 150 | 150 | 150 | 150 | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң ел өңiрлерiнде қаржы агентiнiң қызметтерiн алуы | Саны | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | Сапа көрсеткiштерi Бағдарламаға қатысушылардың өтiнiмдерi бойынша қаржы агенттiгiнiң уақтылы және жедел қызмет көрсетуi | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | Бағдарламаны iске асыру мониторингi | | | | 14 470 | 14 470 | 21 270 | 21 270 | | Қаржы агентiнiң қызметiне ақы төлеу | Субсидиялау шарттарының қорытындысы | | | | 351 | 351 | 530 | 530 | | | Ұсыныстар әзiрлеу | | | | 604,4 | 604,4 | 877 | 877 | | | Субсидиялау үшiн қаражат аудару | | | | 10 | 10 | 15 | 15 | | Бағдарлама операторы қызметтерiнiң ақысы | | | | 33 467 | 33 467 | 48 527 | 48 527 | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | | 366 000 | 502 000 | 463 140 | 463 140 | 463 140 | | Бюджеттiк бағдарлама | 017 "Жоспарлау процестерiн басқаруды және мемлекеттiк, салалық пен өңiрлiк бағдарламаларды iске асыруды қамтамасыз ету"* | Сипаттама | Мемлекеттiк, салалық және өңiрлiк бағдарламаларды басқару және олардың мониторингi және Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуына олардың әсер етуiн бағалау | Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына байланысты | Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiлiктi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке бюджеттiк бағдарлама | ағымдағы/даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары Мемлекеттiк органдардың стратегиялық жоспары, салалық бюджеттiк бағдарламалардың бағдарламалық және стратегиялық құжаттарында көрсеткiштерi және сандық-өлшенген нысаналы индикаторлары кiретiн ақпараттық-талдамалық деректер базасын қалыптастыру | Мың теңге | | | 68 000 | | | | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Мемлекеттiк жоспарлау жүйесiнде құжаттардың мониторингiн жинақтау және өткiзу бойынша ақпараттық-талдамалық деректер базаны құру | Бiрлiк | | | 1 | | | | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Мемлекеттiк, салалық және өңiрлiк бағдарламаларды жоспарлау және iске асыру процестерiн басқару | % | | | 100 | | | | | Сапа көрсеткiштерi Мемлекеттiк жоспарлау жүйесiнде құжаттар есебiнiң толықтығы | % | | | 100 | | | | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | | | | | | | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | Мың теңге | | | 68 000 | | | | | Аталған бюджеттiк бағдарлама 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап 001 "Экономика және сауда саясатын, мемлекеттiк жоспарлау басқару жүйесiн қалыптастыру және дамыту жөнiндегi қызметтер" бюджеттiк бағдарламасының 103 "Әлеуметтанушылық, талдамалық зерттеулер жүргiзу және консалтингтiк қызметтер көрсету" кiшi бағдарламасына қосылған. Бюджеттiк бағдарлама | 018 "Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Бәсекеге қабiлеттiлiктiң Еуразиялық бағдарламасының Орталық Азия бастамасының бақылау комитетiне қатысуы" | Сипаттама | Қазақстанның Бәсекеге қабiлеттiлiктiң Еуразиялық бағдарламасын бақылау комитетiне кiруi үшiн жарнаны төлеу | Бюджеттiк бағдарлама түрi | Мазмұнына байланысты | Мемлекеттiң мiндеттерiн орындау | Iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке бюджеттiк бағдарлама | Ағымдағы/даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. Бiрл. | Есептi кезең | Жрспарлы кезең | Жобаланатын жыл 2014 жыл | Жобаланатын жыл 2015 жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Экономикалық ынтымақтастық және Бәсекелестiктiң Еуразиялық бағдарламасын бақылау комитетiне кiру бойынша даму ұйымы арасындағы келiсiмге қол қою | Құжаттар пакетi | | | 1 | | | | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Экономикалық ынтымақтастық ұйымының қызметiнде Қазақстан Республикасының қатысуын ұлғайту | % | | | 100 | | | | | Сапа көрсеткiштерi | | | | | | | | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | | | | | | | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | Мың.теңге | | | 169 100 | | | | | 2012 жылдың 1 қаңтарында аталған бағдарлама жоқ. Бюджеттiк бағдарлама | 020 "Әлеуметтiк секторда және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығында жобаларды iске асыру үшiн мемлекеттiк-жекеменшiк әрiптестiк тетiгi бойынша өңiрлерге мемлекеттiк-жекеменшiк әрiптестiк жобаларын дайындау барысында консультативтiк көмек көрсету бойынша қызметтер" | Сипаттама | Шығыстар әлеуметтiк секторда және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығында жобаларды iске асыру үшiн мемлекеттiк-жекеменшiк әрiптестiк тетiгi бойынша өңiрлерге мемлекеттiк-жекеменшiк әрiптестiк жобаларын дайындау барысында консультативтiк көмек көрсету үшiн қарастырылған | Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына байланысты | Мемлекеттiк функцияларды, уәкiлеттiлiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi жүзеге асыру | iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке бюджеттiк бағдарлама | ағымдық/даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш.