Профессионалы отвечают
НДС
|
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
»
91. 2011-08-10 Вправе ли предприятие при выписке счет-фактуры с НДС указывать наименование с указанием на организационно-правовую форму "ТОО"? Относится ли в зачет сумма НДС по такой счет-фактуре?
|
92. 2011-08-05 Компания нерезидент, плательщик НДС продает оборудование госкомпании, не являющейся плательщиком НДС, нужно ли в данном случае при выписке счет–фактуры указывать сумму НДС?
|
93. 2011-07-26 ТОО были приобретены грузовые транспортные автомобили для выполенения работ. Грузовые автомобили, приобретаемых в качестве основных средств, Налог на добавленную стоимость, подлежат отнесению в зачет?
|
94. 2011-07-26 При заполнении формы 300.00 за квартал нужно ли отражать в строке 300.00.006 (оборот, освобожденный от НДС) суммы дохода по курсовой разнице?
|
95. 2011-07-25 Наша фирма приобрела материалы, работы и услуги для строительства жилого здания в 2010году и в 1кв 2011г. Получили счета-фактуры. По полученным счетам-фактурам взяли НДС к зачету. Нам необходимо отсторнировать НДС из зачета. Вопрос: как отразить в бухгалтерском учете корректировку суммы НДС к возврату, как отчитаться по декл.ф.300.00 и какое приложение.
|
96. 2011-07-18 ТОО удерживает за униформу. Правильные ли проводки д1251-к1310 ст-ть и потом д3350-К1251 удержание. Но как списать стоимость на административные расходы? Может, д7211-к1310 или не верно?
|
97. 2011-07-15 В 2009 году приобрели легковой автомобиль у физического лица. В июне 2011 года продали это авто по остаточной стоимости сверху НДС. Правильно ли мы сделали? Могли ли мы продать автомобиль без НДС?, согласно статьи 238, п.8.
|
98. 2011-07-14 Если в связи с неоплатой кредита компанией, банк выставляет на торги (аукцион) заложенное административное здание. Аукционный сбора от продажи в размере 3%, оплачивает компания?. В случае, если здание уйдет по цене выше балансовой, то компания признает доход как при обычной реализации? НДС и КПН как при этом начисляються? А если ниже стоимости, то убытки имеем право брать на вычеты?
|
99. 2011-07-13 Сумма НДС по товарам, импортированным из РФ в РК и принятым на учет в сентябре 2010 года составляет 37 264557 тенге. Данная сумма указана в декларации формы 320.00 и совпадает с суммой НДС, отраженной в заявлениях о ввозе товаров и уплате косвенных налогов формы 328.00, представленной в НД по СКО 12.09.2010г. Оплата НДС по импортированным товарам из РФ в сентябре - 28603123 тенге, оставшаяся сумма НДС в размере 8661434 тенге оплачена 5 октября 2010года. Имеем ли мы право по строке 300.00.017IIB в Декларации по НДС (форма 300.00) отнести в зачет в 3 квартале 2010года всю сумму НДС, отраженную в Декларации формы 320.00 за сентябрь 2010года? Либо часть суммы НДС -28 603 123 тенге отразить в декларации за 3 квартал, а уплаченную в октябре- отразить в декларации за 4 квартал 2010года?
|
100. 2011-07-13 Нашим предприятием ТОО приобреталось удобрение «Аммиачная селитра» у поставщика ТОО «КазАзот». Данное удобрение дотируется из бюджета поставщику ТОО «КазАзот» в размере 50% стоимости реализованного товара. Поставщик ТОО «КазАзот» выставляет покупателю ТОО счета фактуры, где указывается: - количество -цена (полная с дотацией) -стоимость товара с дотацией -сумма НДС с дотацией -Всего стоимость реализации с дотацией. -Итого к оплате по счету, за вычетом дотации. Как наше предприятие должно оприходовать удобрение (по полной цене или за минусом суммы дотации). Согласно статье 95 п.1 полученное удешевленное удобрение «Аммиачная селитра» является доходом ТОО или нет? Как отразить в налоговом учете эту счет-фактуру в Декларациях по КПН и НДС?
|
Только для пользователей, оплативших услугу доступа!
Заказать услугу доступа к содержимому сайта.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
»
|
Служба поддержки сайта: |
buh-nauka.com@mail.ru |
buh-nauka.com |
Лента новостей |
Курсы валют |
|
Реклама на сайте |
|
|
|
|