Профессионалы отвечают
НДС
|
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
»
71. 2011-11-01 Наша компания занимается реализацией двух инвестиционных проектов (по приоритетным направлениям, в рамках ГПФИИР). Существуют ли какие-либо налоговые преференции? в частности, существует ли на сегодняшний день государственная поддержка в виде освобождения на период реализации проекта от НДС при импорте оборудования, материалов и т.д.? Если да, то куда можно обращаться по этому поводу.
|
72. 2011-10-28 Госпредприятие является плательщиком по НДС. При оплате командировочных расходов - проезда железнодорожным транспортом на основании железнодорожного билета, сумма НДС подлежит зачету. Но проблема в том, что в железнодорожном билете не указана серия и номер свидетельства НДС предприятия, предоставляющего услуги по перевозке железнодорожным транспортом. - Как поступить бухгалтеру предприятия в данном случае? - Как отразить данную ситуацию в налоговом учете при заполнении декларации по НДС в форме 300.00 и в реестре счетов-фактур?
|
73. 2011-10-26 У казахстанского ТОО заключен контракт с российской компанией в евро. Счет-фактура и акт выполненных работ выписаны в евро. Акт выполненных работ в тенге российская сторона подписывать отказывается, т.к. договор заключен в евро. Можно ли казахстанской ТОО иметь с-ф и акты, выписанные только в евро?
|
74. 2011-10-20 Является ли нарушением указание вида отчетности - "очередная" в первоначальной форме 300.00? Если да, чем это грозит налогоплательщику?
|
75. 2011-10-14 Каким образом сторнировать ранее исчисленную сумму НДС по импорту при возврате части товара в связи с неполной его комплектацией?
|
76. 2011-10-12 Российские учредители создали здесь ТОО с иностранным участием. Фирма официально зарегистрирована в органах юстиции, ей присвоен РНН. Она завозит товар из Италии в Казахстан, здесь его растаможивают (платят пошлину, НДС…), и этот же товар уже по другому контракту продают в Россию. Там подается заявление в налоговую службу об уплате НДС. Имеет ли право эта фирма в течение 60 дней подать в казахстанские налоговые органы официальную бумагу (с подтверждением из России о том, что этот товар оплачен) о возврате НДС?
|
77. 2011-10-11 Нами был завезен товар из РФ и подано заявление формы 328.00 о ввозе и декларация 320.00 12.09.11г за налоговый период август 2011г. По заявлению сумма равна НДС 1 557 468 оплачено НДС на КБК 105109 на сумму 1 557 468. В декларации 320.00 ошибочно указанна сумма НДС 972 082 тнг. 22.09.11г нами подана дополнительная декларация 320.00 с исправленными данными. Является это нарушением адм. с применением к нам статью № 218-1 с наложением штрафа в 250 МРП
|
78. 2011-10-10 Объясните пожалуйста, какой процес возврата НДС при экспорте в РФ: 1)я выписываю счет фактуру без НДС ; 2) в какой графе в Ф.300 указываю эту реализацию. Если, можно опишите, пожалуйста поподробнее.
|
79. 2011-10-07 Наша компания приняла решение продать принадлежащий нам производственный имущественный комплекс, но в связи с тем, что земельный участок, на котором находится имущественный комплекс, оформлен в ареду, нам пришлось выкупить право аренды земельного участка в ГУ "Отдел земельных отношений". При продаже имущественного комплекса облагается ли реализация права временного возмездного землепользования (аренды) НДС, так как мы приобретали это право без НДС? Как определить оборот по реализации, если реализация осуществляется по цене приобретения права аренды?
|
80. 2011-10-06 Я бухгалтер в ИП, работаем с НДС на упрощенке. Прошу Вас разъяснить, как правильно оприходовать купленный для доставки продукции новый грузовой автомобиль с НДС? Этот автомобиль будет основным средством? Какие необходимо сдавать отчеты и облагается ли транспортным налогом?
|
Только для пользователей, оплативших услугу доступа!
Заказать услугу доступа к содержимому сайта.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
»
|
Служба поддержки сайта: |
buh-nauka.com@mail.ru |
buh-nauka.com |
Лента новостей |
Курсы валют |
|
Реклама на сайте |
|
|
|
|