бiрл. | Есептiк кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары: 1. Үлгiлiк басшылықты дайындау 2. МЖӘ тетiгi бойынша өңiрлерде семинарлар мен консультациялар өткiзу 3. Әлеуметтiк секторда және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығында жобаларды iске асыру үшiн өңiрлерге мемлекеттiк-жекеменшiк әрiптестiк жобаларын дайындау бойынша тәжiрибелiк көмек көрсету | мың теңге | | | 15 500 | 30 765 19 235 | | | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Өңiрлерде МЖӘ тетiктерiн енгiзу мақсатында жергiлiктi атқарушы органдар үшiн МЖӘ жобаларын дайындау бойынша үлгiлiк басшылықты әзiрлеу және ұсыну: - МЖӘ жобаларын дайындау және iске асыру бойынша үлгiлiк басшылық жобасын әзiрлеу; - облыстарға бару арқылы МЖӘ тетiктерiн қолдануға талдау жүргiзу және жергiлiктi атқарушы органдармен үлгiлiк басшылық жобасын талқылау; - МЖӘ жобаларын дайындау бойынша үлгiлiк басшылықты жергiлiктi атқарушы органдарға басып шығару және жiберу | Дана | | | 1 | | | | | Мемлекеттiк-жекеменшiк әрiптестiгiнiң жобаларын кеңестiк сүйемелдеу бойынша қызмет көрсетудiң бағдарлық саны | Семинарлар саны | | | | 31 | | | | Мемлекеттiк-жекеменшiк әрiптестiгiнiң тетiгi бойынша жобаларды жасауда тәжiрибелiк көмек көрсету | Ұсыныстар саны (өтiнiм) | | | | 5 | | | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi МЖӘ тетiгi арқылы инвестициялық жобаларды iске асыру мәселесi бойынша ЖАО-ды базалық бiлiмiн қамтамасыз ету | Типтiк басшылықты қамтамасыз ететiн аймақтар саны | | | 16 | | | | | МЖӘ тетiгi арқылы инвестициялық жобаларды iске асыру мәселесi бойынша ЖАО-ды хабардар етуiн қамтамасыз ету (тестiлеудi жүргiзу) | Семинар қатысушыларының жалпы санының % | | | | 85 | | | | Сапа көрсеткiштерi Шарт шеңберiнде мiндеттемелердi орындау | % | | | 100 | 100 | | | | Тиiмдiлiк көрсеткiшi Шығындар: | мың теңге | | | | | | | | - МЖӘ жобаларын дайындау және iске асыру бойынша үлгiлiк басшылықты дайындауға; | | | 9 834 | | | | | - облыстарға бару арқылы МЖӘ тетiктерiн қолдануға талдау жүргiзiп, жергiлiктi атқарушы органдармен үлгiлiк басшылық жобасын талқылауға; | | | 1 360 | | | | | - МЖӘ жобаларын дайындау бойынша үлгiлiк басшылықтың жергiлiктi атқарушы органдарға басып шығаруға және жiберуге | | | 4 306 | | | | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | | | 15 500 | 50 000 | | | | Бюджеттiк бағдарлама | 023 "Облыстық бюджеттерге "Өңiрлердi дамыту" бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердiң экономикалық дамуына жәрдемдесу жөнiндегi шараларды iске асыру үшiн берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер" | Сипаттама | "Өңiрлердi дамыту" Бағдарламасы шеңберiнде шығыстар өңiрлердiң экономикалық дамуы мен халықты қоныстандыру жүйесiне, сондай-ақ ауылдық (селолық) округтердi аббаттандыруға жәрдемдесуге қарастырылған | Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына байланысты | трансферттердi және бюджеттiк субсидияларды беру | iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке бюджеттiк бағдарлама | ағымдық/даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш.бiрл. | Есептiк кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары: Республикалық бюджеттен облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдiктерiне өңiрлердi қаржылық қолдауға қаражат бөлу, оның iшiнде: - өңiрлердiң экономикалық дамуы мен халықты қоныстандыру жүйесiне жәрдемдесуге; - ауылдық (селолық) округтердi аббатандыру мәселелерiн шешуге; | мың теңге | | | | 1 000 000 | 8 000 000 6 000 000 | 8 000 000 7 000 000 | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Жергiлiктi атқарушы органдарынан алынған өңiрлердiң экономикалық дамуы мен халықты қоныстандыру жүйесiне жәрдемдесуге қаржылық қолдау алуға қаралған және мақұлданған өтiнiмдердiң саны | Жобалардың болжамды саны (iс-шаралар) | | | | | 16 | 16 | | Жергiлiктi маңызы бар өзектi мәселелердi шешу шеңберiнде аббатандырылу бойынша iс шаралар өткiзуде ауылдар (селолар) саны | Ауыл (село) саны | | | | 480 | 2453 | 6500 | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Бөлiнген лимит шегiнде бәсекеге қабiлеттiлiгiн және халықтың экономикалық әлеуетi мен қоныстандыруды ұтымды кеңiстiктiк ұйымдастыру үшiн өңiрлерге қаржылық қолдау көрсету | % | | | | 100 | 100 | 100 | | Жергiлiктi маңызы бар мәселелердi шешу үшiн елдi мекендердi мемлекеттiң қаржылық қолдауымен қамту деңгейi (жыл сайын) | % | | | | 14 | 35 | 94 | | Сапа көрсеткiштерi "Өңiрлердi дамыту" бағдарламасы шеңберiнде мемлекеттiк қолдауға өтiнiм бергендердi уақытылы қарау | % | | | | 100 | 100 | 100 | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | | | | | | | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | | | | 1 000 000 | 14 000 000 | 15 000 000 | | Бюджеттiк бағдарлама | 025 "Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың, техника-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу немесе түзету, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргiзу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу" * | Сипаттама | Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негiздемелерiн дайындау, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу көрсету | Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына байланысты | Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiлiктi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызмет көрсету | iске асыру тәсiлiне байланысты | үлестiрiлетiн бюджеттiк бағдарлама | ағымдағы/даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлшем бiрлiгi | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары: Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеудi немесе түзетудi, сондай-ақ қажеттi сараптамалар жүргiзудi, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеудi қаржыландыру | мың теңге | | | | 1 676 000 | 696 000 | 696 000 | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi арасындағы шығыстардың бекiтiлген жылдық сомасын үлестiру | % | | | | 100 | 100 | 100 | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Техникалық-экономикалық негiздемелерi әзiрленетiн жобалардың саны | Жобалар саны | | | | 20 | 14 | 14 | | Концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу бойынша көрсетiлген қызметтердiң саны | Жобалар бойынша қызметтер саны | | | | 2 | 2 | 2 | | Сапа көрсеткiштерi Бюджеттiк инвестициялық және концессиялық жобалардың тiзбесiн енгiзудiң толықтығы, сондай-ақ бюджеттiк комиссия мақұлдаған инвестициялық және концессиялық ұсыныстар негiзiнде жүзеге асырылатын техникалық-экономикалық негiздемелерге қажеттi сараптамалар әзiрлеу немесе түзету, жүргiзу | Мақұлданған инвестициялық ұсыныстардың жалпы санынан % | | | | 100 | 100 | 100 | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Бюджеттiк инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеуге және сараптауға арналған болжалды шығындар | мың теңге | | | | 1 420 000 | 440 000 | 440 000 | | Концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеуге және сараптауға арналған болжамды шығындар | мың теңге | | | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | Концессиялық жобаларды консультациялық сүемелдеудiң болжамды шығындары | мың теңге | | | | 106 000 | 106 000 | 106 000 | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | | | | 1 676 000 | 696 000 | 696 000 | | * 2012-2014 жылдарға арналған көрсеткiштер бюджеттiк инвестициялық жобалардың технико-экономикалық негiздемелерiн талдау қажеттiлiгiн өткiзу сондай-ақ әзiрлеу немесе түзету қаржыландыруын ескерiп көрсетiлген, Қазақстан Республикасы Қаржы министргiлiгiнен Экономикалық даму және сауда министрлiгiне қызметтерiн беру жағдайында алып тастау Бюджеттiк бағдарлама | 029 "Сауда саясатын жүзеге асыру жөнiндегi қызметтер" 100 "Сауда саясаты саласындағы уәкiлеттi органның қызметiн қамтамасыз ету" 101 "Шетелдегi сауда өкiлдiктерiнiң қызметiн қамтамасыз ету" | Сипаттама | Қазақстандық тауарларды экспортқа шығару үшiн сауда өкiлдiктерiнiң қызметтерiн қамтамасыз ету | Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына қарай | Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiлiктi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызмет көрсету | iске асыру әдiсiне қарай | жеке бюджеттiк бағдарлама | Ағымдағы/даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. Бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары: | | | | | | | | | 1. Мәскеу қаласында конференция өткiзу | мың теңге | | | | 13 030 | 13 030 | 13 030 | | 2. Қазақстан Республикасы үшiн қызығушылық танытатын РФ аумағында өткiзiлетiн форумдарға қатысу | мың теңге | | | | 1 550 | 1 550 | 1 550 | | 3. Ресей баспаларына Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының сауда-экономикалық ынтымақтастығы туралы материалдар жариялау | мың теңге | | | | 6 750 | 6 750 | 6 750 | | 4. Ресей Федерациясының жеке аймақтары, секторлары және нарықтарының дамуы бойынша талдамалық шолу алу | мың теңге | | | | 700 | 700 | 700 | | 5. РФ-ғы ҚР Сауда өкiлдiгiнiң имидждiк өнiмiнiң басылымына дайындық, әр басылым 300 дана | мың теңге | | | | 1 830 | 1 830 | 1 830 | | Ресей Федерациясындағы Қазақстан Республикасының Сауда өкiлдiгi құрамына штат санымен шығыстар | мың теңге | | | | 269 511 | 275 518 | 281 980 | | Сауда комитетiнiң ұстануына шығыстары | мың теңге | | | | 98 824 | 93 012 | 91 896 | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Қазақстан экономикасына инвестиция және осы заманғы технологияларды тарту бойынша конференцияларды ұйымдастыру және өткiзу | Конференциялар саны | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелерi бойынша халықаралық форум, конференциялар, дөңгелек үстелдерге қатысу | Қатысу саны | | | | 6 | 6 | 6 | 7 | Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы кәсiпкерлерiнiң коммерциялық ұсыныстарымен жұмыс, келiсiмшарттар жасаған жағдайда көмек көрсету. Сауда-экономикалық ынтымақтастықты белгiлеу, келiссөздер жүргiзудiң әр түрлi мәселелерi бойынша сыртқы сауда қызметiнiң қазақстандық және ресейлiк қатысушылары үшiн кеңестер өткiзу. Ресей нарығына қазақстандық тауарлардың экспорт жылжуы бойынша РФ Сауда-өнеркәсiптiк палатасымен, қауымдастықтарымен және ритейлорымен жұмыс. | Коммерциялық ұсыныстардың қаралған және өткiзiлген кеңестердiң саны | | | | 1 400 | 1 500 | 1 550 | 1 600 | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Қазақстандық және ресейлiк өндiрушi компаниялары арасында ынтымақтастық туралы (ниет хаттамалары, меморандумдар) құжаттар жасасу | Құжаттар саны | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | Сапа көрсеткiштерi Iс-шараларды уақытылы және жоғары деңгейде өткiзу | Бiрлiк | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi ҚР-мен ынтымақтастықтың мүмкiндiктерi туралы ресейлiк бизнес-қоғамдастықты кеңiнен ақпараттандыру | РФ аймақтарының саны | | | | 89 | 89 | 89 | 89 | Штаттық санның бiр бiрлiгiн ұстауға кететiн орташа шығындар: Сауда комитетi РФ-дағы ҚР Сауда өкiлдiгi | мың теңге | | | | 3 963 16 604 | 3 740 17 091 | 3 716 17 610 | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | | | | 392 195 | 392 390 | 397 736 | | Бюджеттiк бағдарлама | 033 "Астана экономикалық форумын өткiзудi қамтамасыз ету жөнiндегi қызметтер" | Сипаттама | Астана экономикалық форумының өткiзiлуiн қамтамасыз ету | Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына байланысты | Мемлекеттiк функцияларды, құзыреттiлiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке бюджеттiк бағдарлама | ағымдағы/даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл (есеп) | 2009 жыл (есеп) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның шаралары: Астана экономикалық форумының өткiзу және дайындау | мың теңге | | 284 416 | 289 497 | 386 000 | 386 000 | 386 000 | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Астаналық экономикалық форумға қатысушы елдер саны | Елдер саны | | 50 | 50 | 80 | 65 | 65 | | Астаналық экономикалық форумға қатысушылар саны | Адам | | 2 000 | 2 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | Жоғарғы қызметтегi саяси қайраткерлердiң, әлемге әйгiлi ғалымдар (Нобель сыйлығының иегерлерi, Адам Смит сыйлығының иегерлерi), сондай-ақ коммерциялық құрылымдардағы бiрiншi басқарушыларының қатысуы | Адам | | 400 | 600 | 1000 | 700 | 700 | | Астаналық экономикалық форумның барысы және қорытындысы бойынша жарық көрген БАҚ материалдарын талдау. | БАҚ материалдарының саны | | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Форумға қатысушылардың әлемнiң жетекшi 20 экономикасы елдерiнiң (G-20) басшылары үшiн ұсынымдар әзiрлеу | Ұсыным | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Астаналық экономикалық форум шеңберiнде жасалған келiсiм шарттардың саны (меморандумдар, келiсiмдер, хаттамалар) | Құжат | | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | | Сапа көрсеткiштерi Астаналық экономикалық форумды өткiзу кезiнде төтенше жағдайлардың, ескертпелердiң болмауы көрсеткiшiнiң сапасы | Саны | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Астаналық экономикалық форум шеңберiнде қол жеткен келiсiмдердi iске асыру | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | | 284 416 | 289 497 | 386 000 | 386 000 | 386 000 | | Бюджеттiк бағдарлама | 042 "Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердiң бiлiктiлiгiн арттыру" | Сипаттама | "Бизнестiң жол картасы – 2020" Бағдарламасы "Iскерлiк байланыс" компонентi аясында экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердiң бiлiктiлiгiн арттыру бойынша қызмет көрсету | Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына қарай | мемлекеттiк мiндеттердi, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және осылардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | iске асыру әдiсiне қарай | жеке бюджеттiк бағдарлама | Ағымдағы/даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. Бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның iс-шарасы: Қазақстанда және шетелде шағын және орта бизнестi кәсiпорындардың жоғары және орта буынының басқарушыларын оқыту және тәжiрибелеу | | 163 772 | 163 772 | 163 772 | 163 772 | 163 772 | 163 772 | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Бiлiктiлiгiн арттырудан өткен басшы қызметкерлер мен менеджерлердiң саны | Адам | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | Германияға тағылымдамаға бағытталған басшы қызметкерлер мен менеджерлердiң саны | Адам | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi "Бизнестiң жол картасы 2020" бағдарламасының 4 бағытының шеңберiнде қолдау тапқан кәсiпкерлердiң құрал жабдықтарын, шикiзаттарын, материялдарын жеткiзу бойынша келiсiмшарттардың қорытындылары | Құжаттар саны | 13 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | | Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлер бiлiктiлiгiн арттыру бағдарламасын аяқтағаннан кейiн өз бизнесiн ұлғайтқан оқудан өткен менеджерлер саны | Адам | - | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | | Сапа көрсеткiштерi Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлер бiлiктiлiгiн арттыру бағдарламасына компаниялар мен ұйымдардың бiрiншi басшыларының қатысуы | Адам | 247 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | | Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлер бiлiктiлiгiн арттыру бағдарламасы бойынша оқудан өткен менеджерлер арасында сауал қою арқылы оқыту сапасын бағалау | Бағалау (5 балдық шкала бойынша) | - | 4,7 | 4,7 | 5 | 5 | 5 | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Бiр басшы қызметкер мен менеджердi оқыту құны | мың теңге | 363,9 | 327,5 | 327,5 | 327,5 | 327,5 | 327,5 | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | 163 772 | 163 772 | 163 772 | 163 772 | 163 772 | 163 772 | | Бюджеттiк бағдарлама | 044 "Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлiгiнiң күрделi шығыстары" | Сипаттама | Министрлiк және оның ведомоствалар қызметкерлерiн материалдық-техникалық жарақтандыру үшiн негiзгi құралдарды сатып алу | Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына байланысты | Күрделi шығыстарды жүзеге асыру | iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке бюджеттiк бағдарлама | ағымдағы/даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. Бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары Есептеу және телекоммуникациялық жабдықтарды сатып алу | мың теңге | 27 063 | | 43 392 | 15 300 | 13 050 | 13 050 | | Қызметкерлерге жиһаз сатып алу | мың теңге | | 3 114,8 | | | | | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Сатып алынатын компъютерлiк техниканың саны | Дана | 65 | | 242 | 62 | 62 | 62 | | Сатып алынатын принтерлердi саны | Дана | 65 | | 89 | 59 | 59 | 59 | | Сатып алынатын серверлiк жабдықтың саны | Дана | | | 3 | | | | | Сатып алынатын есептеу және ұйымдастыру техникасының саны | Дана | 21 | | 53 | | | | | Сатып алынатын жиһаз саны | Дана | | 19 | 175 | | | | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Министрлiк қызметкерлерiнiң материалдық-техникалық қамтамасыз етiлуi | % | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | | Сапа көрсеткiштерi Есептеу және ұйымдастыру техникасы құралдарының үзiлiссiз жұмыс iстеуi, материалдық-техникалық базаның жақсаруы, жұмыскерлердiң еңбек жағдайының жақсаруы | % | 95 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Есептеу техникасы мен серверлiк жабдықтар паркiн жаңарту | % | 14 | | 57 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | 27 063 | 6 797 | 156 127 | 15 300 | 13 050 | 13 050 | | Бюджеттiк бағдарлама | 049 "Экспорттаушы – 2020" бағыты шеңберiнде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу | Сипаттама | Қазақстандық тауарларды экспортқа жылжыту, экспортқа бағдарланған кәсiпорындарды қолдау | Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына байланысты | Мемлекеттiк функцияларды, құзыреттiлiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке бюджеттiк бағдарлама | ағымдағы/даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. Бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары | | | | | | | | | 1. "Экспо-2017" өткiзу құқығына Астана қаласының кандидатурасын iлгерiлету | мың теңге | | | 867 200 | 2 101 370 | | | | 2. АМО Ақпараттық-техникалық iлеспе | мың теңге | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 3. "Экспо-2012" халықаралық көрмесiне Қазақстан Республикасының қатысуы (Оңтүстiк Корея) | мың теңге | | | 300 000 | 863 250 | | | | 4. ҚР мен РФ аумақтарында Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының халықаралық көрмесi | мың теңге | | | | 35 000 | 50 000 | 35 000 | | 5. Ресей Федерациясындағы "ПРОДЭКСПО-2012" халықаралық көрмесiне Қазақстан Республикасының қатысуы | мың теңге | | | | 50 000 | | | | 6. "Экспо-2015" (Милан, Италия) халықаралық көрмесiне ҚР қатысуының тұжырымдамасын және жұмыс нобайын әзiрлеу | мың теңге | | | | | 30 000 | 300 000 | | 7. Ақпараттық-техникалық iлеспе және сауда мен коммерциялық ақпарат бойынша мәлiметтер қорына қосу | мың теңге | | | 39 800 | | | | | 8. Қазақстанның сыртқы нарыққа ұсынатын "Экспортер" мамандындырылған журналын орыс және ағылшын тiлдерiнде дайындау және басып шығару | мың теңге | | | 7 111 | | | | | 9. Тәуелсiз мемлекеттер достастығының 20 жылдығына арналған халықаралық мерейтой көрмесiн ұйымдастыру және өткiзу бойынша қызмет көрсетулер | мың теңге | | | 81 655 | | | | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Халықаралық көрмелерде экспортқа бағытталған кәсiпорындардың қатысуын қамтамасыз ету арқылы экспорттық өнiмдi өткiзу үшiн жағдай жасау | Келiсiм шарттар саны | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | Биржалық қызмет, iшкi нарық пен iшкi сауданы қорғау жөнiндегi анықтамаларды дайындау және жариялау | Нұсқа | | 2000 | | | | | | Тауарлық биржалар қызметi және тауарлық инфрақұрылымды дамыту туралы семинарлар мен конференцияларды өткiзу | Iс-шаралар саны | | 5 | | | | | | Астана қаласында Экспо-2017 өткiзудi қамтамасыз ету бойынша iс-шаралар өткiзу | Iс-шаралар саны | | 1 | 1 | 1 | - | | | ТМД-га мүше мемлекеттердiң ұлттық нарықтарына тауарлар мен қызметтердi жылжыту бойынша Қазақстан Республикасының ақпараттық-маркетингтiк орталық пайдаланушыларының санын арттыру | Бiрл. | | 300 | 500 | 800 | 1000 | | | Халықаралық көрмелерге, конференцияларға және форумдарға қатысу | Бiрл. | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | "Экспортер" мамандандырылған журналын шығару | Дана | 1200 | 1800 | 2000 | | | | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Сыртқы сауда айналымының өсу қарқыны | Алдыңғы жылға қарағанда %-бен | 66,0 | 112,1 | 112,1 | 103,8 | | | | Халықаралық экономикалық алаңдарда Қазақстан Республикасының жайғасуы | iс-шаралар саны | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | Экспорттың географиясын кеңейту iс-әрекетi | Елдер саны | | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 100 | Экспорттық өнiмдi өткiзудi iздейтiн экспорттаушылар саны | Бiрл. | | 300 | 500 | 800 | 1000 | | | Сапа көрсеткiштерi | | | | | | | | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | | | | | | | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | | 1 474 815 | 1 295 766 | 3 059 620 | 90 000 | 345 000 | | Бюджеттiк бағдарлама | 050 "Орталық мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн бағалауды талдамалық сүйемелдеу жөнiндегi қызметтер" * | Сипаттама | 40 мемлекеттiк органдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн бағалауға "Экономикалық зерттеулер институты" АҚ тарту | Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына байланысты | Мемлекеттiк функцияларды, құзыреттiлiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке бюджеттiк бағдарлама | ағымдағы/даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. Бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл(жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары Орталық мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн бағалаудың сараптамалық-талдамалық сүйемелдеудi қамтамасыз ету бойынша қызметтер сатып алу. | | | | 86 900 | | | | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Орталық мемлекеттiк органдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн бағалауды сараптамалық-талдаулық, әдiстемелiк, ұйымдастырушылық сүйемелдеу | Мемлекеттiк органдар саны | | | 24 | | | | | Жергiлiктi атқарушы органдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн бағалауды сараптамалық-талдаулық, әдiстемелiк, ұйымдастырушылық сүйемелдеу | Мемлекеттiк органдар саны | | | 16 | | | | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Мемлекеттiк органдар қызметi тиiмдiлiгiнiң орташа деңгейiн жыл сайын 10%-ға арттыру | % | | | 60,2 | | | | | Сапа көрсеткiштерi Сараптау комиссиясы мен Сараптау комиссиясының жұмыс органы тарапынан қорытындыларға ескертулердiң болмауы | | | | | | | | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi 1 орталық мемлекеттiк органға, 1 өңiрге кеткен орта шығын | | | | 2173 | | | | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | | | 86 900 | | | | | * Аталған бюджеттiк бағдарлама 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап 001 "Экономика және сауда саясатын, мемлекеттiк жоспарлау басқару жүйесiн қалыптастыру және дамыту жөнiндегi қызметтер" бюджеттiк бағдарламасы 103 "Әлеуметтанушылық, талдамалық зерттеулер жүргiзу және консалтингтiк қызметтер көрсету" кiшi бағдарламасы шеңберiнде орындалатын болады. Бюджеттiк бағдарлама | 117 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне "Бизнестiң жол картасы – 2020" бағдарламасы шеңберiнде өңiрлерде жеке кәсiпкерлiктi қолдау үшiн берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер" | Сипаттама | Банктер кредиттерi бойынша пайыздық ставканы субсидиялау, кредиттердi iшiнара кепiлдендiру, сервистiк қолдау көрсету, кадрлар даярлау және қайта даярлау, сондай-ақ жастар практикасы | Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына байланысты | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру | iске асыру тәсiлiне байланысты | (жеке) бюджеттiк бағдарлама | ағымдағы/даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. Бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары | | | | | | | | | 1. "Бизнестiң Жол картасы 2020" бағдарламасының 1 және 3 бағыттарын iске асыру шеңберiнде екiншi деңгейлi банктердiң кредитерi бойынша пайыздық ставканы субсидиялау | | | | 12 085 569 | 7 460 394 | 8 795 796 | 9 745 444 | | 2. "Бизнестiң Жол картасы 2020" бағдарламасының 1 бағытын iске асыру шеңберiнде банктердiң кредитерi бойынша iшiнара кепiлдендiру | | | | 4 081 952 | 2 167 927 | 4 081 952 | 4 081 952 | | 3. "Бизнестiң Жол картасы 2020" бағдарламасының 4-шi бағыты шеңберiнде әрекет ететiн бизнестi енгiзуде мамандандырылған сервистiк қолдау | | | | 1 299 270 | 1 621 679 | 2 000 000 | 2 000 000 | | 4. "Iскерлiк байланыстар" жобасын iске асыру | | | | 150 000 | | | | | 5. Тарату (ХӘҚЖМ) | | | | 1 499 160 | | | | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi "Бизнестiң жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберiнде кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн екiншi деңгейлi банктердiң несиелерi бойынша пайыздық мөлшерлеменi төмендету | | | | | | | | | а) экономиканың шикiзаттық емес секторларында жобаларды iске асыратындарға | %-дық ставка | | 7 | 7 | Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен анықталатын болады | б) өнiмдi сыртқы нарықтарға экспорттайтындарға | | | 6 | 6 | Субсидиялық (кепiлденген) несиелер саны | дана | | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Шағын және орта бизнес субъектiлерiнiң өнiм (тауарлар, қызметтер) шығаруының өсуi | Алдыңғы жылға қарағанда %-бен | | 100,9 | 101 | 102,1 | 102,2 | 102,3 | | ЖIӨ құрылымындағы өңдеушi өнеркәсiптiң үлесi | % | | 11 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | | Сапа көрсеткiштерi Бағдарламаға қатысушылардың өтiнiмдерi бойынша екiншi деңгейдегi банктердiң несиелерi бойынша пайыздық мөлшерлеменi уақытылы және жедел субсидиялау | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi ШОБ белсендi субъектлерiнiң үлесiн арттыру | бiрлiгi | | 675 937 | 696 215 | 720 582 | 749 405 | 783 128 | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | | 9 005 244 | 9 136 562 | 11 250 000 | 14 877 748 | 15 827 396 | | Бюджеттiк бағдарлама | 051 "Ұлттық экономиканың бәсекеге қабiлеттiлiгi мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшiн "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту" | Сипаттама | Кейiннен жарғылық капиталды ұлғайта отырып "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту: 1. "ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка қайта жаңғырту" жобасын iске асыру үшiн "КЕГОК" АҚ 2. Бұрғылау және геофизикалық құрал-жабдықты сатып алу үшiн Қазгеология" АҚ 3. "Жезқазған – Бейнеу" темiржолын салуды iске асыру үшiн "Қазақстан Темiр жолы" ҰК" АҚ 4. "Арқалық – Шұбаркөл" темiржолын салуды iске асыру үшiн "Қазақстан Темiр жолы" ҰК" АҚ 5. Астана қаласын қоса алғанда Орталық Қазақстанды газдандыру үшiн "Қарталы – Тобыл – Көкшетау – Астана" газ құбырын салу үшiн "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ. | Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру | iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке бюджеттiк бағдарлама | ағымдағы/даму | даму | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту, оның iшiнде: | мың теңге | | | | 12 000 000 | | | | "КЕГОК" АҚ ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка қайта жаңғырту" жобасын iске асыру үшiн | мың теңге | | | | 1 000 000 | | | | "Қазгеология" АҚ бұрғылау және геофизикалық құрал-жабдықты сатып алу үшiн | мың теңге | | | | 5 000 000 | | | | "Жезқазған – Бейнеу" темiржолын салуды iске асыру үшiн "Қазақстан Темiр жолы" ҰК" АҚ | мың теңге | | | | 2 000 000 | | | | "Арқалық – Шұбаркөл" темiржолын салуды iске асыру үшiн "Қазақстан Темiр жолы" ҰК" АҚ | мың теңге | | | | 2 000 000 | | | | Астана қаласын қоса алғанда Орталық Қазақстанды газдандыру үшiн "Қарталы – Тобыл – Көкшетау – Астана" газ құбырын салу үшiн "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ салу үшiн "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ-ға | мың теңге | | | | 2 000 000 | | | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберiнде "Самұрық-Қазына" АҚ еншiлес компанияларын капиталдандыру жолымен Республиканың электроэнергетика саласындағы және минералды-шикiзат базасындағы рентабелдiлiгi төмен жобаларды тиiмдi iске асыруды қамтамасыз ету (жарғылық капиталдарын ұлғайтуды болжайтын еншiлес кәсiпорындардың саны) | бiрлiк | | | | 5 | | | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Астана қаласы мұқтаждығын жоғарылату үшiн трансформаторлы қуаттылығының өсiмi | МВА (Мегавольт ампер) | | | | 330 | | | | Қатты пайдалы қазбаларға "Қазгеология" АҚ-ның iздеу-бағалау жұмыстары. | км2 | | | | 520 | | | | ҚР ауылдық елдi мекендерiнiң iшкi су қорларымен қамтамасыз ету үшiн "Қазгеология" АҚ-ның iздеу-барлау жұмыстары. | ауыл | | | | 249 | | | | "Жезқазған – Бейнеу" жаңа темiржол желiсiнiң ұзындығы | км | | | | 988 | | | | "Арқалық – Шұбаркөл" жаңа темiржол желiсiнiң ұзындығы | км | | | | 214 | | | | Орталық Қазақстанды газдандыру үшiн газ құбырының ұзындығы | км | | | | 1 297 | | | | Сапа көрсеткiштерi Энергетикалық кешендi дамыту бойынша Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлiгiне жүктелген функциялардың уақытылы орындалуы | % | | | | 100 | | | | Республиканың минералды-шикiзат базасын толықтыру бойынша Қазақстан Республикасы Президентiнiң тапсырмасының уақытылы орындалуы | % | | | | 100 | | | | Жүктердi Қазақстанның Орталық аймағынан және Достық станциясынан Қазақстанның Батыс аймағына және одан әрi тасымалдау қашықтығын қысқарта отырып Еуропаға тiкелей шығаруды құру | км | | | | 1200 | | | | Солтүстiк бағыттағы тасымалдау қашықтығын қысқарта отырып Шұбаркөл көмiр кен орнына және оған iргелес кен орындарына көлiктiк қызмет көрсету | км | | | | 537 | | | | Қазақстанның Орталық аймақтарына газ тасымалдау | газдың млрд. ш.м/ жыл | | | | 5,5 | | | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi 1 жобаға бөлiнген бюджеттiк қаражаттың орташа сомасы | мың теңге | | | | 2 400 000 | | | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | | | | 12 000 000 | | | | Бюджеттiк бағдарлама | 052 "Ұлттық экономиканың бәсекеге қабiлеттiлiгi мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшiн "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру" | Сипаттама | Кейiнгiлдерге несие беру үшiн "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ бюджеттiк несие беру: - "Досжан темiр жолы (ДТЖ)" АҚ-на "Шар-Өскемен ТЖ құрылысы" жобасын iске асыру үшiн; - "ҚДБ-Лизинг" АҚ-на ҚР кәсiпорындарының негiзгi қорларын жаңарту үшiн - "Қазақстан темiр жолы" АҚ-на жолаушы вагондарын сатып алу үшiн | Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | Бюджеттiк несиелердi беру | iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке бюджеттiк бағдарлама | ағымдағы/даму | даму | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-ға бюджеттiк несие ұсыну, соның iшiнде: | мың теңге | | | | 15 285 239 | | | | "Досжан темiр жолы (ДТЖ)" АҚ-ға "Шар-Өскемен ТЖ құрылысы" жобасын iске асыру үшiн | мың теңге | | | | 3 130 000 | | | | "ҚДБ-Лизинг" АҚ-ға ҚР кәсiпорындарының негiзгi қорларын жаңарту үшiн | мың теңге | | | | 10 000 000 | | | | "Қазақстан темiр жолы" АҚ-ға жолаушылар вагондарын сатып алу үшiн | мың теңге | | | | 2 155 239 | | | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Төмен рентабельдiлiгмен инвестициялық жобаларды iске асыру үшiн "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-ға жеңiлдетiлген бюджеттiк несие беру | дана | | | | 3 | | | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Шығыс-Қазақстан облысының темiр жолы бойынша жүк тасымалдаудың ұзақтығын қысқарту | км | | | | 328 | | | | Қазақстан Республикасы кәсiпорындарының негiзгi қорларының жалпы санын жаңарту | % | | | | 3 | | | | Жаңа жолаушылар вагондарын сатып алу | дана | | | | 123 | | | | Сапа көрсеткiштерi Шығыс Қазақстан облысының көлiктiк инфраструктурасын жақсарту | % | | | | 100 | | | | Өндiрiстiк инфраструктураны жаңғырту бойынша фунциялардың уақтылы орындау | % | | | | 100 | | | | Тозудың жоғары сатысына байланысты ұлттық тасымалдаушының вагон паркiн уақтылы ауыстыру | % | | | | 100 | | | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi 1 жобаға ұсынылған несиелердiң орташа сомасы | мың теңге | | | | 5 095 080 | | | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | - | | | 15 285 239 | | | | Бюджеттiк бағдарлама | 053 "Облыстық бюджеттерге моноқалаларды абаттандыру мәселелерiн шешуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер" | Сипаттама | "Қалалық агломерацияларды және моноқалаларды дамыту" бағдарламасы шеңберiнде моноқалаларды жайластыру мәселелерiн шешуге облыстық бюджетте қарастырылған шығыстар | Бюджеттiк бағдарлама түрi | Мазмұнына байланысты | Трансферттердi және бюджеттiк субсидияларды беру | iске асыру тәсiлiне байланысты | Жеке бюджеттiк бағдарлама | ағымдағы/ даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын жыл | Жобаланатын жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарлама бойынша iс-шаралар Моноқалаларды жайластыру мәселелерiн шешу үшiн қаржылай қолдау көрсетуге облыстар әкiмдiгiне республикалық бюджеттен қаражаттар бөлу | Мың теңге | | | | 6 000 000 | | | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Моноқалаларды жайластыру мәселелерiн шешуге жергiлiктi атқарушы органдардан алынған, қарастырылған және мақұлданған өтiнiмдер саны | Шамаланған жобалар саны | | | | 27 | | | | "Қалалық агломерацияларды және моноқалаларды дамыту" бағдарламасы шеңберiнде жайластыру бойынша iс-шаралар өткiзiлетiн моноқалалар саны | Моноқалалар саны | | | | 27 | | | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi бөлiнген шек шамасында моноқалаларды жайластыру мәселелерiн шешу үшiн қаржылай қолдау көрсету | % | | | | 100 | | | | Сапа көрсеткiштерi"Қалалық агломерацияларды және моноқалаларды дамыту" бағдарламасы шеңберiнде мемлекеттiк қолдауға жүгiнгендердiң өтiнiмдерiн уақтылы қарастыру | % | | | | 100 | | | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | | | | | | | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | Мың теңге | | | | 6 000 000 | | | | Бюджеттiк бағдарлама | 054 "Маңғыстау облысы бюджетiне Жаңаөзен қаласында кәсiпкерлiктi қолдауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер" | Сипаттама | Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласына "Бизнестiң жол картасы 2020" бағдарламасы шеңберiнде кәсiпкерлiктi қолдауға шығындар ескерiлген | Бюджеттiк бағдарлама түрi | Мазмұнына байланысты | Трансферттердi және бюджеттiк субсидияларды беру | iске асыру тәсiлiне байланысты | Жеке бюджеттiк бағдарлама | ағымдағы/ даму | ағымдағы | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш.бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын жыл | Жобаланатын жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарлама бойынша iс-шаралар: Республикалық бюджеттен Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласына кәсiпкерлiктi қолдауға қаражаттар бөлу | Мың теңге | | | | 200 000 | | | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Субсидияланатын (кепiлдендiретiн) кредиттер саны | Дана | | | | 20 | | | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi бөлiнген қаражаттар шеңберiнде кәсiпкерлiкке қаржылық қолдау көрсету | % | | | | 100 | | | | Сапа көрсеткiштерi "Бизнестiң жол картасы - 2020" Бағдарламасы шеңберiнде мемлекеттiк қолдау алуға жүгiнгендердiң мәлiмдемелерiн уақтылы қарау | % | | | | 100 | | | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Жаңа және әрекеттегi екiншi деңгейлi банктер кредиттерi бойынша пайыздық ставкаларды субсидиялау және кепiлдендiру | % | | | | 100 | | | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | Мың теңге | | | | 200 000 | | | | Бюджеттiк бағдарлама | 055 "Облыстық бюджеттерге "Өңiрлердi дамыту" бағдарламасы шеңберiнде инженерлiк инфрақұрылымын дамыту үшiн берiлетiн нысаналы даму трансферттерi" | Сипаттама | "Өңiрлердi дамыту" Бағдарламасы шеңберiнде қалалардың инженерлiк инфрақұрылымының дамуына көмек көрсетуге облыстық бюджетте қарастырылған шығыстар | Бюджеттiк бағдарлама түрi | Мазмұнына байланысты | Трансферттердi және бюджеттiк субсидияларды беру | iске асыру тәсiлiне байланысты | Жеке бюджеттiк бағдарлама | ағымдағы/ даму | даму | Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын жыл | Жобаланатын жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Бюджеттiк бағдарлама бойынша iс-шаралар: Қалалардың инженерлiк инфрақұрылымын дамыту мәселелерiн шешу үшiн қаржылай қолдау көрсетуге облыстар әкiмдiгiне республикалық бюджеттен қаражаттар бөлу | Мың теңге | | | | 14 000 000 | | | | Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi Қалалардың инженерлiк инфрақұрылымын дамытуға жергiлiктi атқарушы органдардан алынған қарастырылған және мақұлданған өтiнiмдер саны | Шамаланған жобалар саны | | | | 12 | | | | Инженерлiк инфрақұрылымды дамыту бойынша iс-шаралар өткiзiлетiн қалалар саны | Қалалар саны | | | | 5 | | | | Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi Бөлiнген шек шамасында қалалардың инженерлiк инфрақұрылымын дамыту үшiн қаржылай қолдау көрсету | % | | | | 100 | | | | Сапа көрсеткiштерi "Өңiрлердi дамыту" Бағдарламасы шеңберiнде қалалардың инженерлiк инфрақұрылымын дамыту үшiн мемлекеттiк қолдауға жүгiнгендердiң өтiнiмдерiн уақтылы қарастыру | % | | | | 100 | | | | Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | | | | | | | | Бюджеттiк шығыстар көлемi | Мың теңге | | | | 14 000 000 | | | | Бюджет шығыстарының жиынтығы Ескерту. Бөлiмге өзгерiс енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2012.04.13 № 460 Қаулысымен. | Өлш. бiрл. | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | Жобаланатын 2014 жыл | Жобаланатын 2015 жыл | 2009 жыл (есеп) | 2010 жыл (жоспар) | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | Барлық бюджеттiк шығыстар: | мың теңге | 100 155 243 | 21 689 803 | 36 149 015 | 97 447 554 | 58 321 964 | 57 725 435 | | Ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар | мың теңге | 5 056 406 | 16 779 568 | 20 603 015 | 37 366 315 | 42 775 964 | 42 179 435 | | Бюджеттiк даму бағдарламалары | мың теңге | 95 098 837 | 4 910 235 | 15 546 000 | 60 081 239 | 15 546 000 | 15 546 000 | |
|